Постановление Окружной администрации г. Якутска от 05.03.2015 N 64п "О внесении изменения в постановление Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 года N 294п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015 - 2017 годы"
ОКРУЖНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯКУТСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 марта 2015 г. № 64п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКРУЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯКУТСКА
ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 294П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИГОРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ЯКУТСКА
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Окружной администрации города Якутска от 26 марта 2010 года № 46п "Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ городского округа "город Якутск", во исполнение решения Якутской городской Думы от 22 декабря 2014 года № РЯГД-13-8 "О бюджете городского округа "город Якутск" на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов":
1. Внести в постановление Окружной администрации города Якутска от 30 октября 2014 года № 294п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015 - 2017 годы" изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Учреждениям по управлению пригородными административными территориями городского округа "город Якутск" (В.И. Жилина, О.С. Александрова, М.М. Юмаев, П.И. Ильдеркин, Е.Н. Служеникина, А.И. Лебедев, П.А. Козлова) обеспечить контроль, отчетность и реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015 - 2017 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Департаменту по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям (Р.В. Тимофеев) опубликовать настоящее постановление в газете "Эхо столицы" и разместить на официальном сайте Окружной администрации города Якутска www.якутск.рф.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа "город Якутск" П.С. Ефремова.
Исполняющий обязанности главы
Д.Д.САДОВНИКОВ
Приложение
к постановлению
Окружной администрации г. Якутска
от 5 марта 2015 г. № 64п
Паспорт
ведомственной целевой программы
"Обеспечение исполнения деятельности пригородных
территорий города Якутска на 2015 - 2017 годы"
1. Наименование программы
Ведомственная целевая "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
2. Основание для разработки программы
Протокол совещания по рассмотрению итогов актуализации муниципальных программ городского округа "город Якутск" от 18 сентября 2014 г. № ПР-ГЛ-152
3. Заказчик программы
Окружная администрация города Якутска
4. Исполнитель программы
Департамент экономики Окружной администрации города Якутска
5. Основные цели программы
повышение комфортности проживания населения;
обеспечение функционирования объектов инфраструктуры;
обеспечение противопожарной безопасности населения;
обеспечение жизнедеятельности населения;
осуществление контрольных и надзорных функций;
социальная поддержка населения;
организация культурно-массовых мероприятий;
повышение эффективности работы
6. Основные задачи программы
обеспечение сохранности зеленых насаждений;
обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
обеспечение функционирования объектов благоустройства;
содержание мест захоронения;
обеспечение освещенности дорог, улиц;
содержание и ремонт дорог;
содержание объектов противопожарной безопасности;
содержание деревянного жилищного фонда;
осуществление экологического надзора;
осуществление контроля за целевым использованием земель;
назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
содействие занятости населения;
повышение эффективности работы Управления
7. Исполнители программы
Управление администрации микрорайона Кангалассы Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Маган Окружной администрации города Якутска, Управление администрации микрорайона Марха Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Пригородный Окружной администрации города Якутска, Управление администрации села Табага Окружной администрации города Якутска, Управление администрации Тулагино-Кильдямского наслега Окружной администрации города Якутска, Управление администрации Хатасского наслега Окружной администрации города Якутска
8. Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы
Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета городского округа "город Якутск" на 2015 - 2017 г.г. составит - 604 748,61 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 156 753,95 тыс. руб.;
2016 год - 154 240,02 тыс. руб.;
2017 год - 156 992,30 тыс. руб.
9. Основные целевые показатели
степень благоустройства территории;
степень удовлетворенности населения благоустройством территории;
протяженность внутрипоселковых дорог;
количество дамб на содержании;
количество пожаров на подведомственной территории;
стоимость ущерба от пожаров;
число людей, погибших в результате пожара;
удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ;
количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения;
удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения и водоотведения;
количество выданных предписаний;
доля устраненных предписаний;
доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей;
число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН;
количество культурно-массовых мероприятий;
средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях;
удовлетворенность населения работой МКУ;
число отрицательных отзывов;
общее количество отзывов
10. Показатели результативности
В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
- увеличение количества положительных отзывов жителей о благоустройстве территории;
- улучшение состояния внутрипоселковых дорог за счет проведения текущего ремонта (грейдирование и частный ямочный ремонт дорог);
- увеличение доли устраненных предписаний за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю;
- уменьшение количества детей, состоящих на учете в КДН;
- увеличение доли населения, принимающего участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях
Введение
Анализ социально-экономического положения и потребностей показал, что наиболее острыми проблемами в развитии пригодных территорий по прежнему остаются проблемы, связанные с повышением комфортности проживания населения, обеспечением функционирования объектов инфраструктуры, обеспечением противопожарной безопасности населения, обеспечением жизнедеятельности населения, осуществлением контрольных и надзорных функций, социальной поддержкой населения; организацией культурно-массовых мероприятий, повышением эффективности работы учреждений по управлению пригодными административными территориями городского округа "город Якутск".
Для решения вопросов, связанных с основными проблемами и дальнейшим развитием пригородных территорий, необходима разработка программных мероприятий.
Цели и задачи Программы
Направление 1. Обеспечение исполнения деятельности
территории микрорайона Кангалассы
Направление представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение выполнения поставленных целей. Для достижения основной стратегической цели Программы определено 8 (восемь) целей по различным сферам деятельности.
Основными стратегическими целями Программы являются:
1. Повышение комфортности проживания населения - путем обеспечения эффективной деятельности администрации микрорайона Кангалассы за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере благоустройства, развития сферы торговли, обеспечения безопасности жизнедеятельности жителей микрорайона. Для реализации данной цели необходимо совершенствовать деятельность администрации по эффективному решению вопросов в сфере благоустройства и решить следующие задачи:
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории;
- обеспечение санитарного порядка и уборка территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства;
- организация и содержание мест захоронения;
- обеспечение освещенности дорог, улиц.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - для выполнения данной цели необходимо привлечение средств на капитальный ремонт дорог микрорайона. В настоящей Программе предусмотрены средства для решения задачи по текущему содержанию дорог:
- содержание и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства (грейдирование, ямочный ремонт, подсыпка, расчистка бульдозером, полив в летний период, содержание (обслуживание) дорожных знаков).
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения - данная цель предусматривает решение следующей задачи:
- содержание объектов противопожарной безопасности (пожарного депо, пожарных емкостей);
- проведение противопожарных разрывов вокруг территории микрорайона, т.к. микрорайон расположен большей частью в лесной зоне.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения - для решения данной цели необходимо привлечение средств на капитальный ремонт жилого фонда, на обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. В рамках настоящей ведомственной целевой программы предусмотрены средства на возмещение убытков по содержанию деревянного жилого фонда.
5. Осуществление контрольных и надзорных функций - в рамках данной цели планируется решение следующих задач:
- осуществление экологического надзора;
- осуществление контроля за целевым использованием земель.
6. Социальная поддержка населения. В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
- назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
- содействие занятости населения.
7. Организация культурно-массовых мероприятий - для обеспечения жителей микрорайона услугами культуры, досуга и отдыха. Предполагается решение следующих задач:
- организация культурных мероприятий;
- организация спортивных мероприятий;
- организация общественных мероприятий.
8. Повышение эффективности работы Управления - планируется обучение сотрудников на курсах повышения квалификации на курсах и семинарах. Специалисты выполняют свои обязанности в соответствии с разработанными должностными инструкциями, исключающими дублирование функций и повышающими эффективность труда.
Направление 2. Обеспечение исполнения
деятельности территории села Маган
1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории):
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел (села);
- обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
- обеспечение функционирования объектов благоустройства;
- содержание мест захоронения;
- обеспечение освещенности дорог, улиц;
- утилизация биологических отходов;
- содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры:
- содержание и ремонт дорог;
- обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - содержание внутрипоселковых дорог села Маган.
По текущему содержанию дорог будут проводиться работы содержанию дорог в зимнее время: расчистка дорог и улиц от снега, в летнее время - отсыпка и планировка грунтовых дорог.
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
- содержание объектов противопожарной безопасности.
В целях обеспечения противопожарной безопасности населения на территории села предусмотрены мероприятия: содержание противопожарных гидрантов и емкостей, также обновление минерализованных полос и противопожарных разрывов для противопожарных нужд села Маган.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
- обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения;
- развитие систем коммунальной инфраструктуры;
- содержание деревянного жилищного фонда;
- газификация населения.
5. Социальная поддержка населения:
- назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
- содействие занятости населения;
- улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ.
Администрацией села проводится работа по оказанию помощи многодетным семьям и малоимущим семьям:
- оказание помощи в формировании пакета документов, оформление ходатайств для предоставления в Управление социальной защиты населения и труда г. Якутска, для выделения материальной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
- формирование пакета документов и оформление заявки на оформление столичного пособия семьям, имеющим четыре и более детей школьного и дошкольного возраста. По селу на столичное пособие оформлены 4 семьи.
Проводится работа с неблагополучными семьями совместно с социальным педагогом МБОУ "Маганская средняя общеобразовательная школа ГО "город Якутск" работниками ГУ "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", проводятся посещения семей, проводятся беседы, оказывается консультационная помощь.
Администрация села оказывает помощь по устройству одиноких ветеранов и инвалидов в специализированные учреждения.
6. Организация культурно-массовых мероприятий:
- организация культурных мероприятий;
- организация спортивных мероприятий;
- организация общественных мероприятий.
На территории села работают четыре культурно-досуговых учреждения и библиотека. Работниками культуры проводятся мероприятия и активное привлечение жителей к культурной жизни села. Жители села и работники культуры принимают активное участие во всех городских мероприятиях: "Масленица", Первомайская демонстрация, День республики РС(Я), республиканский национальный праздник "Ысыах", День города, "Строганина" и др.
В селе ведется активная пропаганда спорта и здорового образа жизни. Планируется проведение спортивных состязаний и соревнований как в селе, так и участие спортивных команд и спортсменов в городских, республиканских и улусных спортивных мероприятиях.
Команды села участие в спортивном фестивале среди пригородов, в городских семейных спортивных состязаниях.
Общественные формирования принимают активное участие в проводимых в селе культурно-массовых, спортивных, общественных мероприятиях, оказывают помощь в работе администрации села с населением, принимают участие в мероприятиях по санитарной очистке и озеленению села, пропаганде здорового образа жизни. Работа общественных формирований оказывает ощутимую помощь в работе администрации.
7. Повышение эффективности работы администрации.
- осуществление контроля за целевым использованием земель.
За целевым использованием земель на территории контроль осуществляется землеустроителем администрации, при выявлении административных правонарушений со стороны жителей села и материалы направляются в Административную комиссию ГО "город Якутск" для принятия мер. Совместно с отделом контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС(Я) ведется контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.
Направление 3. Обеспечение исполнения
деятельности территории микрорайона Марха
Основными целями направления являются:
1. Обеспечение комфортного проживания населения на территории микрорайона Марха:
- развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона;
- обеспечение санитарного порядка, функционирования объектов благоустройства и прочие мероприятия по благоустройству;
- обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории микрорайона Марха.
2. Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона:
- содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона:
- содержание объектов противопожарной безопасности;
- Обеспечение жизнедеятельности населения:
- содержание деревянного жилищного фонда;
- капитальный ремонт жилого фонда и котельных.
4. Социальное обеспечение населения:
- оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению;
- привлечение безработных граждан к общественным работам и обеспечение летней занятости несовершеннолетних граждан.
5. Повышение эффективности работы администрации микрорайона Марха:
- повышение производительности труда.
Создание благоприятных условий для стабильного повышения качества и уровня жизни населения, а также формирование основ, способствующих устойчивому социальному и экономическому развитию пригородных населенных пунктов.
Цель и задачи направления определены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", нормативными правовыми актами муниципального образования - город Якутск: постановление городского Собрания депутатов г. Якутска от 28.09.2004 № ПГС-22-8 "Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования "Город Якутск", решение ЯГД от 17.02.2011 № РЯГД-32-2 "О Правилах благоустройства городского округа "Город Якутск".
Цель направления соответствует приоритетам социально-экономического развития города, направленным на улучшение качества жизни горожан.
Направление 4. Обеспечение исполнения
деятельности территории села Пригородный
Основными целями направления являются:
1. Повышение комфортности проживания населения;
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры;
3. Обеспечение противопожарной безопасности;
4. Социальная поддержка населения;
5. Организация досуга населения;
6. Повышение эффективности работы администрации.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
Задача 1.1. Озеленение территории;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка на территории;
Задача 1.3. Обеспечение освещенности территории села;
Задача 2.1. Текущий ремонт внутрипоселковых дорог;
Задача 3.1. Содержание пожарных емкостей;
Задача 4.1. Выплата столичного пособия;
Задача 5.1. Проведение культурных и спортивных мероприятий.
Направление 5. Обеспечение исполнения
деятельности территории села Табага
1. Повышение комфортности проживания населения села Табага (благоустройство территории):
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади села составляет 4%, ежегодно администрацией проводятся мероприятия по увеличению площади озеленения территории села, привлекается население и школьники для участия в посадке зеленых насаждений.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборка территории.
В целях улучшения санитарного и эпидемиологического состояния села регулярно проводятся месячники и субботники по санитарной очистке. Все предприятия на территории села активно участвуют в проводимых субботниках, средняя численность населения привлекаемых на субботники составляет 350 человек.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства.
Всего на территории села расположены два сквера в с. Табага и с. Старая Табага, три детские площадки по ул. Центральная, 62, ул. Березовая, 30, ул. Каландаришвили, 16, две спортивные площадки, семь автобусных остановок. Из них в 2012 году в с. Старая Табага выполнено устройство сквера с детской площадкой, на территории школы в с. Табага установлена спортивная площадка, выполнено ограждение бетонированного основания спортивной площадки на въезде в с. Табага. Установлены две автобусные остановки на конечной остановке по ул. Центральная, 62 и для повышения качества и удобства жителей села на ул. Березовая, 30 планируется продление автобусного маршрута № 101 в 2014 году.
Задача 1.4. Содержание мест захоронения.
На территории села Табага в настоящее время под захоронение используются 2 участка, каждый из которых площадью по 1 кв. км. По состоянию на 2014 год заполняемость существующих мест захоронения составляет 70%.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц;
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов;
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры:
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог.
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом.
На территории села принципов самоуправления жилым фондом не практиковалось. Управление жилым фондом на территории села осуществляет управляющая компания ООО УК "ЖКХ Стерх".
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения.
Ежегодно администрация совместно с МУП "Теплоэнергия" составляет план капитального ремонта сетей трубопровода. Вода в с. Табага содержит много фтора, из-за этого срок эксплуатации трубопроводов сокращается, необходим регулярный капитальный ремонт. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 9700 метров, доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта, составляет 8,7%. Протяженность сетей водоснабжения составляет 7791 метр, доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта, составляет 10,9%. Протяженность канализационных сетей составляет 2592 метра, доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта, составляет 23,1%.
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.
На территории села находится 2 котельные, принадлежащие МУП "Теплоэнергия": газовая котельная в с. Табага - 1 ед., газовая котельная в с. Старая Табага - 1 ед., 14 - септиков, 1 - скважина для забора воды. Для достижения результата по поставленной задаче администрация тесно взаимодействует с поставщиками коммунальных услуг, согласовывая планы ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, таких как: капитальный ремонт котельных, капитальный и текущий ремонт систем водо- и теплоснабжения.
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда. В 2013 году произведен капитальный ремонт одного жилого дома.
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда.
Жилой фонд села Табага в основном состоит из деревянных жилых домов. Общее количество жилых домов - 364 дома, в том числе каменного жилья - 1 здание (муниципальное) и 364 деревянных дома, из которых муниципальное жилье - 95 домов и частных - 269 домов. Общая площадь муниципального жилья - 33 755,65 кв. метров. Около 56,7% жилого фонда находится в предаварийном состоянии и требует капитального ремонта. В рамках решения задач в области жилищной политики администрация ведет целенаправленную работу по снижению доли жилищного фонда, требующего капитального ремонта.
Задача 4.6. Ревизия адресного хозяйства села.
5. Газификация населения:
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств.
6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам:
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
7. Осуществление контрольных и надзорных функций. В целях контроля за санитарным и эпидемиологическим состоянием села администрация тесно сотрудничает с административной комиссией, МУ "ЕДДС", ЯТКОП, Роспотребнадзором.
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора.
Задача № 7.2. Осуществление за целевым использованием земель.
В области строительства, землепользования администрация села Табага обеспечивает проведение единой городской политики в области строительства, землепользования и охраны окружающей среды на территории села; в пределах своей компетенции координирует деятельность организаций по реализации утвержденного главой городского округа "город Якутск" генерального плана развития села, осуществляет муниципальный земельный контроль на подведомственной территории.
Передает информацию, полученную в ходе осуществления муниципального земельного контроля в соответствующие органы для принятия мер административного воздействия. В случае установления уполномоченными органами факта нарушения земельного законодательства осуществляет подготовку и направление материалов в судебные органы, следит за дальнейшим выполнением судебно-исполнительных актов.
8. Социальная поддержка населения:
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 8.2. Содействие занятости населения;
Задача № 8.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ.
9. Организация культурно-массовых мероприятий:
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий;
Задача № 9.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача № 9.3. Организация общественных мероприятий.
10. Повышение эффективности работы
Задача 10.1. Повышение производительности труда Управления.
В администрации села Табага по состоянию на 1 января 2014 года имелось 12,0 штатных единиц, в том числе начальник управления - 1 шт. ед., заместитель начальника - 1 шт. ед., ведущий специалист - 3 шт. ед., главный специалист (землеустроитель) - 1 шт. ед., юрисконсульт - 1 шт. ед., экономист по финансовым вопросам - 1 шт. ед., бухгалтерия - 3 шт. ед., уборщица - 1 шт. ед. Из 12,0 шт. единиц должность начальника управления муниципальная, все остальные - не отнесенные к муниципальным служащим. Заработная плата начислялась и выплачивалась по решению Якутской городской Думы РЯГД-29-10 от 29 октября 2010 года.
Направление 6. Обеспечение исполнения
деятельности территории Тулагино-Кильдямского наслега
1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории).
В целях достижения данной стратегической цели администрация наслега планирует решение следующих задач:
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории сел наслега;
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории;
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства;
Задача 1.4. Содержание мест захоронения;
Задача 1.5. Утилизация биологических отходов;
Задача 1.6. Обеспечение освещенности дорог, улиц;
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов.
2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог;
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб.
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры - содержание внутрипоселковых дорог сел Капитоновка, Кильдямцы, Сырдах, Тулагино, Радиостанция и внутрипоселковых дамб.
По текущему содержанию дорог проводятся работы в зимнее время - расчистка дорог и улиц от снега, в летнее время - отсыпка и планировка грунтовых дорог; по текущему содержанию дамб - работы по отсыпке грунтовых дамб и укреплению камнями дамбы "Кильдямская" с. Кильдямцы, дамбы "Капитоновская" села Капитоновка (под мостом), дамбы "Сырдахская" села Сырдах.
3. Обеспечение противопожарной безопасности населения:
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
В целях обеспечения противопожарной безопасности населения на территории наслега предусмотрены мероприятия: противопожарный водозаборный узел предназначен для обеспечения водой для противопожарных нужд муниципального жилого фонда села Тулагино, составляет 28 домов 165 квартир, а также участковой больницы и стационара села Тулагино, детского сада № 72 с. Тулагино и Центра культуры и досуга "Туhулгэ", а также частного жилого сектора с. Тулагино.
4. Обеспечение жизнедеятельности населения:
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения. В задачу обеспечения бесперебойного функционирования тепло-, водоснабжения, водоотведения включена субсидия на содержание общественной сельской бани с. Тулагино.
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры.
Задача 4.3. Капитальный ремонт жилищного фонда. Основной проблемой наслега является ветхость муниципального жилищного фонда. Жилищный фонд, переданный администрации, в основном является домами бывшего совхоза "Якутский" 60-х годов постройки. Ветхий жилищный фонд составляет 44%, это 43 деревянных жилых дома.
Задача 4.4. Содержание деревянного жилищного фонда.
5. Газификация населения:
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств.
6. Осуществление контрольных и надзорных функций:
Задача 6.1. Осуществление экологического надзора;
Задача 6.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель.
Администрация наслега принимает участие в работе комиссий по обследованию территории в целях контроля соблюдений норм экологии и природопользования в пределах административных границ. Экологический надзор на территории наслега осуществляется совместно с Якутским комитетом охраны природы и Управлением Роспотребнадзора г. Якутска.
За целевым использованием земель на территории наслега контроль осуществляется землеустроителем администрации, при выявлении административных правонарушений со стороны жителей наслега и материалы направляются в Административную комиссию ГО "город Якутск" для принятия мер. Совместно с отделом контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС(Я) ведется контроль за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения.
7. Социальная поддержка населения.
Задача 7.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих;
Задача 7.2. Содействие занятости населения;
Задача 7.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп.
8. Организация культурно-массовых мероприятий.
Задача 8.1. Организация культурных мероприятий;
Задача 8.2. Организация спортивных мероприятий;
Задача 8.3. Организация общественных мероприятий.
9. Повышение эффективности работы Управления.
Задача 9.1. Повышение производительности труда Управления.
10. Развитие сельскохозяйственного производства:
Задача 10.1. Развитие животноводства, увеличение поголовья и объемов производства молочной и мясной продукции;
Задача 10.2. Развитие овощеводства и картофелеводства;
Задача 10.3. Содействие в увеличении и поддержка личных подсобных, крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов.
Обеспечение развития сельскохозяйственного производства и обеспечение эффективности управления земельными ресурсами на территории наслега. Поддержка сельскохозяйственного производства является одной из важнейших задач. Все эти мероприятия проводятся с целью укрепления и развития в селах наслега сельского хозяйства, для создания дополнительных рабочих и обеспечения самозанятости сельского населения, для укрепления семейной экономики, повышения благосостояния населения.
11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера.
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятий по эвакуации населения. Во время весеннего паводка организуется круглосуточное дежурство работниками администрации. При объявлении ЧС будут работать пункты временного размещения эвакуированного населения.
Направление 7. Обеспечение исполнения
деятельности территории Хатасского наслега
1. Обеспечение жизнедеятельности населения.
Задача 1.1. Содержание деревянного жилищного фонда.
Площадь деревянного жилищного фонда составляет 3,65 тыс. кв. м.
Задача 1.2. Возмещение убытков по банно-прачечным услугам. Баня на 16 мест обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ", количество посещений бани за год - 9 200 человек.
2. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство) на территории администрации наслега Хатассы.
Задача 2.1. Обеспечение освещенности дорог, улиц. В 2012 году увеличено количество уличного освещения по ул. Октябрьская с. Хатассы на 1,15 км.
Задача 2.2. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории.
Общая площадь зеленых насаждений составляет 1,3125 тыс. кв. м.
Задача 2.3. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории.
Уборка несанкционированных свалок, снос ветхих бесхозяйных строений, вывоз бесхозяйных автокузовов, очистка от случайного мусора, устройство и содержание санитарных точек, устранение паводковых ситуаций, откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера.
Трудоустройство в летнее время несовершеннолетних граждан от 14 - 18 лет, содержание дворников в количестве 4 единиц.
Скотомогильник общей площадью 0,4 тыс. кв. м обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ" совместно с ветеринарным участком с. Хатассы.
Полигон для размещения ТБО площадью 29 тыс. кв. м обслуживается УК ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.4. Содержание и ремонт дорог. Протяженность внутрипоселковых дорог составляет 0,384 кв. км, из них 15,6% дорог подлежат капитальному ремонту.
Задача 2.5. Содержание мест захоронения. Содержанием кладбища по договору в течение многих лет занимается управляющая компания ООО "Хатасское ЖКХ".
Задача 2.6. Обеспечение функционирования объектов благоустройства. Ежегодно особое внимание уделяется благоустройству наслега. Обслуживаются автобусные остановки, сквер, памятник, пляж, детские площадки.
Содержанием летнего водопровода на протяжении многих лет занимается ООО "Бета".
3. Социальная поддержка населения.
Задача 3.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих. Столичное пособие, адресную материальную помощь получают более 30 семей.
4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
Задача 4.1. Содержание объектов противопожарной безопасности.
На территории наслега Хатассы находится пожарная часть № 8, которая обслуживает с. Хатассы, с. Владимировка и с. Табага.
5. Управление программой.
Задача 5.1. Организация управления территорией наслега Хатассы. В администрации наслега Хатассы 13 штатных единиц работников.
Ресурсное обеспечение ведомственной программы
Общая потребность объемов финансирования для реализации Программы на 2013 - 2015 г.г. составляет - 466 316 тыс. рублей. Источник финансирования - местный бюджет Окружной администрации города Якутска.
В динамике структура затрат следующая:
2013 год - 132 099,1 тыс. руб.;
2014 год - 140 714,4 тыс. руб.;
2015 год - 193 503,0 тыс. руб.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении № 5.
Расходные обязательства и формирование доходов
Перечень исполняемых расходных обязательств представлен в приложении № 2 к ведомственной целевой программе.
При расчете прогноза сумм финансирования в 2015 - 2017 годы учтены индексы потребительских цен (ИПЦ) по РС(Я) которые были доведены распоряжением Окружной администрации от 31 июля 2014 года № 1212р.
2015/2014 году
индекс потребительских цен 105,1;
2016/2015 году
индекс потребительских цен 104,6;
2017/2016 году:
индекс потребительских цен 104,3.
Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом) изложено в приложении № 7.
Планируемые результаты деятельности
Направление 1. Обеспечение исполнения
деятельности территории микрорайона Кангалассы
Эффективное решение вопросов местного значения, управление инфраструктурой микрорайона, сохранение положительной динамики основных показателей социально-экономического развития, повышение качества жизни населения является существенным требованием для решения поставленных задач в пределах бюджетных средств, выделенных на исполнение расходных обязательств.
Планируемые результаты деятельности представлены в приложении № 2 "Цели, целевые показатели, задачи, результаты результативности", № 3 "Целевые показатели на долгосрочный период с 2010 по 2017 г.г.".
В процессе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:
1. Увеличить количество положительных отзывов жителей микрорайона о благоустройстве территории до 50% - за счет увеличения площади зеленых насаждений, своевременной уборки несанкционированных свалок, надлежащего функционирования объектов внешнего благоустройства, к которым относятся детские, спортивные площадки, автобусная остановка, сквер (уборка, покраска, ремонт), своевременной оплаты за уличное освещение.
2. Улучшить состояние внутрипоселковых дорог за счет проведения текущего ремонта, грейдирования и частичного ямочного ремонта дорог, летнего полива и подсыпки в осенне-зимний период.
3. Для обеспечения противопожарной безопасности планируется принятие на баланс и содержание бесхозных пожарных емкостей - 2 шт.; обслуживание 3-х пожарных емкостей, установленных в период 2013 - 2014 годы. Всего на территории поселка находится 8 емкостей.
4. Сохранение на уровне 2012 года количества жалоб населения по вопросам электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - 35 заявлений в год в связи с неудовлетворительным состоянием наружных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, и внутридомовых сетей электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
5. Увеличение доли устраненных предписаний до 70% за счет улучшения работы по экологическому и земельному контролю.
6. Уменьшение количества детей, состоящих на учете в КДН, на 25% за счет привлечения к проведению культурно-массовых мероприятий и трудоустройства несовершеннолетних граждан.
7. Увеличение доли населения, принимающего участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, на 15%.
Направление 2. Обеспечение исполнения
деятельности территории села Маган
По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,30.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 70%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 80%, ожидаемый конечный результат - 100%.
По цели 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - планируемый показатель в текущем году - 6,5 кв. км, ожидаемый конечный результат - 6,5 кв. км.
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог, вес показателя результативности составляет - 0,07.
По цели 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед., планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
По цели 4. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,34.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой филиала "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ РС(Я) - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Цель 5. Социальная поддержка населения - приоритет цели 0,06.
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 38%, планируемый показатель в текущем году - 38%, ожидаемый конечный результат - 40%.
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН, - планируемый показатель в текущем году - 2 ед., ожидаемый конечный результат - 2 ед.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий, приоритет цели - 0,09.
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий - планируемый показатель в текущем году - 15 ед., ожидаемый конечный результат - 17 ед.
Целевой показатель 6.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 150 чел., ожидаемый конечный результат - 150 чел.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации), приоритет цели - 0,10.
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Направление 3. Обеспечение исполнения
деятельности территории микрорайона Марха
Реализация данной Программы позволит:
- увеличить протяженность сетей освещенных улиц, проездов;
- увеличить количество действующих светильников на сетях уличного освещения;
- обеспечить безаварийное движение автотранспорта и пешеходов;
- ликвидировать несанкционированные свалки мусора;
- улучшить санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку в микрорайоне;
- увеличить площади зеленых зон микрорайона;
- повысить жизнеспособность и декоративность зеленых насаждений путем увеличения количества деревьев;
- увеличить площади вазонов, цветников;
- увеличить количество высаживаемых цветов;
- увеличить количество малых архитектурных форм для организации вертикального цветочного оформления.
Направление 4. Обеспечение исполнения
деятельности территории села Пригородный
К концу реализации Программы предполагается:
Цель 1: посадить 700 деревьев, установить 30 клумб, ежегодно высаживать по 300 штук рассады; вывезти снег в объеме 450 куб. м, вывезти 55 кузовов, убрать 400 куб. м свалок;
Цель 2: провести ремонтные работы по внутрипоселковым дорогам на сумму 1 984 тыс. руб.;
Цель 3: содержание пожарных емкостей объемом 100 куб. м;
Цель 4: социальная поддержка населения;
Цель 4: трудоустроить 15 человек безработных и 30 человек несовершеннолетних;
Цель 5: организовать 42 культурных и 29 спортивных мероприятий.
Направление 5. Обеспечение исполнения
деятельности территории села Табага
К концу реализации Программы планируется:
1. Увеличение степени благоустройства территории;
2. Увеличение степени удовлетворенности населения благоустройством территории;
3. Увеличение степени обеспечения функционирования объектов инфраструктуры;
4. Увеличение удовлетворенности населения работой управляющих компаний и ТСЖ;
5. Уменьшение количества жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения;
6. Увеличение удельного веса удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения;
7. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам;
8. Сокращение количества жалоб от населения по факту нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг;
9. Увеличение доли устраненных предписаний;
10. Сокращение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей;
11. Уменьшение числа несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН;
12. Увеличение проводимых культурно-массовых мероприятий;
13. Увеличение средней численности людей, принявших участие в мероприятиях;
14. Повышение эффективности работы Управления;
15. Повышение удовлетворенности населения работой Управления;
16. Сокращение числа отрицательных отзывов.
Направление 6. Обеспечение исполнения
деятельности территории Тулагино-Кильдямского наслега
По цели 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории), приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории - планируемый показатель в текущем году - 0,19%, ожидаемый конечный результат - 0,2%.
Целевой показатель 1.2. Степень удовлетворенности населения благоустройством территории - планируемый показатель в текущем году - 37%, ожидаемый конечный результат - 38%.
По цели 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры, приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог - планируемый показатель в текущем году - 27 км, ожидаемый конечный результат - 28 км.
Целевой показатель 2.2. Количество дамб на содержании - планируемый показатель в текущем году - 9 ед., ожидаемый конечный результат - 9 ед.
По цели 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения, приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории - 0 ед., планируемый показатель в текущем году - 0 ед., ожидаемый конечный результат - 0 ед.
По цели 4. Обеспечение жизнедеятельности населения, приоритет цели - 0,1.
Целевой показатель 4.1. Удовлетворенность населения работой МУП "ЖКХ с. Тулагино" - планируемый показатель в текущем году - 84%, ожидаемый конечный результат - 88%.
Целевой показатель 4.2. Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения.
Целевой показатель 4.3. Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
По цели 5. Газификация населения, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям - планируемый показатель в текущем году - 97%, ожидаемый конечный результат - 97%.
По цели 6. Осуществление контрольных и надзорных функций, приоритет цели - 0,07.
Целевой показатель 6.1. Количество выданных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 5 ед., ожидаемый конечный результат - 5 ед.
Целевой показатель 6.2. Доля устраненных предписаний - планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Цель 7. Социальная поддержка населения - приоритет цели 0,09.
Целевой показатель 7.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей - 100%, планируемый показатель в текущем году - 100%, ожидаемый конечный результат - 100%.
Целевой показатель 7.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН - планируемый показатель в текущем году - 4 ед., ожидаемый конечный результат - 2 ед.
Цель 8. Организация культурно-массовых мероприятий, приоритет цели - 0,09.
Целевой показатель 8.1. Количество культурно-массовых мероприятий - планируемый показатель в текущем году - 39 ед., ожидаемый конечный результат - 39 ед.
Целевой показатель 8.2. Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях - планируемый показатель в текущем году - 192 чел., ожидаемый конечный результат - 201 чел.
Цель 9. Повышение эффективности работы Управления.
Приоритет цели - 0,09.
Целевой показатель 9.1. Удовлетворенность населения работой МКУ - планируемый показатель в текущем году - 90,5%, ожидаемый конечный результат - 97%.
Целевой показатель 9.2. Число отрицательных отзывов - планируемый показатель в текущем году - 2 ед., ожидаемый конечный результат - 3 ед.
Целевой показатель 9.3. Общее количество отзывов - планируемый показатель в текущем году - 21 ед., ожидаемый конечный результат - 100 ед.
Цель 10. Развитие сельскохозяйственного производства - приоритет цели 0,09.
Целевой показатель 10.1. Поголовье КРС - планируемый показатель в текущем году - 1070 гол., ожидаемый конечный результат - 1100 гол.
Целевой показатель 10.2. Поголовье табунных лошадей - планируемый показатель в текущем году - 860 гол., ожидаемый конечный результат - 870 гол.
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера - приоритет цели 0,10.
Целевой показатель 11.1. Количество несчастных случаев - планируемый показатель в текущем году - 0 чел., ожидаемый конечный результат - 0 чел.
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных - планируемый показатель в текущем году - 0 гол., ожидаемый конечный результат - 0 гол.
Направление 7. Обеспечение исполнения
деятельности территории Хатасского наслега
По цели 1 "Обеспечение жизнедеятельности населения" конечным результатом является удовлетворенность населения работой Управляющей компании, задачей служит содержание деревянного жилищного фонда и эксплуатация бани с. Хатассы.
По цели 2 "Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы" конечным результатом является повышение степени благоустройства территории и удовлетворенности населения.
Задачей по этой цели является обеспечение освещенности улиц, содержание дорог и объектов благоустройства с. Хатассы, озеленение и санитарная очистка территории.
По цели 3 "Социальная поддержка населения" конечным результатом является уменьшение доли малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, числа несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН. Задачей является выплата адресной материальной помощи многодетным семьям, содействие занятости населения с. Хатассы.
По цели 4 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности" конечным результатом является снижение количества пожаров на территории н. Хатассы и с. Владимировка. Задачей является организация первичных мер пожарной безопасности и содержание пожарного депо.
По цели 5 "Управление Программой" конечным результатом является координирование Программы. Задача - организация управления территорией наслега Хатассы и удовлетворенность населения работой администрации.
Распределение по целям, задачам и мероприятиям
Общая сумма расходов на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2015 - 2017 годы" составила:
В том числе по годам: 2015 год - 156 753,95 тыс. руб.;
2016 год - 154 240,02 тыс. руб.;
2017 год - 156 992,30 тыс. руб.
Подробное распределение планируемых расходов по целям, задачам и мероприятиям приведено в приложении № 5 к Программе.
Руководитель аппарата
Г.Н.МИХАЙЛОВ
Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2015 - 2017 годы"
Расходные обязательства
получателя бюджетных средств и формирование доходов
№ п/п
Наименование расходного обязательства
Отчетный период
Плановый период (два последующих года после текущего)
2013
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
1
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления
10 976,60
10 929,30
81,70
81,70
0,10
2
Содержание автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа
426,70
418,90
130,00
135,60
0,00
3
Организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда
1 675,10
1 710,20
0,00
0,00
0,00
4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
849,90
992,60
1 014,70
1 020,80
0,00
5
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений
60,90
94,50
0,00
0,00
0,00
6
Организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа
3 270,00
2 782,90
592,00
510,70
0,00
7
Социальная и адресная помощь населению
9,00
12,90
10,80
10,80
0,00
8
Организация транспортного обслуживания населения
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО
17 268,20
17 221,30
18 090,60
18 026,70
18 546,70
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган
Расходные обязательства, всего
14 111,20
14 920,90
17 472,10
17 779,80
18 291,20
1
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
8 703,10
9 264,80
11 529,30
11 238,20
11 298,60
2
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
1 628,00
1 712,70
1 800,00
1 882,80
1 963,80
3
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
559,00
588,10
618,10
646,50
674,30
4
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа
3 028,30
3 322,30
3 491,70
3 979,30
4 321,50
5
социальная помощь населению
32,70
33,00
33,00
33,00
33,00
6
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
160,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого расходов
14 111,20
14 920,90
17 472,10
17 779,80
18 291,20
1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
38,40
62,60
60,00
60,00
60,00
Итого доходов
38,40
62,60
60,00
60,00
60,00
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
1
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
13 808,33
15 030,85
20 928,60
18 213,02
18 023,16
2
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
484,20
239,56
361,00
377,60
393,90
3
Субсидии на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда
4 958,00
4 760,12
5 481,81
5 734,00
5 980,53
4
Социальная помощь населению
686,25
661,65
942,00
957,60
973,20
5
Содержание дорог
1 574,66
1 251,64
1 716,04
1 794,98
1 872,16
6
Организация освещения улиц
1 057,27
1 010,50
1 258,37
1 285,88
1 313,94
7
Организация благоустройства и озеленения
124,30
130,90
20,00
20,92
21,82
8
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории микрорайона
1 727,93
2 171,70
2 070,65
1 911,54
1 764,89
9
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
533,03
463,99
544,65
569,70
594,20
Итого действующих обязательств
24 953,98
25 720,91
33 323,10
30 865,30
30 937,80
Формирование доходов (по видам доходов)
1
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (67011301994040015130)
712,60
405,70
785,00
785,00
785,00
Итого доходов
712,60
405,70
785,00
785,00
785,00
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный
1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
40,00
122,10
180,80
180,02
179,50
2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
1 351,00
1 505,30
1 746,20
1 833,10
1 954,80
3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства (детские спортивные площадки)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Обеспечение освещенности территории села (в том числе оплата за электроэнергию)
700,00
1 044,50
1 329,80
1 320,80
1 315,50
5
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
1 150,00
1 665,30
1 075,50
1 116,30
1 311,20
6
Обеспечение противопожарной безопасности населения
130,10
157,30
157,30
157,30
157,30
7
Выплаты столичных пособий, оплата проезда детей, многодетным семьям из числа малоимущих
85,80
52,60
76,20
76,20
76,20
8
Содействие занятости населения
86,40
81,50
81,50
81,60
81,50
9
Организация культурно-массовых мероприятий
0,00
155,00
301,00
272,00
271,20
10
Организация спортивных мероприятий
50,00
186,00
195,49
204,48
213,27
11
Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
8 438,00
9 512,50
8 351,10
8 487,90
8 594,30
Итого расходов
12 031,30
14 482,10
13 494,89
13 729,70
14 154,77
Доходов)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого доходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
Расходные обязательства, всего
12 071,50
13 224,20
13 701,70
13 896,30
14 086,50
1
Осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
61,50
157,80
167,90
175,70
183,20
4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Снижение напряженности на рынке труда
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Осуществление муниципального лесного контроля
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Осуществление контроля за использованием земельных участков городского округа
2 321,10
1 625,60
1 708,50
1 787,10
1 863,90
8
Содержание муниципального жилого фонда, создание условий для жилищного строительства
1 659,60
1 745,90
1 834,90
1 919,30
2 001,90
9
Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания
6 527,40
5 843,90
6 334,60
6 304,40
6 286,40
10
Организация благоустройства территории ГО (включая освещение улиц, озеленение территории, содержание мест захоронений, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм, прочие мероприятия по благоустройству)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Другие вопросы в области образования
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Работа с молодежью на территории городского округа
217,40
94,80
1 558,80
1 558,80
1 558,80
13
Социальная помощь населению
Итого расходов
22 908,50
22 692,20
25 306,40
25 641,60
25 980,70
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
Расходные обязательства, связанные с реализацией вопросов местного значения городских округов и полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
20 225,31
19 280,39
23 205,80
21 699,50
21 805,80
1
формирование, утверждение, исполнение бюджета городского округа и контроль за исполнением данного бюджета;
10 607,45
11 577,02
15 801,42
14 314,00
14 431,70
2
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
1 087,70
1 031,06
1 081,50
1 078,10
1 076,10
3
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;
520,89
678,63
0,00
0,00
0,00
4
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;
1 449,01
629,54
631,00
631,00
631,00
5
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
2 661,27
2 799,70
2 799,70
2 799,70
2 799,70
6
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
378,39
412,48
441,31
439,20
438,00
7
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
187,59
196,98
207,43
206,40
205,90
8
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
907,17
1 234,85
1 301,24
1 295,10
1 291,30
9
организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- водоснабжения населения, водоотведения; снабжения населения топливом;
720,55
720,13
942,20
936,00
932,10
10
Субсидии на финансирование расходов местного бюджета, связанных с организацией общественных работ в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
709,96
0,00
0,00
0,00
11
Субсидии на финансирование расходов местного бюджета, связанных с организацией общественных работ в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
995,33
Расходные обязательства, возникшие в результате решения органами местного самоуправления городского округа вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
1 648,62
1 680,03
1 832,00
2 361,80
2 679,70
1
Социальная помощь населению
331,05
329,40
360,00
370,80
370,80
2
Социальная помощь населению
0,00
3
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
1 317,57
1 350,63
1 472,00
1 991,00
2 308,90
ИТОГО:
21 873,93
20 960,42
25 037,80
24 061,30
24 485,50
-
1
финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов
1 464,70
1 336,80
1 391,50
1 338,80
2
осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями
12 531,00
11 953,70
12 959,10
12 218,40
12 378,20
3
содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения
504,80
515,70
277,50
391,50
538,80
4
обеспечение малоимущих граждан, проживающих в городском округе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства
565,70
631,00
663,20
693,70
723,50
5
Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милицией
6
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа
454,90
501,90
352,40
360,80
369,30
7
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
2 117,00
2 227,10
2 340,70
2 448,40
2 553,60
8
организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
125,60
99,00
138,80
138,20
137,80
9
организация благоустройства и озеленения территории городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа
140,10
108,00
154,90
154,20
153,70
10
организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов
1 573,80
1 097,20
1 464,10
1 700,40
1 695,50
11
Субвенция на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
12
Социальная помощь населению
473,00
412,40
788,30
824,50
860,00
13
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
3 121,00
2 886,40
3 553,10
3 813,60
3 846,40
1
Итого расходов
21 606,90
21 897,10
24 028,90
24 135,20
24 595,60
1
Аренда земельных участков под металлические гаражи
65,90
69,30
69,30
69,30
69,30
Итого доходов
65,90
69,30
69,30
69,30
69,30
ИТОГО РАСХОДОВ
134 754,01
137 894,93
156 753,95
154 240,02
156 992,30
Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2015 - 2017 годы"
Цели, целевые показатели,
задачи, показатели результативности
№ п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Единица измерения
Вес показателя результативности
Источник информации
Отчетный период (текущий и два предыдущих года)
Плановый период (два последующих года после текущего)
2013
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
0,016
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
0,003
Показатель 1.1.1
Озеленение территории микрорайона для создания благоприятной экологической обстановки. Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
х
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа, умноженное на 100%. Нарастающим итогом с учетом высаженных саженцев текущего года
0,0
0,0
0
0
0
Показатель 1.1.2
Выявление отношения общей площади зеленых насаждений, высаженных в текущем году
кв. км
х
Отношение кол-ва посаженных деревьев и кустарников, умноженных на 2.25 кв. м
0,023
0,001
0
0
0
Показатель 1.1.3
Увеличение площади озеленения территории. Показателем является количество посаженных саженцев (деревьев, цветов, кустарников) в текущем году
шт.
х
Отражается общее количество (в случае необходимости в дополнительных показателях отражается по видам наименований саженцев)
8000
2500
0
0
0
Показатель 1.1.4
В целях сохранности высаженных саженцев деревьев и кустов, для увеличения количества клумб, грядок, альпийских горок. Объем завезенной плодородной земли
куб. м
х
Ежегодно
8,54
9
0
0
0
Показатель 1.1.5
Создание эстетической обстановки на территории микрорайона. Показатель: количество разбитых клумб, установленных вазонов, цветников, альпийских горок и т.п.
шт.
0,00079
С нарастающим итогом, физический подсчет установленных вазонов, клумб, цветников, альпийских горок
116
116
120
125
130
Показатель 1.1.6
Количество приобретенной высаженной цветочной рассады для эстетического восприятия
шт.
0,00079
Договор. Акты приемки выполненных работ. Физический подсчет приобретенной и высаженной цветочной рассады
7600
2000
800
900
1000
Показатель 1.1.7
Увеличение зеленых насаждений. Количество высаженных саженцев кустарников и деревьев
шт.
0,00079
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников
400
500
100
150
170
Показатель 1.1.8
Количество прижившихся многолетних растений (деревьев, кустарников)
%
0,00079
Отношение количества прижившихся многолетних растений к общему количеству многолетних растений, высаженных в течение года
0
0
50
70
80
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,003
Показатель 1.2.1
Улучшение санитарного состояния микрорайона. Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно Регламенту благоустройства
%
х
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно Регламенту благоустройства, умноженное на 100% (распоряжение главы от 13.11.2007 № 2032р)
9,5
9,5
0
0
0
Показатель 1.2.2
Контроль санитарной очистки закрепленных для уборки территорий. Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
х
По данным управляющей компании
0,03
0,03
0
0
0
Показатель 1.2.3
Контроль качества убираемой площади. Показатель: площадь, на которой производится уборка мусора согласно Регламенту благоустройства
кв. км
х
По данным управляющей компании
0,29
0,29
0
0
0
Показатель 1.2.5
Предупреждение весенней распутицы. Показатель: объем вывозимого снега и наледей
тыс. куб. м
х
По данным управляющей компании
585
500
0
0
0
Показатель 1.2.6
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории микрорайона: Показатель: общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
кв. км
х
Распоряжение от 16.03.1998 № Р-28 "Об отводе и закреплении земельного участка" и согласования с Якутским городским комитетом Охраны природы от 19.11.1997 № 04-1066
0,078
0,078
0
0
0
Показатель 1.2.7
Поддержание мест размещения ТБО в санитарном состоянии: Показатель: отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО
тыс. руб./ кв. км
х
Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО
2057,7
2057,7
0
0
0
Показатель 1.2.8 основной
Привлечение предприятий к санитарным очисткам своих и прилегающих к предприятиям территорий. Показатель: среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
предпр.
х
Количество предприятий, привлеченных в течение года на субботники, разделенное на количество субботников. По фактическому выходу на субботники предприятий, проверяются специалистами администрации
13
15
0
0
0
Показатель 1.2.9 основной
Учет вывозимого мусора (ТБО), собранного дворниками, волонтерами, студенческими отрядами, для контроля за санитарным состоянием. Показатель: объем вывезенного мусора
куб. м
0,00053
Ведение учета объемов вывозимого мусора
5993
5000
3000
2800
2600
Показатель 1.2.10
Улучшение санитарного состояния микрорайона: Показатель: количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
0,00053
Договор. Акт приемки выполненных работ
12
10
5
2
2
Показатель 1.2.11
Улучшение санитарного состояния микрорайона и создания благоприятного микроклимата: Показатель: количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
0,00053
Учет убранных несанкционированных свалок. Договор, акт приемки выполненных работ
35
10
5
4
3
Показатель 1.2.12
Привлечение населения к санитарной уборке территории для приобщения к культуре поведения: Показатель: средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
0,00053
Численность людей, привлеченных на субботники в течение года, разделенная на количество субботников. По данным, переданным ответственными за организацию субботников на предприятиях
37
37
30
40
60
Показатель 1.2.13
Контроль санитарной очистки закрепленных территорий
кв. м
0,00053
Контроль за убираемой территорией
0,0
0,0
30000
30000
30000
Показатель 1.2.14
Объем вывозимого снега и наледей
куб. м
0,00053
Учет вывозимого объема снега и наледей
0,0
0,0
100,0
120,0
100,0
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
0,003
Показатель 1.3.1
Повышение благоустроенности территории. Показатель: доля автобусных остановок, подлежащих текущему ремонту
%
х
Отношение количества автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству автобусных остановок, умноженное на 100%
100
100
0
0
0
Показатель 1.3.2
Улучшение комфортности проживания, создание места отдыха населения. Показатель: доля скверов, подлежащих текущему ремонту
%
х
Отношение количества скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству скверов, умноженное на 100%
100
100
0
0
0
Показатель 1.3.3
Улучшение транспортной схемы для населения: Показатель: количество автобусных остановок
ед.
х
Отчет администрации
1
1
0
0
0
Показатель 1.3.4
Приобщение к здоровому образу жизни:
Показатель: доля спортивных площадок, подлежащих текущему ремонту
%
х
Отношение количества спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству спортивных площадок, умноженное на 100%
0
0
0
0
0
Показатель 1.3.5
Создание благоприятных условий для занятия спортом. Показатель: количество спортивных площадок
ед.
х
Отчет администрации
3
4
0
0
0
Показатель 1.3.6
Создание зоны отдыха и прогулок для детей: Показатель: доля детских площадок, подлежащих текущему ремонту
%
0,001
Отношение количества детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общему количеству детских площадок, умноженное на 100%
37,5
37,5
28
28
14
Показатель 1.3.7
Создание благоприятной среды для проживания: Показатель: количество скверов
ед.
0,001
Отчет администрации
1
1
1
1
1
Показатель 1.3.8
Создание благоприятных условий для развития детей: Показатель: количество детских площадок
ед.
0,001
Отчет администрации
8
8
7
7
7
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
0,003
Показатель 1.4.1
Поддержка санитарного состояния кладбищ. Показатель: отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения
тыс. руб./ кв. км
х
Сумма затрат на содержание мест захоронений / площадь мест захоронений
4485
2316,60
0
0
0
Показатель 1.4.2
Учет территории мест захоронений: Показатель: общая площадь мест захоронения
кв. км
х
Обмер территории существующих кладбищ
0,03
0,03
0
0
0
Показатель 1.4.3
Общая площадь мест захоронения
тыс. кв. м
0,0016
Обмер территории существующих кладбищ
0
0
27000
27000
27000
Показатель 1.4.4
Поддержка санитарного состояния кладбищ. Показатель: отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения
руб./кв. м
0,0016
Сумма затрат на содержание мест захоронений / площадь мест захоронений
0
0
3,72
5,51
5,44
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,003
Показатель 1.5.1
Создание благоприятных условий для проживания на территории микрорайона: Показатель: степень освещенности дорог, улиц
%
0,0008
Отношение протяженности освещенных дорог, улиц к общей протяженности дорог, улиц, умноженное на 100%
91,6
94,3
94,3
95,7
97,1
Показатель 1.5.2
Учет освещенных улиц, дорог:
Показатель: общая протяженность освещенных дорог, улиц
км
0,0008
Отчет администрации
6,743
6,943
6,943
7,040
7,140
Показатель 1.5.3
Учет освещенности улиц, дорог:
Показатель: количество опор освещения на общую протяженность дорог по территории
ед./км
0,0008
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц
14,9
15,8
16,2
16,2
16,4
Показатель 1.5.4 дополнительный
Учет освещенности улиц, дорог:
Показатель: количество опор уличного освещения
ед.
0,0008
Введенных в эксплуатацию в текущем году. Договор. Акт приемки выполненных работ
110
116
119
119
121
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
0,016
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
0,016
Показатель 2.1.1
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
х
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан
5,4
1,5
0,0
0,0
0,0
Показатель 2.1.2
Своевременный учет дорог для ремонта. Показатель: протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
х
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан
3,6
7,4
0,0
0,0
0,0
нормативный правовой акт Якутской городской Думы № 8-НПА принят
16.06.2011, а не 26.11.2011.
------------------------------------------------------------------
Показатель 2.1.3
Учет дорог, улиц, переулков. Показатель: протяженность внутрипоселковых дорог
км
0,0032
По генеральному плану застройки мкр. Кангалассы от 26.11.2011 № 8-НПА
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
Показатель 2.1.4
Улучшение качества проживания населения: Показатель: доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
0,0032
Отношение протяженности дорог, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции), к общей протяженности внутрипоселковых дорог, умноженное на 100%
24,3
50,0
50,0
50,0
50,0
Показатель 2.1.5
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, требующих отсыпки ПГС
кв. м
0,0032
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан. Договор. Акт приемки выполненных работ
0
0
1700
1800
1900
Показатель 2.1.6
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, подлежащих грейдированию
км
0,0032
Учет дорог для осуществления грейдирования. Договор. Акт приемки выполненных работ
0
0
8
8
8
Показатель 2.1.7
Поддержание дорог в хорошем состоянии: Показатель: протяженность дорог, требующих подсыпки в зимний период
кв. м
0,0032
По данным инвентаризации улиц, переулков и обращений граждан. Договор. Акт приемки выполненных работ
0
0
20000
20000
20000
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
0,016
Задача 3.1
Содержание объектов пожарной безопасности
0,016
Показатель 3.1.1
Обеспечение территории микрорайона мерами противопожарной безопасности. Показатель: количество пожарных емкостей
ед.
0,008
Фактический подсчет существующих емкостей
7
8
8
8
8
Показатель 3.1.2
Учет количества воды для противопожарной безопасности: Показатель: объем пожарных емкостей
куб. м
0,008
Фактически существующие емкости
1400
1600
1600
1600
1600
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,016
Задача 4.1
Содержание деревянного жилого фонда
0,016
Показатель 4.1.1
Создание благоприятных условий для проживания. Показатель: отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда
тыс. руб./кв. м
0,008
Распоряжение ОА "Город Якутск" от 01.04.2011 № 14р "О распределении сумм субсидии на возмещение убытков по содержанию деревянного жилищного фонда на 2011 год по пригородам ГО "Город Якутск"
0,012
0,137
0,238
0,238
0,238
Показатель 4.1.2
Учет жилищного фонда микрорайона. Показатель: площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
0,008
По данным ежегодной инвентаризации жилищного фонда и технических паспортов на жилые дома
13,5
12,45
12,45
12,45
12,45
Цель 5
Осуществление контрольных и надзорных функций
0,016
Задача 5.1
Осуществление экологического надзора
0,008
Показатель 5.1.1
Улучшение санитарного состояния территории микрорайона. Показатель: количество выданных предписаний
ед.
0,004
По результатам рейдов, проводимых на территории микрорайона Кангалассы
42
20
40
38
36
Показатель 5.1.2
Контроль за исполнением. Показатель: доля устраненных предписаний
%
0,004
Отношение числа устраненных предписаний к общему числу выданных предписаний, умноженное на 100%
78
80
82
85
88
Показатель 5.1.3
Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории. Показатель: количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
х
По данным проведенных рейдов и выписанных предписаний
42
20
0
0
0
Показатель 5.1.4
Контроль исполнения выданных предписаний. Показатель: доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
х
Отношение числа устраненных нарушений по предписаниям к общему числу выписанных предписаний, умноженное на 100%
78
80
0
0
0
Задача 5.2
Осуществление контроля за целевым использованием земель
0,008
Показатель 5.2.1
Учет земельных участков. Показатель: общее число участков, расположенных на территории
ед.
0,008
По данным инвентаризации земельных участков, правоустанавливающих документов на них
701
711
711
711
711
Показатель 5.2.2
Своевременное получение правоустанавливающих документов. Показатель: число участков, на которые не оформлены правоустанавливающие документы
ед.
х
По данным инвентаризации земельных участков, правоустанавливающих документов на них
88
75
0
0
0
Цель 6
Социальная поддержка населения
0,016
Задача 6.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
0,008
Показатель 6.1.1
Учет семей, нуждающихся в материальной поддержке. Показатель: доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
0,003
Отношение общего количества малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей, умноженное на 100%
16
16
16
16
16
Показатель 6.1.2
Учет и контроль несовершеннолетних детей. Показатель: число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
0,003
По данным инспектора ПДН 3 отделения полиции ММУ МВД России "Якутское"
4
3
3
3
3
Показатель 6.1.3
Материальная поддержка многодетных семей. Показатель: количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих материальную помощь
ед.
0,003
Реестр многодетных семей
2
3
3
3
3
Задача 6.2
Содействие занятости населения
0,008
Показатель 6.2.1
Уменьшение числа безработных граждан. Показатель: число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
х
х
5
3
0
0
0
Показатель 6.2.3
Привлечение несовершеннолетних к труду. Показатель: трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет
чел.
0,004
Табель учета рабочего времени детей, работающих волонтерами
24
15
15
15
15
Показатель 6.2.4
Уменьшение числа безработных граждан. Показатель: число трудоустроенных граждан
чел.
0,004
Совместный учет с ГКУ "ЦЗН г. Якутска"
3
3
3
3
3
Цель 7
Организация культурно-массовых, спортивных мероприятий
0,016
Задача 7.1
Организация культурных мероприятий
0,005
Показатель 7.1.1
Привлечение населения к массовым досуговым мероприятиям. Показатель: количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
0,003
(организация выставок, творческих встреч, концертных программ, творческой самодеятельности и т.д.)
21
15
15
15
15
Показатель 7.1.2
Привлечение людей к самовыражению, выявлению талантов. Показатель: количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
0,003
Коллективов худ. самодеятельности, творческих кружков и т.д.
10
10
10
10
10
Задача 7.2
Организация спортивных мероприятий
0,005
Показатель 7.2.1
Приобщение людей к здоровому образу жизни. Показатель: количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
0,003
Согласно утвержденному Плану мероприятий на год
16
15
15
15
15
Показатель 7.2.2
Привлечение людей к участию в спортивных мероприятиях. Показатель: количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
0,003
Фактически действующее сообщество
1
2
2
2
2
Задача 7.3
Организация общественных мероприятий
0,005
Показатель 7.3.1
Создание благоприятных условий для проживания. Показатель: количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
0,0026
Количество проведенных мероприятий, не отнесенных к культурным и спортивным: собрания, выездные встречи с населением городских организаций, Ярмарки здоровья и т.д.
17
5
5
5
5
Показатель 7.3.2
Привлечение и приобщение населения к принятию решений и общественной жизни. Показатель: количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
0,0026
Советы (ветеранов, молодежи), активы движений и т.д., которые часто привлекаются для проведения данного рода мероприятий
5
5
5
5
5
Цель 8
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
0,016
Задача 8.1
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
0,016
Показатель 8.1
Количество обращений на интернет-портал One click Yakutsk
обращение
0,016
интернет-портал One click Yakutsk
0
0
3
3
3
Цель 9
Организация перевозок населения
0,016
Показатель 9.1
Организация и перевозка населения внутри микрорайона
чел.
0,016
Среднестатистический общий подсчет пассажиропотока при перевозке населения в зимний период (41 день, 100 дней х 6 рейсов х 15 чел.)
0
3690
0
0
0
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
0,294
Целевой показатель 1.1
Степень благоустройства территории
%
65
70
80
80
80
Целевой показатель 1.2
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
80
80
80
80
80
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
0,040
1. Посадка цветов и уход за ними
шт.
0,007
Смета расходов
5500
6000
6000
6000
6000
2. Посадка деревьев
шт.
0,007
Данные УК
150
150
150
150
150
3. Выкашивание газонов вручную
кв. км
0,007
Данные УК
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
4. Полив газонов вручную
кв. км
0,007
Данные УК
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
5. Уборка территории газонов от случайного мусора
кв. км
0,005
Смета расходов
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
6. Завоз земли для газонов
куб. м
0,007
Данные УК
19
21
23
23
23
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,050
1. Очистка канав, водоотводных лотков, кюветов
куб. м
0,003
Данные УК
25
25
25
25
25
2. Откачка талых вод на улицах села
шт.
0,003
Данные УК
2
2
2
2
2
3. Отлов собак
шт.
0,003
Смета расходов
0
110
150
150
150
4. Содержание дворников
ед.
0,003
Смета расходов
4
4
5
5
5
5. Уборка несанкционированных свалок на территории села Маган
шт.
0,009
Смета расходов
3
3
3
3
3
6. Погрузка мусора вручную
куб. м
0,006
Смета расходов
25
25
25
25
25
7. Вывоз автокузовов
шт.
0,009
Смета расходов
30
20
20
20
20
8. Отсыпка придомовых территорий песком
куб. м
0,008
Данные УК
50
50
50
50
50
9. Уборка урн с вывозом мусора
шт.
0,006
Данные УК
10
10
10
10
10
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
0,044
1. Содержание автобусных остановок
шт.
0,006
Данные УК
9
11
11
11
11
2. Содержание и обустройство скверов
шт.
0,008
Смета расходов
3
4
4
4
4
3. Установка дорожных знаков БДД
шт.
0,006
Данные УК
2
2
2
2
2
4. Установка детских и спортивных площадок
шт.
0,006
Решение ЯГД
4
5
5
5
5
5. Содержание катков
кв. км
0,006
Данные УК
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
6. Содержание летнего водопровода с. Маган
тыс. руб.
0,006
Смета расходов
200
200
200
200
200
7. Содержание ограждений улиц села
кв. км
0,006
Данные УК
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
0,040
1. Содержание кладбищ
кв. км
0,04
Смета расходов
3
3
3
3
3
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,040
1. Оплата за электроэнергию
тыс. руб.
0,02
Смета расходов
300
300
320
320
320
2. Устройство и содержание опор уличного освещения
шт.
0,01
Смета расходов
70
80
80
80
80
3. Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения
тыс. руб.
0,01
Данные УК
320
320
200
400
550
Задача 1.6
Утилизация биологических отходов
0,040
1. Общая площадь скотомогильников
кв. км
0,02
Данные УК
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
2. Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника к общей площади скотомогильника
тыс. руб./ кв. км
0,02
Данные УК
50/0,2
50/0,2
50/0,2
50/0,2
50/0,2
Задача 1.7
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
0,040
1. Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
кв. км
0,01
Данные УК
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
2. Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО
тыс. руб./ кв. км
0,01
Данные УК
99,7/3,6
104,9/3,6
109,9/3,6
109,9/3,6
109,9/3,6
3. Объем вывезенных жидких бытовых отходов
тыс. куб. м
0,02
Данные УК
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
0,070
Целевой показатель 2.1
Протяженность внутрипоселковых дорог
кв. км
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
0,07
1. Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган
кв. км
0,02
Смета расходов
0,92
0,46
0,23
0,23
0,23
2. Отсыпка грунтовых дорог ПГС
кв. км
0,02
Данные УК
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3. Ремонт тротуаров
кв. км
0,02
Данные УК
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
4. Уборка тротуаров вручную
кв. км
0,01
Данные УК
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
0,070
Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
0
0
0
0
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
0,070
1. Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории
тыс. руб.
0,07
Реализация Программы
500
300
300
300
300
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,340
Целевой показатель 4.1
Удовлетворенность населения работой филиала "Коммункомплектация" ГУП ЖКХ РС(Я)
%
100
100
100
100
100
Целевой показатель 4.2
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
0
0
0
0
0
Целевой показатель 4.3
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
100
100
100
100
100
Задача 4.1
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
0,090
1. Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0,03
Данные УК
2. Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0,03
Данные УК
3. Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
тыс. руб.
0,03
Данные УК
Задача 4.2
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
0,090
1. Содержание бани
ед.
0,045
Смета расходов
1
1
1
1
1
2. Содержание септиков
тыс. руб.
0,045
Смета расходов
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Задача 4.3
Содержание деревянного жилищного фонда
0,090
1. Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда
тыс. руб./ кв. км
0,09
Смета расходов
1628/25,1
1712,7/25,1
1800,0/25,1
1882,8/25,1
1963,8/25,1
Задача 4.4
Газификация населения
0,070
1. Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям
ед.
0,07
Данные администрации
62
67
76
67
76
Цель 5
Социальная поддержка населения
0,050
Целевой показатель 5.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
38
38
38
40
40
Целевой показатель 5.2
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
3
3
2
2
2
Задача 5.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
0,020
1. Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
тыс. руб.
0,01
Смета расходов
340
410
490
490
490
2. Выплаты столичного пособия многодетным семьям
тыс. руб.
0,01
Смета расходов
32,7
33
33
33
33
Задача 5.2
Содействие занятости населения
0,020
1. Выплаты гражданам, привлеченным к общественным работам
тыс. руб.
0,008
Смета расходов
30
30
30
30
30
2. Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам
тыс. руб.
0,008
Смета расходов
30
30
30
30
30
3. Приобретение расходных материалов для волонтеров
тыс. руб.
0,004
Данные УК
5
5
5
5
5
Задача 5.3
Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ
0,010
1. Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам, участникам ВОВ
тыс. руб.
0,01
Данные администрации
60
60
60
60
60
Цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий
0,060
Целевой показатель 6.1
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
16
16
16
17
17
Целевой показатель 6.2
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
150
150
150
150
150
Задача 6.1
Организация культурных мероприятий
0,020
1. Проведение праздничных мероприятий
ед.
0,02
Данные ДК
21
25
25
25
25
Задача 6.2
Организация спортивных мероприятий
0,020
1. Проведение спортивных мероприятий
ед.
0,02
Данные спортзала
15
15
15
15
15
Задача 6.3
Организация общественных мероприятий
0,020
1. Количество общественных, проведенных в течение года
ед.
0,02
Данные администрации
35
35
35
35
35
Цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
0,100
Целевой показатель 7.1
Количество выданных предписаний
ед.
0
0
0
0
0
Целевой показатель 7.2
Доля устраненных предписаний
%
100
100
100
100
100
Задача 7.1
Осуществление контроля за использованием земельных участков
0,040
1. Количество земельных участков на территории села Маган
ед.
0,04
Данные администрации
90
100
100
100
100
Задача 7.2
Содержание МКУ
0,060
1. Содержание администрации
тыс. руб.
0,04
8703,10
9264,80
11 529,3
11238,2
11298,6
2. Содержание спортивного зала
тыс. руб.
0,02
160,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
Цель 1
Обеспечение комфортного проживания населения на территории микрорайона Марха
смета расходов, годовые отчеты 2013 - 2014 г.
Показатель цели 1
Площадь микрорайона Марха
тыс. кв. м
22298,0
22298,0
22298,0
22298,0
22298,0
Задача 1.1
Развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона
Показатель 1.1.1
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
п. м
договоры на уличное освещение с Энергосбытом
3989
3989
4000
4000
4000
Показатель 1.1.2
Объем предоставленной электроэнергии
кВт/ч
договоры на уличное освещение с Энергосбытом
97427
100000
100000
100000
Показатель 1.1.3
Количество светильников на опорах ВЛ-04 уличного освещения
ед.
договоры на уличное освещение с Энергосбытом
143
143
150
150
150
Задача 1.2
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Показатель 1.2.1
Количество детских площадок
ед.
согласно инвентаризации факт. наличия
23
24
25
26
27
Показатель 1.2.2
Количество спортивных площадок
ед.
согласно инвентаризации факт. наличия
4
4
5
5
5
Задача 1.3
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории микрорайона Марха
Показатель 1.3.1
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
согласно акту выполненных работ
100
100
100
100
100
Показатель 1.3.2
Объем вывезенного мусора
куб. м
согласно акту выполненных работ
11243
10000
10000
10000
10000
Показатель 1.3.3
Количество вывезенных автокузовов
ед.
согласно акту выполненных работ
106
59
100
100
100
Показатель 1.3.4
Показатель: количество ликвидированных несанкционированных свалок
куб. м
согласно акту выполненных работ
572
967,9
800
800
800
Показатель 1.3.5
Показатель: количество контейнеров для твердых бытовых отходов в частном секторе
ед.
согласно инвентаризации факт. наличия
0
99
150
150
150
Показатель 1.3.6
Показатель: площадь ликвидированных сгоревших объектов
кв. км
согласно акту выполненных работ
0
214
250
250
250
Показатель 1.3.7
Показатель: количество дворников
ед.
договоры возмездного оказания услуг, табель рабочего времени
0
4
8
8
8
Задача 1.4
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории мкр. Марха
Показатель 1.4.1
Показатель: общая площадь зеленых насаждений
кв. км
согласно инвентаризации
30
15
15
15
15
Показатель 1.4.2
Показатель: количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
согласно акту выполненных работ
336
0
10
10
10
Показатель 1.4.3
Показатель: количество установленных вазонов
шт.
согласно акту выполненных работ
2
24
1
1
1
Показатель 1.4.4
Показатель: количество высаженной цветочной рассады
шт.
согласно акту выполненных работ
2240
468
250
300
300
Показатель 1.4.5
Показатель: объем завезенной плодородной земли
куб. м
согласно акту выполненных работ
21,4
0
10
10
10
2
Цель 2. Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона
смета расходов, годовые отчеты 2012 - 2013 г.
Показатель цели 1
Протяженность внутрипоселковых дорог
км
на основании данных СЭГХ
144,7
114,7
114,7
114,7
114,7
Задача 2.1
Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории
Показатель 2.1.1
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
на основании акта обследования
11
10
10
10
10
Показатель 2.1.2
Показатель: протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
на основании акта обследования
25
25
25
25
25
Показатель 2.1.3
Показатель: количество автобусных остановок
ед.
согласно акту выполненных работ
0
1
1
1
1
Показатель 2.1.4
Показатель: объем вывезенного снега
куб. м
согласно акту выполненных работ
462
565
500
500
500
Цель 3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона
смета расходов, годовые отчеты 2013 - 2014 г.
Показатель
Количество пожарных емкостей
ед.
согласно инвентаризации
7
7
7
7
7
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
Показатель 3.1.1
Объем теплоэнергии, поставляемой пожарным емкостям
гкл
согласно инвентаризации
0
56,3
0
0
0
Показатель 3.1.2
Показатель: объем воды, поставляемой пожарным емкостям
куб. м
согласно расчету
0
0
0
0
0
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
смета расходов, годовые отчеты 2013 - 2014 г.
Показатель цели
Доля благоустроенных многоквартирных домов к общему числу многоквартирных домов в микрорайоне
%
15,69%
15,69%
15,69%
15,69%
15,69%
Задача 4.1
Содержание деревянного муниципального жилищного фонда
Показатель 4.1.1
Площадь деревянного муниципального жилищного фонда
тыс. кв. м
данные тех. паспортов
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2
Показатель 4.1.2
Показатель: количество домов, в которых необходимо провести ремонт
ед.
согласно акту выполненных работ
0
28
30
30
30
Цель 5
Социальное обеспечение населения
смета расходов, годовые отчеты 2012 - 2013 г.
Показатель цели 1
Доля малоимущих семей к общему числу семей, проживающих на территории микрорайона
%
9,62%
9,62%
9,62%
9,62%
9,62%
Задача 5.1
Оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению
Показатель 5.1.1
Количество многодетных семей, получивших столичное пособие
кол-во семей
на основании заявлений многодетных семей
40
47
50
50
50
Показатель 5.1.2
Показатель: количество многодетных семей, получивших компенсацию проезда в общественном автотранспорте
кол-во семей
на основании заявлений многодетных семей
40
44
50
50
50
Цель 6
Повышение эффективности работы администрации микрорайона Марха
штатное расписание 2014 года, смета расходов, годовые отчеты 2013 - 2014 г.
Показатель цели
Степень эффективности освоения выделенных средств администрацией микрорайона Марха
%
98,67%
97,16%
100,00%
100,00%
100,00%
Задача 6.1
Повышение производительности труда администрации микрорайона Марха
6.1.1
Численность штатных сотрудников администрации мкр. Марха
чел.
на основании штатного расписания
14
14
13
13
13
6.1.2
Повышение квалификации работников
чел.
на основании договоров, сметы
8
5
5
5
5
6.1.3
Информационно-техническое обеспечение
шт.
на основании договоров, сметы
6
6
6
6
6
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель цели 1.1
Степень благоустройства территории
%
Отношение площади благоустроенной территории к общей площади территории, умноженное на 100%
36
36
36
36
36
Задача 1.1
Озеленение территории
Показатель 1.1.1 основной
Посадка посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
Смета, договор, акт выполненных работ
300
300
300
300
300
Показатель 1.1.2 основной
Устройство клумб, установка вазонов, альпийских горок
шт.
Смета, договор, акт выполненных работ
30
30
30
30
30
Показатель 1.1.3 основной
Высадка рассады цветов
шт.
Смета, договор, акт выполненных работ
300
300
300
300
300
Показатель 1.1.4 основной
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
Смета, договор, акт выполненных работ
0
0
0
0
0
Показатель 1.1.5 основной
Изготовление и установка лавки парковой
шт.
Смета, договор, акт выполненных работ
0
0
0
0
0
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка на территории
Показатель 1.2.1 основной
Вывоз снега
куб. м
Смета, договор, акт выполненных работ
462
500,5
600,5
600,5
600,5
Показатель 1.2.2 основной
Вывоз кузовов (автолом)
ед.
Смета, аукционная документация, протокол аукциона, договор, смета
35
35
35
35
35
Показатель 1.2.3 основной
Ликвидация несанкционированных свалок
куб. м
Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3
300
300
300
300
300
Показатель 1.2.4 дополнительный
Текущий ремонт детских площадок
ед.
Смета, договор
0
0
3
0
3
Показатель 1.2.5 дополнительный
Содержание сквера ветеранов ВОВ
кв. м
Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3
199
199
199
199
199
Показатель 1.2.6 основной
Содержание дворников
чел.
Договор оказания услуг, акт выполненных работ
5
5
6
6
6
Показатель 1.2.7 дополнительный
Градирование дорог
кв. км
Смета, договор, акт выполненных работ
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
0,0015
Показатель 1.2.8 основной
Уборка, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов
куб. м
Смета, договор, акт выполненных работ
775
521
521
521
521
Показатель 1.2.9
Устройство и содержание катков
кв. км
Смета, договор, акт выполненных работ
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
Показатель 1.2.10
Устройство и содержание санитарных точек
шт.
Смета, договор, акт выполненных работ
1
5
5
5
5
Показатель 1.2.11
Приобретение и установка детских игровых площадок
шт.
Смета, аукционная документация, протокол, договор, формы КС-2, КС-3
1
1
1
1
1
Задача 1.3
Обеспечение освещенности территории села
Показатель 1.3.1 основной
Текущее содержание объектов уличного освещения
ед.
63
73
83
83
83
Показатель 1.4.2 основной
Оплата за электроэнергию уличного освещения
кВт
Договор, акт выполненных работ
75,7
83
95
95
95
тыс.
398,5
423,7
445,3
465,7
485,7
Цель 2.
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Целевой показатель 2.1
Протяженность внутрипоселковых дорог
км
12,65
12,65
12,65
12,65
12,65
Цель 3.
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Целевой показатель 3.1
Количество пожарных емкостей
ед.
2
2
2
2
2
Задача 3.1
Содержание пожарных емкостей
куб. м
Договор, акт выполненных работ
100
100
100
100
100
Цель 4.
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 4.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
25
25
0
0
0
Задача 4.1
Выплаты столичного пособия многодетным семьям
тыс. руб.
Реестр многодетных семей, лимит бюджетных обязательств
85,8
52,6
80,1
80,1
80,1
Целевой показатель 4.2
Число трудоустроенных граждан
чел.
Задача 4.2
Содействие занятости населения
Задача 4.3
Трудоустройство безработных граждан на общественные работы
чел.
Договор, акт выполненных работ
10
3
5
5
5
Задача 4.4
Трудоустройство несовершеннолетних (волонтеры) на общественные работы
чел.
Договор, акт выполненных работ
20
4
15
15
15
Цель 5.
Организация досуга населения
Целевой показатель 5.1
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
Смета, договор
14
14
14
14
14
Задача 5.1
Проведение культурных мероприятий в течение года
ед.
14
14
14
14
14
Целевой показатель 5.2
Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
9
9
9
9
9
Задача 5.2
Проведение спортивных мероприятий в течение года
ед.
9
9
9
9
9
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
Стратегическая цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
0,2
Целевой показатель 1.1
Степень благоустройства территории
%
75
85
93
95
95
Целевой показатель 1.2
%
75
85
93
95
95
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
0,040
Показатель задачи 1.1.1
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
0,04
9
10
10
10
10
Показатель задачи 1.1.2
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
0,006
Акты обследования
7,2
8
8
8
8
Показатель задачи 1.1.3
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
0,007
Акты выполненных работ
9745
150
150
150
150
Показатель задачи 1.1.4
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.
шт.
0,007
Акты выполненных работ
50
54
54
54
54
Показатель задачи 1.1.5
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
0,007
Акты выполненных работ
9220
3000
3000
3000
3000
Показатель задачи 1.1.6
Объем завезенной плодородной земли
куб. м
0,007
Акты выполненных работ
14
35
30
30
30
Показатель задачи 1.1.7
Количество саженцев кустарников/цветов/деревьев
шт.
0,006
Акты выполненных работ
520
150
150
150
150
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,040
Показатель задачи 1.2.1
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
0,004
93,75
100
100
100
100
Показатель задачи 1.2.2
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
0,006
6
6
6,4
6,4
6,4
Показатель задачи 1.2.3
Объем вывезенного мусора
куб. м
0,004
Акты выполненных работ
936
3346
575
575
575
Показатель задачи 1.2.4
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства
кв. км
0,004
Акты обследования
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
Показатель задачи 1.2.5
Объем вывезенного снега
куб. м
0,004
Акты выполненных работ
100
0
0
0
0
Показатель задачи 1.2.6
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
0,002
Акты выполненных работ
62
70
55
55
55
Показатель задачи 1.2.7
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
0,004
Акты выполненных работ
6
3
3
3
3
Показатель задачи 1.2.8
Количество вывезенных (перемещенных) гаражей (контейнеров)
ед.
0,004
0
0
0
0
0
Показатель задачи 1.2.9
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
0,004
Отчеты руководителей предприятий, организаций
350
350
350
350
350
Показатель задачи 1.2.10
Среднее количество предприятий, привлеченных на субботник
чел.
0,004
Отчеты руководителей предприятий, организаций
30
30
30
30
30
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
0,030
Показатель задачи 1.3.1
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
0,00375
Акты обследования
28,5
0
14,3
14,3
14,3
Показатель задачи 1.3.2
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
0,00375
Акты обследования
0
0
67
0
0
Показатель задачи 1.3.3
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
0,00375
Акты обследования
50
0
67
0
0
Показатель задачи 1.3.4
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
0,00375
Акты обследования
0
0
0
0
0
Показатель задачи 1.3.5
Количество автобусных остановок
ед.
0,00375
Акты обследования
7
7
7
7
7
Показатель задачи 1.3.6
Количество скверов
ед.
0,00375
Акты обследования
2
3
3
3
3
Показатель задачи 1.3.7
Количество детских площадок
ед.
0,00375
Акты обследования
2
5
5
5
5
Показатель задачи 1.3.8
Количество спортивных площадок
ед.
0,00375
Акты обследования
2
3
3
3
3
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
0,030
Показатель задачи 1.4.1
Отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения
тыс. руб./ кв. км
0,015
Сметы расходов
44,5
8,2
9,2
9,2
9,2
Показатель задачи 1.4.2
Общая площадь мест захоронения
кв. км
0,015
Акты отвода земли
2
2
2
2
2
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,030
Показатель задачи 1.5.1
Степень освещенности дорог, улиц
%
0,0075
Сметы
90,6
90,6
90,6
96,6
96,6
Показатель задачи 1.5.2
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
кв. м
0,0075
Сметы
8,7
9
9,5
9,5
9,5
Показатель задачи 1.5.3
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц
ед./км
0,0075
Сметы
15
15
15
15
15
Показатель задачи 1.5.4
Количество опор уличного освещения
ед.
0,0075
Сметы
138
138
138
145
145
Задача 1.6
Утилизация биологических отходов
0,000
Показатель задачи 1.6.1
Общая площадь скотомогильников
кв. км
0
0
0
0
0
0
Показатель задачи 1.6.2
Отношение расходов на содержание и обустройство скотомогильника(-ов) к общей площади скотомогильника(-ов)
тыс. руб./ кв. км
0
0
0
0
0
0
Задача 1.7
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
0,030
Показатель задачи 1.7.1
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
кв. км
0,01
Распоряжение о выделении территории под свалку ТБО
1
0
0
0
0
Показатель задачи 1.7.2
Отношение расходов на содержание и обустройство мест вывоза ТБО к общей площади мест вывоза (размещения) ТБО
тыс. руб./ кв. км
0,01
Смета расходов
100
0
0
0
0
Показатель задачи 1.7.3
Объем вывезенных жидких бытовых отходов
куб. м
0,01
Акты выполненных работ
96000
96000
96000
96000
96000
Стратегическая цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
0,1
Целевой показатель 2.1
Протяженность внутрипоселковых дорог
км
0,05
Распоряжение главы ГО "город Якутск" № 1352р от 18.12.2006
12,724
12,724
12,724
12,724
12,724
Целевой показатель 2.2
Количество дамб на содержании
ед.
0,05
0
0
0
0
0
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
0,100
Показатель задачи 2.1.1
Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
0,025
Акты обследования
19,7
19,7
15,7
15,7
15,7
Показатель задачи 2.1.2
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
0,025
Акты обследования
2,5
2,5
2
2
2
Показатель задачи 2.1.3
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
0,025
Акты обследования
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
Показатель задачи 2.1.4
Сумма расходов на содержание внутрипоселковых дорог
тыс. руб.
0,025
Сметы расходов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Стратегическая цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
0,1
Целевой показатель 3.1
Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0,0333
Информация от ПЧ с. Табага
25
3
0
0
0
Целевой показатель 3.2
Стоимость ущерба от пожаров
тыс. руб.
0,0333
0
0
0
0
0
Целевой показатель 3.3
Число людей, погибших в результате пожара
чел.
0,0334
Информация от ПЧ с. Табага
3
0
0
0
0
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
0,100
Показатель задачи 3.1.1
Сумма расходов по содержанию пожарного депо
тыс. руб.
0,025
Смета расходов
0
0
0
0
0
Показатель задачи 3.1.2
Количество пожарных емкостей
ед.
0,025
Информация бухгалтерского учета
3
3
3
3
3
Показатель задачи 3.1.3
Объем пожарных емкостей
куб. м
0,025
Информация бухгалтерского учета
300
800
1000
1000
1000
Показатель задачи 3.1.4
Сумма расходов по обеспечению противопожарной безопасности территории
тыс. руб.
0,025
Смета расходов
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,1
Целевой показатель 4.1
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
0,0333
Опрос населения села Табага
90
40
100
100
100
Целевой показатель 4.2
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
0,0333
Заявления населения
34
201
0
0
0
Целевой показатель 4.3
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
0,0334
Информация УК по выполненным заявлениям населения
97
100
100
100
100
Задача 4.1
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
0,020
Показатель задачи 4.1.1
Общая площадь жилищного фонда, обслуживаемого ТСЖ
тыс. кв. м
0,005
Информация от УК, справка о состоянии на балансе администрации
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
Показатель задачи 4.1.2
Количество ТСЖ на подведомственной территории
ед.
0,005
0
1
1
1
1
Показатель задачи 4.1.3
Количество домов, обслуживаемых ТСЖ на подведомственной территории
ед.
0,005
0
3
3
3
3
Показатель задачи 4.1.4
Количество УК на подведомственной территории
ед.
0,005
1
1
1
1
1
Задача 4.2
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
0,020
Показатель задачи 4.2.1
Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
0,00333
Акты обследования
9
9
9
9
9
Показатель задачи 4.2.2
Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
0,00333
Акты обследования
11
11
11
11
11
Показатель задачи 4.2.3
Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
0,00334
Акты обследования
15,4
15,4
15,4
15,4
15,4
Показатель задачи 4.2.4
Протяженность сетей теплоснабжения
км
0,00333
Акты обследования
9,7
9,7
9,7
9,7
9,7
Показатель задачи 4.2.5
Протяженность сетей водоснабжения
км
0,00333
Акты обследования
7,791
7,791
7,791
7,791
7,791
Показатель задачи 4.2.6
Протяженность канализационных сетей
км
0,00334
Акты обследования
2,592
2,592
2,592
2,592
2,592
Задача 4.3
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
0,020
Показатель задачи 4.3.1
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
%
0,01
Акты обследования
53
45
50
50
50
Показатель задачи 4.3.2
Количество объектов коммунальной инфраструктуры
ед.
0,01
Акты обследования
17
17
17
17
17
Задача 4.4
Капитальный ремонт жилищного фонда
0,020
Показатель задачи 4.4.1
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
0,005
Сметы, акты выполненных работ
3
4
5
5
5
Показатель задачи 4.4.2
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
0,005
Сметы, акты выполненных работ
3
4
5
5
5
Показатель задачи 4.4.3
Количество жилых домов
ед.
0,005
Акты обследования
95
95
95
95
95
Показатель задачи 4.4.4
Жилищный фонд, всего
тыс. кв. м
0,005
Акты обследования
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
Задача 4.5
Содержание деревянного жилищного фонда
0,020
Показатель задачи 4.5.1
Отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда
тыс. руб./кв. м
0,01
Акты обследования
55,6
45,9
55,6
55,6
55,6
Показатель задачи 4.5.2
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
0,01
Акты обследования
33,7
33,7
33,7
33,7
33,7
Задача 4.6
Ревизия адресного хозяйства села
Показатель задачи 4.6.1
Количество замененных аншлагов, вывесок, указателей
ед.
0
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 5
Газификация населения
0,1
Целевой показатель 5.1
Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
0,1
Акты опроса населения
56,3
56,3
56,3
100
100
Задача 5.1
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
0,100
Показатель задачи 5.1.1
Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям
ед.
0,0333
Акты опроса населения
0
364
364
364
364
Показатель задачи 5.1.2
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям
ед.
0,0333
Акты опроса населения
159
159
159
159
0
Показатель задачи 5.1.3
Количество малоимущих семей, предоставивших документы на компенсацию расходов по газификации
ед.
0,0334
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 6
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
0,05
Целевой показатель 6.1
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
0,025
Жалобы населения
0
0
0
0
0
Целевой показатель 6.2
Количество жалоб от населения по факту нарушения прав потребителей, правил торговли, оказания услуг
ед.
0,025
Жалобы населения
0
0
0
0
0
Задача 6.1
Организация весенне-летней торговли
0,000
Показатель задачи 6.1.1
Количество предпринимателей, участвующих в тендере на право организации весенне-летней торговли за сезон
ед.
0
Информация ОА г. Якутска
0
2
2
2
2
Показатель задачи 6.1.2
Количество предпринимателей, обладающих правом на организацию весенне-летней торговли за сезон
ед.
0
Информация ОА г. Якутска
0
2
2
2
2
Задача 6.2
Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
0
Показатель задачи 6.2.1
Количество выявленных нарушений по факту превышения торговых надбавок
ед.
0
Жалобы населения
0
0
0
0
0
Показатель задачи 6.2.2
Доля устраненных недостатков и нарушений правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания к общему количеству выявленных недостатков и нарушений
%
0
Жалобы населения
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 7
Осуществление контрольных и надзорных функций
0,05
Целевой показатель 7.1
Количество выданных предписаний
ед.
0,025
Предписания администрации с. Табага
0
23
0
0
0
Целевой показатель 7.2
Доля устраненных предписаний
%
0,025
Предписания администрации с. Табага
100
100
100
100
100
Задача 7.1
Осуществление экологического надзора
0,020
Показатель задачи 7.1.1
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
0,01
Предписания СЭС
9
0
0
0
0
Показатель задачи 7.1.2
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
0,01
Предписания СЭС
100
100
100
100
100
Задача 7.2
Осуществление контроля за целевым использованием земель
0,030
Показатель задачи 7.2.1
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
0,01
Акты обследования
0
0
0
0
0
Показатель задачи 7.2.2
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
0,01
Акты обследования
1502
1502
1502
1502
1502
Показатель задачи 7.2.3
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
0,01
Акты обследования
0
0
0
0
0
Стратегическая цель 8
Социальная поддержка населения
0,1
Целевой показатель 8.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
0,05
Книга регистрации многодетных семей
100
100
100
100
100
Целевой показатель 8.2
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
0,05
Информация ОВД
1
0
0
0
0
Задача 8.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
0,050
Показатель задачи 8.1.1
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
0,0125
Книга регистрации многодетных семей
7
6
6
6
6
Показатель задачи 8.1.2
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
0,0125
Книга регистрации многодетных семей
7
6
6
6
6
Показатель задачи 8.1.3
Сумма выданного столичного пособия
тыс. руб.
0,0125
Сметы расходов
0
0
0
0
0
Показатель задачи 8.1.4
Сумма выданной адресной материальной помощи
тыс. руб.
0,0125
Сметы расходов
0
0
0
0
0
Задача 8.2
Содействие занятости населения
0,050
Показатель задачи 8.2.1
Число граждан, привлеченных к общественным работам
0,0125
Договоры на общественные работы
5
5
5
5
5
Показатель задачи 8.2.2
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет
0,0125
Договоры на общественные работы
0
3
0
16
16
Показатель задачи 8.2.3
Число трудоустроенных граждан
0,0125
Договоры на общественные работы
5
5
5
5
5
Показатель задачи 8.2.4
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
0,0125
Информация ОК организаций с. Табага
0
1
1
1
1
Задача 8.3
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
0,000
Показатель задачи 8.3.1
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, получающих адресную материальную помощь
чел.
0
Информация от совета ветеранов с. Табага
-
-
-
-
-
Показатель задачи 8.3.2
Сумма предоставленной материальной помощи участникам ВОВ, вдовам участников ВОВ
тыс. руб.
0
Информация от совета ветеранов с. Табага
-
-
-
-
-
Показатель задачи 8.3.3
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, в жилых помещениях которых проведен ремонт по заявкам
чел.
0
Информация от совета ветеранов с. Табага
-
-
-
-
-
Стратегическая цель 9
Организация культурно-массовых мероприятий
0,1
Целевой показатель 9.1
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
0,05
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага
50
50
50
50
50
Целевой показатель 9.2
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
0,05
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага
801
801
801
801
801
Задача 9.1
Организация культурных мероприятий
0,040
Показатель задачи 9.1.1
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
0,0133
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага
25
25
25
25
25
Показатель задачи 9.1.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
0,0133
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага
4
4
4
4
4
Показатель задачи 9.1.3
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
0,0134
Информация от учреждений культуры на территории с. Табага
220
300
430
430
430
Задача 9.2
Организация спортивных мероприятий
0,03
Показатель задачи 9.2.1
Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
0,01
Информация от представителей молодежи и спорта на территории с. Табага
15
20
20
20
20
Показатель задачи 9.2.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
0,01
Информация от представителей молодежи и спорта на территории с. Табага
3
3
3
3
3
Показатель задачи 9.2.3
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
0,01
Информация от представителей молодежи и спорта на территории с. Табага
115
320
450
450
450
Задача 9.3
Организация общественных мероприятий
0,030
Показатель задачи 9.3.1
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
0,01
Информация от представителей общественности на территории с. Табага
10
10
10
10
10
Показатель задачи 9.3.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
0,01
Информация от представителей общественности на территории с. Табага
4
4
4
4
4
Показатель задачи 9.3.3
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
0,01
Информация от представителей общественности на территории с. Табага
160
300
450
450
450
Стратегическая цель 10
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
0,1
Целевой показатель 10.1
Удовлетворенность населения работой МКУ
%
0,0333
Отзывы населения с. Табага
98,5
99
99,5
99,5
99,5
Целевой показатель 10.2
Число отрицательных отзывов
ед.
0,0333
Отзывы населения с. Табага
3
2
1
1
1
Целевой показатель 10.3
Общее количество отзывов
ед.
0,0334
Отзывы населения с. Табага
200
200
200
200
200
Задача 10.1
Повышение производительности труда МКУ
0,100
Показатель задачи 10.1.1
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
0,05
Штатное расписание
12
11
11
11
11
Показатель задачи 10.1.2
Расходы, связанные с содержанием МКУ
тыс. руб.
0,05
Смета расходов МКУ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
Цель 1.
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
0,100
Смета расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства
Целевой показатель 1.1
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
x
расчетные данные на основании генерального плана наслега
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
0,013
1.1.1
Отношение площади зеленых насаждений ко всей площади территории округа
%
x
расчетные данные на основании генерального плана наслега
0,52
0,52
0,52
0,52
0,52
1.1.2
Общая площадь зеленых насаждений
кв. км
x
расчетные данные на основании генерального плана наслега
1,264
1,264
1,264
1,264
1,264
1.1.3
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
x
акты выполненных работ, данные по проведению субботников в наслеге
800
900
900
900
900
1.1.4
Количество разбитых клумб, установленных вазонов, альпийских горок и т.п.
шт.
x
акты выполненных работ, данные по проведению субботников в наслеге
320
340
340
340
340
1.1.5
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
x
акты выполненных работ, данные по проведению субботников в наслеге
20000
20500
20500
20500
20500
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,015
1.2.1
Отношение площади, на которой производится уборка мусора, к общей площади, подлежащей уборке, согласно регламенту благоустройства
%
x
расчетные данные на основании генерального плана наслега
100
100
100
100
100
1.2.2
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
кв. км
x
расчетные данные, согласно сметам по благоустройству
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.2.3
Объем вывезенного мусора
куб. м
x
данные поставщика коммунальных услуг, акты выполненных работ по уборке и вывозу мусора и несанкционированных свалок
140
140
140
140
140
1.2.4
Площадь, на которой производится уборка мусора согласно регламенту благоустройства
кв. км
x
данные поставщика коммунальных услуг, акты выполненных работ по уборке и вывозу мусора и несанкционированных свалок
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.2.5
Объем вывезенного снега
куб. м
x
акты выполненных работ по вывозу снега
240
240
240
240
240
1.2.6
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
x
акты выполненных работ
30
20
20
20
20
1.2.7
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
x
акты выполненных работ
2
1
1
1
1
1.2.8
Средняя численность людей, привлеченных на субботники по уборке территории
чел.
x
Данные учреждений и предприятий наслега
250
300
300
300
300
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
0,015
1.3.1
Доля автобусных остановок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
сметы по благоустройству, дефектные ведомости
10
10
10
10
10
1.3.2
Доля скверов, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
сметы по благоустройству, дефектные ведомости
0
33
33
33
33
1.3.3
Доля детских площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
сметы по благоустройству, дефектные ведомости
20
17
17
17
17
1.3.4
Доля спортивных площадок, подлежащих капитальному ремонту (реконструкции)
%
x
сметы по благоустройству, дефектные ведомости
20
17
17
17
17
1.3.5
Количество автобусных остановок
ед.
x
реестр
10
10
10
10
10
1.3.6
Количество скверов
ед.
x
реестр
2
3
3
3
3
1.3.7
Количество детских площадок
ед.
x
реестр
5
6
6
6
6
1.3.8
Количество спортивных площадок
ед.
x
реестр
5
6
6
6
6
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
0,014
1.4.1
Общая площадь мест захоронения
кв. м
x
данные топографической съемки
75000
90000
90000
90000
90000
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,015
1.5.1
Степень освещенности дорог, улиц
%
x
реестр
59
60
60
60
60
1.5.2
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
км
x
реестр дорог
9,12
9,72
9,72
9,72
9,72
1.5.3
Отношение количества опор освещения (светоточек) на общую протяженность дорог, улиц
ед./км
x
реестр
5,5
5,8
5,8
5,8
5,8
1.5.4
Количество опор уличного освещения
ед.
x
реестр
152
162
162
162
162
Задача 1.6
Утилизация биологических отходов
0,014
1.6.1
Общая площадь скотомогильников
га
x
данные топографической съемки
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
Задача 1.7
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
0,014
1.7.1
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
га
x
данные топографической съемки
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
1.7.2
Объем вывезенных твердых и жидких бытовых отходов
куб. м
x
Расчетные данные на основании договоров
40200
40300
40300
40300
40300
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
0,100
Смета расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог
км
x
реестр
27,5
28
28
28
28
Целевой показатель 2.2. Количество дамб на содержании
ед.
x
реестр согласно акту ДИО г. Якутска
9
9
9
9
9
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
0,050
2.1.1
Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
x
расчетные данные согласно дефектным ведомостям
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2.1.2
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
км
x
расчетные данные согласно дефектным ведомостям
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
2.1.3
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
км
x
расчетные данные согласно дефектным ведомостям
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Задача 2.2
Содержание и ремонт дамб
0,050
2.2.1
Количество внутрипоселковых дамб, подлежащих текущему содержанию
ед.
x
реестр, дефектные ведомости
9
9
9
9
9
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
0,100
Лимит бюджетных обязательств согласно бюджетной росписи по смете
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
x
данные пожарной охраны
0
0
0
0
0
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
0,100
согласно смете
3.1.1
Количество пождепо на территории наслега
ед.
x
реестр муниципальной собственности
1
1
1
1
1
3.1.2
Количество пожарных емкостей
ед.
x
реестр муниципальной собственности
1
2
2
2
2
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,100
Лимит бюджетных обязательств согласно бюджетной росписи по смете
Целевой показатель 4.1
Удовлетворенность населения работой МУП "ЖКХ с. Тулагино"
%
x
анкетные исследования
86
88
88
88
88
Целевой показатель 4.2
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
x
журнал регистрации заявления граждан
0
0
0
0
0
Целевой показатель 4.3
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
x
журнал регистрации выездов диспетчерской службы ЖКХ на основании заявлений
100
100
100
100
100
Задача 4.1
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
0,025
4.1.1
Доля сетей теплоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
x
дефектные ведомости, акты
40
40
40
40
40
4.1.2
Доля сетей водоснабжения, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
x
дефектные ведомости, акты
30
30
30
30
30
4.1.3
Доля канализационных сетей, требующих капитального ремонта (реконструкции, замены)
%
x
дефектные ведомости, акты
30
30
30
30
30
4.1.4
Протяженность сетей теплоснабжения
км
x
реестр
13,4
13,4
13,4
13,4
13,4
4.1.5
Протяженность сетей водоснабжения
км
x
реестр
4,02
4,02
4,02
4,02
4,02
4.1.6
Протяженность канализационных сетей
км
x
реестр
1,09
1,09
1,09
1,09
1,09
4.1.7
Количество бань на территории наслега
ед.
х
реестр
1
1
1
1
1
4.1.8
Количество помывок в год
ед.
x
согласно нормативам по пропускной способности бани
3971
3971
3971
3971
3971
Задача 4.2
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
0,025
4.2.1
Доля объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
%
x
дефектные ведомости, акты
22,2
18,5
18,5
18,5
18,5
4.2.2
Количество объектов коммунальной инфраструктуры
ед.
x
реестр
27
27
27
27
27
Задача 4.3
Капитальный ремонт жилищного фонда
0,025
4.3.1
Количество домов, в которых произведен капитальный ремонт
ед.
x
договора и акты выполненных работ
4
4
4
4
4
4.3.2
Доля жилищного фонда, в отношении которого произведен капитальный ремонт
%
x
акты выполненных работ
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
4.3.3
Количество жилых домов
ед.
x
реестр муниципальной собственности
67
67
67
67
67
4.3.4
Муниципальный жилищный фонд, всего
тыс. кв. м
x
реестр жилищного фонда
17,76
17,76
17,76
17,76
17,76
Задача 4.4
Содержание деревянного жилищного фонда
0,025
4.4.1
Площадь муниципального деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
x
реестр жилищного фонда
12,08
12,08
12,08
12,08
12,08
Цель 5
Газификация населения
0,070
Постановление Правительства РС(Я) от 19.03.2010 № 104 "Об оказании единовременной адресной материальной помощи малоимущим и отдельным категориям граждан на газификацию индивидуальных жилых домов"
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
x
статистические данные
97
97
97
97
97
Задача 5.1
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
0,070
5.1.1
Количество домохозяйств, подключенных к газовым сетям
ед.
x
статистические данные
565
604
604
604
604
5.1.2
Количество домохозяйств, подлежащих подключению к газовым сетям
ед.
x
согласно заявлениям граждан
20
35
35
35
35
5.1.3
Количество малоимущих семей, предоставивших документы на компенсацию расходов по газификации
ед.
x
согласно заявлениям и списку
10
10
10
10
10
Цель 6
Осуществление контрольных и надзорных функций
0,070
Целевой показатель 6.1
Количество выданных предписаний
ед.
x
журнал регистрации
5
5
5
5
5
Целевой показатель 6.2
Доля устраненных предписаний
%
x
акты осмотров
100
100
100
100
100
Задача 6.1. 6.1
Осуществление экологического надзора
0,030
6.1.1
Количество выданных предписаний об устранении санитарно-эпидемиологических нарушений
ед.
x
журнал регистрации
0
0
0
0
0
6.1.2
Доля устраненных предписаний за санитарно-эпидемиологические нарушения
%
x
акты осмотров
0
0
0
0
0
Задача 6.2
Осуществление контроля за целевым использованием земель
0,040
6.2.1
Доля выявленных земельных участков, используемых не по целевому назначению
%
x
акты осмотров
0
0
0
0
0
6.2.2
Общее число участков, расположенных на территории
ед.
x
Статистические данные
1803
1903
1903
1903
1903
6.2.3
Число участков, по которым выявлено нецелевое использование
ед.
x
акты осмотров
0
0
0
0
0
Цель 7
Социальная поддержка населения
0,090
Лимит бюджетных обязательств согласно смете на основании постановления ОА г. Якутска от 10.11.2010 № 184п "Об утверждении Положения "О порядке предоставления адресной социальной помощи многодетным семьям из числа малоимущих для проезда детей на общественном автотранспорте", постановления ОА г. Якутска от 24.06.2011 № 130п "Об утверждении Положения "О порядке предоставления ежемесячного столичного пособия семьям 4-х и более детей, из числа малоимущих"
Целевой показатель 7.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
x
статистические данные
100
100
100
100
100
Целевой показатель 7.2
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
x
данные инспектора КДН
3
2
2
2
2
Задача 7.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
0,030
7.1.1
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
x
Ведомость
25
26
26
26
26
7.1.2
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
x
Ведомость
25
26
26
26
26
Задача 7.2
Содействие занятости населения
0,030
7.2.1
Число граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
x
согласно договорам
10
10
10
10
10
7.2.2
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет
чел.
x
согласно договорам
30
30
30
30
30
7.2.3
Число трудоустроенных граждан
чел.
x
Данные ЦЗН г. Якутска
80
70
70
70
70
7.2.4
Количество молодых специалистов, принятых на стажировку
чел.
x
согласно договорам
1
2
2
2
2
Задача 7.3
Организация социальной работы с участниками ВОВ, вдовами участников ВОВ, ветеранами тыла и труда и инвалидами всех групп
0,030
7.3.1
Число участников ВОВ, вдов участников ВОВ, проживающих на территории наслега
чел.
x
согласно регистрации
7
7
7
7
7
Цель 8
Организация культурно-массовых мероприятий
0,090
Целевой показатель 8.1
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
x
план мероприятий культурно-массовых учреждений
39
39
39
39
39
Целевой показатель 8.2
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
статистические данные и отчеты культурно-массовых учреждений наслега
195
201
201
201
201
Задача 8.1
Организация культурных мероприятий
0,030
8.1.1
Количество культурных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
план мероприятий
15
16
16
16
16
8.1.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры
ед.
x
план работы СДК
29
30
30
30
30
8.1.3.
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
отчеты СДК
200
200
200
200
200
Задача 8.2
Организация спортивных мероприятий
0,030
8.2.1
Количество спортивных, проведенных в течение года
ед.
x
План проведения спортивных мероприятий
14
14
14
14
14
8.2.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию спорта, ЗОЖ
ед.
x
количество спортивных секций, ДЮСШ
14
16
16
16
16
8.2.3
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
отчеты о проведенных спортивных мероприятиях
90
100
100
100
100
Задача 8.3
Организация общественных мероприятий
0,030
8.3.1
Количество общественных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
x
план мероприятий
12
12
12
12
12
8.3.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
x
протоколы, собрания, сходы населения
8
9
9
9
9
8.3.3
Средняя численность людей, принявших участие в мероприятиях
чел.
x
Отчеты, протоколы
160
170
170
170
170
Окружной администрации г. Якутска № 83п принято 20.04.2011, а не 24.04.2011.
------------------------------------------------------------------
Цель 9
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
0,090
ФЗ от 13.01.1995 № 7-ФЗ "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации", ФЗ от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", постановление главы ГО "Город Якутск" от 17.11.2010 № 189 "О нормативах бюджетной обеспеченности на содержание органов местного самоуправления, муниципальных казенных, бюджетных и автономных", решение Якутской городской Думы от 08.09.2009 № РЯГД-19-2 "Об утверждении Положения о Департаменте имущественных отношений окружной администрации города Якутска", постановление ОА г. Якутска от 24.04.2011 № 83п
Целевой показатель 9.1
Удовлетворенность населения работой МКУ
%
x
опрос населения, способом случайного выбора
95
97
97
97
97
Целевой показатель 9.2
Число отрицательных отзывов
ед.
x
опрос населения
5
3
3
3
3
Целевой показатель 9.3 Целевой показатель 9.3
Общее количество отзывов
ед.
x
опрос населения
100
100
100
100
100
Задача 9.1
Повышение производительности труда МКУ
0,090
9.1.1
Численность штатных сотрудников МКУ
чел.
x
штатное расписание
10,75
10,75
10,75
10,75
10,75
Цель 10
Развитие сельскохозяйственного производства
0,090
Целевой показатель 10.1. Поголовье КРС
гол.
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
1100
1100
1100
1100
1100
Целевой показатель 10.2. Поголовье табунных лошадей
гол.
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
860
870
870
870
870
Задача 10.1
Развитие животноводства, увеличение поголовья и объемов производства молочной и мясной продукции
0,030
10.1.1
Количество сданного населением молока
тонн
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
720
730
730
730
730
10.1.2
Количество заготовленного мяса
тонн
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
68
69
69
69
69
Задача 10.2
Развитие овощеводства и картофелеводства
0,030
10.2.1
Общая площадь садово-огородных участков
га
x
Реестр земельных участков
36
36
36
36
36
10.2.2
Количество собранного картофеля
тонн
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
367
367
367
367
367
10.2.3
Количество выращенных и собранных овощей
тонн
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
80
80
80
80
80
Задача 10.3
Содействие в увеличении и поддержка личных подсобных, крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов
0,030
10.3.1
Общее количество ЛПХ
ед.
x
Данные похозяйственных книг, статистические отчеты
745
750
750
750
750
10.3.2
Количество крестьянских хозяйств
ед.
x
Реестр, статистические отчеты
19
19
19
19
19
10.3.3
Количество кооперативов
ед.
x
Реестр учреждений и предприятий
3
3
3
3
3
Цель 11
Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера
0,100
Постановление главы ГО "город Якутск" от 25.05.2009 № 46 "Об утверждении Порядка подготовки и ведения гражданской обороны на территории ГО "Город Якутск", распоряжение главы ГО "город Якутск" от 25.12.2003 № 1068р "Об утверждении Положения об управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования "город Якутск", распоряжение ОА г. Якутска от 03.02.2012 № 530р "О введении в действие инструкции руководителям МКУ администраций пригородных населенных пунктов и руководителям МКУ администраций Управ административных округов г. Якутска по действиям при проведении аварийно-спасательных работ, аварийно-восстановительных работ по разбору зданий или сооружений, грозящих обрушением и угрозой гибели людей, на территории пригородного населенного пункта или управы административного округа"
Целевой показатель 11.1. Количество человеческих жертв
чел.
x
данные СС, МЧС
0
0
0
0
0
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных
гол.
x
данные ветеринарной службы
0
0
0
0
0
Задача 11.1
Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления
0,100
11.1.1
Количество жилых домов в затопляемой зоне
ед.
x
Реестр жилых домов
729
727
727
727
727
11.1.2
Количество жителей, эвакуируемых из зон затопления
чел.
x
данные подворного обхода
2972
2962
2962
2962
2962
11.1.3
В том числе детей, эвакуируемых из зон затопления
чел.
x
данные подворного обхода
650
645
645
645
645
11.1.4
Количество животных, эвакуируемых из зон затопления
гол.
x
данные ветеринарной службы
739
709
709
709
709
11.1.5
Количество организуемых ПВР на территории наслега
ед.
x
Распоряжение руководителя
3
3
3
3
3
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега
Цель 1
Обеспечение жизнедеятельности населения
0,130
Целевой показатель 1.1
Удовлетворенность населения работой управляющих компаний и ТСЖ
%
Х
Данные администрации н. Хатассы
100
100
100
100
100
Целевой показатель 1.2
Количество жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
ед.
Х
3
1
0
0
0
Целевой показатель 1.3
Удельный вес удовлетворенных жалоб населения по вопросам газо-, электро-, водо-, теплоснабжения, водоотведения
%
Х
100
100
100
100
100
Задача 1.1
Содержание деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
0,029
Показатель 1.1.1
Площадь деревянного жилищного фонда
тыс. кв. м
Технические паспорта жилых домов
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
Задача 1.2
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
0,101
Показатель 1.2.1
Количество посещений бани населением
чел.
Данные УК
9200
9200
9200
9200
9200
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
0,242
Целевой показатель 2.1
Степень благоустройства территории
%
Х
Данные администрации н. Хатассы
80
80
80
80
80
Целевой показатель 2.2
Степень удовлетворенности населения благоустройством территории
%
Х
90
90
90
90
90
Задача 2.1
Обеспечение освещенности дорог, улиц
0,063
Показатель 2.1.1
Общая протяженность освещенных дорог, улиц
км
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
11,5
12,3
14
14
14
Показатель 2.1.2
Количество опор уличного освещения
ед.
210
260
310
310
310
Задача 2.2
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
0,006
Показатель 2.2.1
Общая площадь зеленых насаждений
тыс. кв. м
Данные актов приемки выполненных работ
1,3125
1,3125
1,3125
1,3125
1,3125
Показатель 2.2.2
Количество посаженных саженцев (деревьев, кустарников)
шт.
479
500
500
500
500
Показатель 2.2.3
Количество высаженной цветочной рассады
шт.
2250
2250
2250
2250
2250
Задача 2.3
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
0,095
Показатель 2.3.1
Площадь, на которой производится регулярная уборка мусора
тыс. кв. м
Данные УК
10
10
10
10
10
Показатель 2.3.2
Объем вывезенного мусора
куб. м
2980
2980
2980
2980
2980
Показатель 2.3.3
Объем вывезенного снега
куб. м
317
300
300
300
300
Показатель 2.3.4
Количество вывезенных кузовов (автолома)
ед.
18
18
18
18
18
Показатель 2.3.5
Количество ликвидированных несанкционированных свалок
ед.
2
1
1
1
1
Показатель 2.3.6
Количество трудоустроенных граждан в возрасте от 14 - 18 лет
ед.
Данные администрации н. Хатассы
36
36
36
36
36
Показатель 2.3.7
Общая площадь скотомогильников
тыс. кв. м
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Показатель 2.3.8
Количество отловленных собак
гол.
Данные УК
83
50
50
50
50
Показатель 2.3.9
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
тыс. кв. м
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
29
29
29
29
29
Задача 2.4
Содержание и ремонт дорог
0,018
Показатель 2.4.1
Протяженность дорог, требующих капитального ремонта
кв. км
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
0,24
0,24
0,24
0,24
0,24
Показатель 2.4.2
Протяженность дорог, требующих подсыпки ПГС
кв. км
0,0408
0,0408
0,0408
0,0408
0,0408
Показатель 2.4.3
Количество автобусных остановок
ед.
7
10
11
11
11
Задача 2.5
Содержание мест захоронения
%
0,005
Показатель 2.5.1
Общая площадь мест захоронения
тыс. кв. м
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
15
15
15
15
15
Задача 2.6
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
%
0,054
Показатель 2.6.1
Количество скверов
ед.
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.2
Количество пляжа
ед.
Данные администрации н. Хатассы
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.3
Количество памятников
ед.
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
4
4
4
4
4
Показатель 2.6.4
Количество детских площадок
ед.
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.5
Количество спортивных площадок
ед.
1
1
1
1
1
Показатель 2.6.6
Площадь скошенной территории
га
Данные администрации н. Хатассы
4,365
4,365
4,365
4,365
4,365
Показатель 2.6.7
Протяженность отремонтированных тротуаров
кв. км
-
0,1
0,1
0,1
0,1
Показатель 2.6.8
Количество зон отдыха
ед.
-
1
1
1
1
Показатель 2.6.9
Количество установленных аншлагов и знаков
ед.
8
7
6
6
6
Показатель 2.6.10
Количество дворов, пользующихся летним водопроводом
ед.
900
920
950
950
950
Показатель 2.6.11
Протяженность водоотводных лотков
кв. км
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Показатель 2.6.12
Количество катков
1
1
1
1
1
Цель 3
Социальная поддержка населения
0,030
Целевой показатель 3.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
Х
Данные из похозяйственной книги администрации н. Хатассы
30
30
30
30
30
Целевой показатель 3.1
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
Х
Данные инспектора ПДН
5
2
0
0
0
Задача 3.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
%
0,03
Показатель 3.1.1
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
Х
Данные из похозяйственной книги администрации н. Хатассы
31
31
31
31
31
Показатель 3.1.2
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих адресную материальную помощь
ед.
Х
31
31
31
31
31
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
0,017
Задача 4.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
%
0,017
Показатель 4.1.1
Количество пожарного депо
ед.
Х
Выписка из реестра основных средств администрации н. Хатассы
1
1
1
1
1
Цель 5
Управление Программой
0,581
Задача 5.1
Организация управления территорией наслега Хатассы
0,581
Показатель 5.1.1
Штатная численность работников
ед.
Х
Устав
13
12
12
12
12
Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2015 - 2017 годы"
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица измерения
Плановый период (два последующих года после текущего)
Долгосрочный период
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Показатель 1.1
Количество прижившихся многолетних растений (деревьев, кустарников)
%
х
х
50
70
80
80
85
Показатель 1.2
Поддержка санитарного состояния кладбищ. Показатель: отношение расходов на содержание мест захоронения к общей площади мест захоронения
руб./кв. м
х
х
3,72
5,51
5,44
5,44
5,44
Показатель 1.3
Учет освещенности улиц, дорог:
Показатель: количество опор освещения на общую протяженность дорог по территории
ед./км
14,9
15,8
16,2
16,2
16,4
16,4
16,4
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Показатель 2.1
Протяженность внутрипоселковых дорог
км
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Показатель 3.1
Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 3.2
Стоимость ущерба от пожаров
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
Показатель 3.3
Число людей, погибших в результате пожара
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
Показатель 4.4
Создание благоприятных условий для проживания. Показатель: отношение расходов по содержанию деревянного жилищного фонда к общей площади деревянного жилищного фонда
тыс. руб./кв. м
0,012
0,137
0,238
0,238
0,238
0,238
0,238
Цель 5
Осуществление контрольных и надзорных функций
Показатель 5.1
Количество выданных предписаний
ед.
42
20
40
38
36
35
30
Показатель 5.2
Доля устраненных предписаний
%
78
95
82
85
88
90
95
Цель 6
Социальная поддержка населения
Показатель 6.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
16
16
16
16
16
16
16
Показатель 6.2
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
4
3
3
3
3
3
2
Целевой показатель 6.3
Число студентов очной формы обучения, получающих адресную социальную помощь
ед.
0
28
28
28
28
Цель 7
Организация культурно-массовых мероприятий
Показатель 7.1
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
54
35
35
35
35
35
35
Показатель 7.2
Количество постоянно действующих сообществ, способствующих развитию культуры, спорта, ЗОЖ, сообществ, способствующих повышению гражданской активности и сплочению граждан
ед.
15
16
17
17
17
18
20
Цель 8
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Показатель 8.1
Количество обращений на интернет-портал One click Yakutsk
ед.
0
3
3
3
3
3
3
Цель 9
Организация перевозок населения
Показатель 9.1
Организация и перевозка населения внутри микрорайона (в целом за период перевозки)
чел.
0
3690
0
0
0
0
0
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
65
70
80
80
80
100
100
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог
кв. км
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Цель 5
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 5.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
38
38
38
38
38
40
40
Целевой показатель 5.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
3
3
2
2
2
2
2
Цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий
Целевой показатель 6.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
16
16
16
16
16
17
17
Цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Целевой показатель 7.1. Количество выданных предписаний
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 7.2. Доля устраненных предписаний
%
100
100
100
100
100
100
100
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
Цель 1
Обеспечение комфортного проживания населения на территории администрации микрорайона Марха
1.1
Показатель цели
тыс. кв. м
22298,0
22298,0
22298,0
22298,0
22298,0
22298,0
22298,0
Цель 2
Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона
2.1
Показатель цели
км
144,7
144,7
144,7
144,7
144,7
144,7
144,7
3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона
3.1
Показатель цели
ед.
7
7
7
7
7
7
7
4
Обеспечение жизнедеятельности населения
4.1
Показатель цели
%
15,69%
15,69%
15,69%
15,69%
15,69%
15,69%
15,69%
5
Социальное обеспечение населения
5.1
Показатель цели
%
9,62%
9,62%
9,62%
9,62%
9,62%
9,62%
9,62%
6
Повышение эффективности работы администрации микрорайона Марха
6.1
Показатель цели
%
98,67%
97,16%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Целевой показатель 1.1
Степень благоустройства территории
%
36
36
36
36
36
36
36
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Целевой показатель 2.1
Доля дорог, подлежащих капитальному ремонту
%
51
43
43
43
33
23
13
Целевой показатель 2.2
Количество дамб на содержании
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Целевой показатель 3.1
Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 3.2
Стоимость ущерба от пожаров
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 3.3
Число людей, погибших в результате пожара
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Цель 4
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 4.1
Количество многодетных семей из числа малоимущих, получающих столичное пособие
ед.
8
8
8
8
8
8
8
Целевой показатель 4.2
Количество граждан, привлеченных к общественным работам
чел.
10
3
5
5
5
5
5
Целевой показатель 4.3
Количество несовершеннолетних в возрасте с 14 до 18 лет, принятых на работу
чел.
20
4
15
10
10
10
10
Цель 5
Организация досуга населения
Целевой показатель 5.1
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
ед.
14
14
14
14
14
14
14
Целевой показатель 5.2
Количество спортивных мероприятий, проведенных в течение года
ед.
9
9
9
9
9
9
9
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Целевой показатель 1.1
Степень благоустройства территории
%
75
85
90
95
100
100
100
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Целевой показатель 2.1
Протяженность внутрипоселковых дорог
км
12,724
12,724
12,724
12,724
12,724
12,724
12,724
Целевой показатель 2.2
Количество дамб на содержании
ед.
0
0
1
1
1
1
1
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Целевой показатель 3.1
Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
25
3
0
0
0
0
0
Целевой показатель 3.2
Стоимость ущерба от пожаров
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 3.3
Число людей, погибших в результате пожара
чел.
3
0
0
0
0
0
0
Цель 5
Газификация населения
Целевой показатель 5.1
Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
56,3
100
100
100
100
100
100
Цель 6
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Целевой показатель 6.1
Количество выявленных в ходе проверок недостатков и нарушений законодательства о защите прав потребителей, правил торговли, общественного питания, бытового обслуживания
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Цель 7
Осуществление контрольных и надзорных функций
Целевой показатель 7.1
Количество выданных предписаний
ед.
0
23
0
0
0
0
0
Целевой показатель 7.2
Доля устраненных предписаний
%
100
100
100
100
100
100
100
Цель 8
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 8.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
100
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 8.2
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
1
0
0
0
0
0
0
Цель 9
Организация культурно-массовых мероприятий
Целевой показатель 9.1.
Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
50
50
50
50
50
50
50
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Целевой показатель 1.1. Степень благоустройства территории
%
0,20
0,20
0,21
0,22
0,23
0,23
0,23
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Целевой показатель 2.1. Протяженность внутрипоселковых дорог
км
27,5
28
28
28
28
28
28
Целевой показатель 2.2. Количество дамб на содержании
ед.
9
9
9
9
9
9
9
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
Целевой показатель 3.1. Количество пожаров на подведомственной территории
ед.
0
0
0
0
0
0
0
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
Цель 5
Газификация населения
Целевой показатель 5.1. Доля домохозяйств, подключенных к газовым сетям
%
97
97
97
98
98
98
98
Цель 6
Осуществление контрольных и надзорных функций
Целевой показатель 6.1. Количество выданных предписаний
ед.
5
5
7
7
7
7
7
Целевой показатель 6.2. Доля устраненных предписаний
%
100
100
100
100
100
100
100
Цель 7
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 7.1. Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
100
100
100
100
100
100
100
Целевой показатель 7.2. Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
3
2
2
1
1
1
1
Цель 8
Организация культурно-массовых мероприятий
Целевой показатель 8.1. Количество культурно-массовых мероприятий
ед.
39
39
39
39
39
39
39
Цель 10
Развитие сельскохозяйственного производства
Целевой показатель 10.1. Поголовье КРС
гол.
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
Целевой показатель 10.2. Поголовье табунных лошадей
гол.
860
870
870
870
870
870
870
Цель 11
Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера
Целевой показатель 11.1. Количество человеческих жертв
чел.
0
0
0
0
0
0
0
Целевой показатель 11.2. Количество погибших животных
гол.
0
0
0
0
0
0
0
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
Целевой показатель 2.1
Степень благоустройства территории
%
80
80
80
80
80
80
80
Цель 3
Социальная поддержка населения
Целевой показатель 3.1
Доля малоимущих многодетных семей к общему числу многодетных семей
%
30
30
30
30
30
30
30
Целевой показатель 3.2
Число несовершеннолетних детей, состоящих на учете в КДН
ед.
5
2
0
0
0
0
0
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Целевой показатель 4.1
Количество пожарного депо
ед.
1
1
1
1
1
1
1
Цель 5
Управление Программой
Целевой показатель 5.1
Количество штатных единиц
ед.
13
13
12
12
12
12
12
Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2015 - 2017 годы"
Распределение
планируемых расходов главных распределителей бюджетных
средств по целям, задачам и мероприятиям Программы
тыс. руб.
№ п/п
Цели, задачи, показатели результатов
Срок выполнения, год
Объем финансирования из муниципального бюджета, тыс. руб.
Всего
Текущий период 2014 год
Плановый период 2015 год
Плановый период 2016 год
Плановый период 2017 год
Всего по Программе
2015 - 2016
604 748,61
137 894,93
156 753,95
154 240,02
156 992,30
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
2015 - 2017
71 885,30
17 221,30
18 090,60
18 026,70
18 546,70
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
2015 - 2017
13 038,00
2 867,20
3 284,60
3 216,00
3 670,20
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
2015 - 2017
471,20
161,90
171,50
69,00
68,80
Проведение работ по озеленению (копание ям, высадка зеленых насаждений)
2015 - 2017
121,40
121,40
0,00
0,00
0,00
Приобретение основных средств (пилы, косилки)
2015 - 2017
24,10
24,10
0,00
0,00
0,00
Приобретение посадочного материала
2015 - 2017
313,80
15,00
168,00
65,50
65,30
Полив зеленых насаждений
2015 - 2017
11,90
1,40
3,50
3,50
3,50
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
2015 - 2017
7 453,80
1 725,50
1 924,70
1 915,50
1 888,10
вывоз мусора с территории микрорайона
2015 - 2017
1 278,10
217,20
327,90
358,80
374,20
Ремонт и текущее содержание водоотводных лотков
2015 - 2017
58,10
13,20
21,50
0,00
23,40
Текущее содержание свалки
2015 - 2017
1 057,00
314,60
343,30
203,90
195,20
Уборка несанкционированных свалок
2015 - 2017
699,20
156,50
109,90
244,10
188,70
Вывоз автокузовов
2015 - 2017
57,20
29,40
15,40
6,20
6,20
Содержание дворников
2015 - 2017
3 094,50
748,20
782,10
782,10
782,10
приобретение спец/одежды для дворников
2015 - 2017
39,20
15,20
8,00
8,00
8,00
приобретение инвентаря для дворников
2015 - 2017
74,90
10,40
20,60
21,50
22,40
Организация общественных работ (волонтеры) субсидия
2015 - 2017
1 095,60
220,80
296,00
290,90
287,90
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
2015 - 2017
1 558,50
339,90
335,00
333,40
550,20
Устройство ограждений
2015 - 2017
22,30
22,30
0,00
0,00
0,00
Содержание сквера
2015 - 2017
218,60
218,60
0,00
0,00
0,00
Внутриквартальное благоустройство (приобретение малых игровых и спортивных форм)
2015 - 2017
362,80
99,00
84,10
88,00
91,70
Внутриквартальное благоустройство (устройство спортивных детских площадок)
2015 - 2017
458,50
0,00
0,00
0,00
458,50
Содержание детских площадок : изготовление межевого плана, техпаспорта, топосъемки
2015 - 2017
228,20
0,00
228,20
0,00
0,00
Установка стелы на въезде в микрорайон
2015 - 2017
245,40
0,00
0,00
245,40
0,00
Покраска ограждений детских площадок
2015 - 2017
22,70
0,00
22,70
0,00
0,00
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
2015 - 2017
490,70
94,50
100,50
148,70
147,00
Содержание кладбища
2015 - 2017
295,70
0,00
0,00
148,70
147,00
Ремонт ограждения кладбища
2015 - 2017
69,50
69,50
0,00
0,00
0,00
Сбор и вывоз мусора с территории кладбища
2015 - 2017
25,00
25,00
0,00
0,00
0,00
Содержание мест захоронений (устройство деревянной лестницы)
2015 - 2017
100,50
0,00
100,50
0,00
0,00
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
2015 - 2017
3 063,70
545,40
752,90
749,40
1 016,00
Оплата электроэнергии
2015 - 2017
2 039,00
490,40
516,20
516,20
516,20
Текущее содержание уличных опор уличного освещения
2015 - 2017
544,80
50,00
125,10
233,20
136,50
Приобретение и замена приборов учета
2015 - 2017
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
Демонтаж, перенос и установка опор линий наружного освещения
2015 - 2017
474,90
0,00
111,60
0,00
363,30
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
2015 - 2017
1 706,60
418,90
431,00
429,00
427,70
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
2015 - 2017
1 706,60
418,90
431,00
429,00
427,70
Текущее содержание дорог (грейдирование)
2015 - 2017
540,50
148,90
126,00
130,00
135,60
Ямочный ремонт дорог
2015 - 2017
801,70
157,80
209,00
222,50
212,40
Расчистка дорог (бульдозер)
2015 - 2017
48,00
11,10
12,00
12,20
12,70
Подсыпка дорог
2015 - 2017
307,30
92,00
84,00
64,30
67,00
Содержание (обслуживание) дорожных знаков
2015 - 2017
9,10
9,10
0,00
0,00
0,00
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
2015 - 2017
4 036,70
992,60
1 008,60
1 014,70
1 020,80
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
4 036,70
992,60
1 008,60
1 014,70
1 020,80
Содержание пожарного депо, пожарных емкостей
2015 - 2017
4 036,70
992,60
1 008,60
1 014,70
1 020,80
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
2015 - 2017
10 590,20
1 710,20
2 960,00
2 960,00
2 960,00
Задача 4.1
Содержание деревянного жилищного фонда
2015 - 2017
10 590,20
1 710,20
2 960,00
2 960,00
2 960,00
Ремонт деревянного жилого фонда
2015 - 2017
10 590,20
1 710,20
2 960,00
2 960,00
2 960,00
Цель 5
Осуществление контрольных и надзорных функций
2015 - 2017
719,40
719,40
0,00
0,00
0,00
Задача 5.1
Осуществление контроля за целевым использованием земель
2015 - 2017
719,40
719,40
0,00
0,00
0,00
Содержание специалиста по контролю за целевым использованием земель
2015 - 2017
719,40
719,40
0,00
0,00
0,00
Цель 6
Социальная поддержка населения
2015 - 2017
56,80
23,10
12,10
10,80
10,80
Задача 6.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2015 - 2017
46,60
12,90
12,10
10,80
10,80
Выплата столичного пособия
2015 - 2017
46,60
12,90
12,10
10,80
10,80
Задача 6.2
Содействие занятости населения
2015 - 2017
10,20
10,20
0,00
0,00
0,00
Приобретение инвентаря для работы волонтеров
2015 - 2017
10,20
10,20
0,00
0,00
0,00
Цель 7
Организация культурно-массовых мероприятий
2015 - 2017
1 090,50
290,10
293,00
259,90
247,50
Задача 7.1
Организация культурных мероприятий
2015 - 2017
372,80
127,70
81,70
81,70
81,70
Проведение культурных мероприятий
2015 - 2017
372,80
127,70
81,70
81,70
81,70
Задача 7.2
Организация спортивных мероприятий
2015 - 2017
321,50
82,10
79,80
79,80
79,80
Проведение спортивных мероприятий
2015 - 2017
321,50
82,10
79,80
79,80
79,80
Задача 7.3
Организация общественных мероприятий
2015 - 2017
396,20
80,30
131,50
98,40
86,00
Проведение общественных мероприятий
2015 - 2017
396,20
80,30
131,50
98,40
86,00
Цель 8
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
2015 - 2017
40 367,10
9 919,80
10 101,30
10 136,30
10 209,70
Задача 8.1
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
2015 - 2017
40 367,10
9 919,80
10 101,30
10 136,30
10 209,70
Цель 9
Организация перевозок населения
2015 - 2017
280,00
280,00
0,00
0,00
0,00
Задача 9.1
Организация и перевозка населения внутри микрорайона
2015 - 2017
280,00
280,00
0,00
0,00
0,00
Перевозка населения по территории микрорайона
2015 - 2017
280,00
280,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган
2015 - 2017
68 464,11
14 920,90
17 472,15
17 779,90
18 291,16
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
2015 - 2017
13 285,11
3 112,80
3 128,31
3 424,20
3 619,80
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
2015 - 2017
726,10
81,70
85,90
249,90
308,60
Посадка цветов и уход за ними
2015 - 2017
284,50
15,00
85,90
89,90
93,70
Посадка деревьев
2015 - 2017
112,30
14,00
0,00
43,80
54,50
Выкашивание газонов вручную
2015 - 2017
34,40
11,30
0,00
9,90
13,20
Полив газонов вручную
2015 - 2017
141,20
11,00
0,00
55,80
74,40
Уборка газонов от случайного мусора
2015 - 2017
23,50
6,40
0,00
7,30
9,80
Завоз земли для газонов
2015 - 2017
130,20
24,00
0,00
43,20
63,00
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
2015 - 2017
6 152,09
1 486,00
1 561,79
1 554,40
1 549,90
Откачка каналов, водоотводных лотков, кюветов
2015 - 2017
58,50
58,50
0,00
0,00
0,00
Откачка талых вод на улицах села
2015 - 2017
58,50
58,50
0,00
0,00
0,00
Отлов собак
2015 - 2017
69,20
69,20
0,00
0,00
0,00
Содержание дворников
2015 - 2017
3 828,65
924,80
971,95
967,30
964,60
Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган
2015 - 2017
147,85
33,40
36,65
38,10
39,70
Погрузка мусора вручную
2015 - 2017
1 409,10
103,00
444,20
435,10
426,80
Вывоз автокузовов
2015 - 2017
447,79
106,10
108,99
113,90
118,80
Отсыпка придомовых территорий песком
2015 - 2017
89,00
89,00
0,00
0,00
0,00
Уборка урн с вывозом мусора
2015 - 2017
43,50
43,50
0,00
0,00
0,00
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
2015 - 2017
2 629,22
739,30
633,82
629,40
626,70
Содержание автобусных остановок
2015 - 2017
701,66
209,60
164,06
164,00
164,00
Содержание и обустройство скверов
2015 - 2017
639,10
107,50
177,20
177,20
177,20
Установка бетонных клумб в сквере с. Маган
2015 - 2017
107,40
107,40
0,00
0,00
0,00
Установка дорожных знаков БДД
2015 - 2017
9,20
9,20
0,00
0,00
0,00
Установка детских и спортивных площадок
2015 - 2017
452,60
98,00
118,20
118,20
118,20
Содержание катков
2015 - 2017
5,60
5,60
0,00
0,00
0,00
Содержание летнего водопровода
2015 - 2017
705,36
193,70
174,36
170,00
167,30
Содержание ограждений улиц села
2015 - 2017
8,30
8,30
0,00
0,00
0,00
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
2015 - 2017
457,60
99,10
104,20
103,70
150,60
Содержание кладбищ
2015 - 2017
457,60
99,10
104,20
103,70
150,60
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
2015 - 2017
3 320,10
706,70
742,60
886,80
984,00
Оплата за электроэнергию
2015 - 2017
1 423,20
407,40
338,60
338,60
338,60
Устройство и содержание опор уличного освещения
2015 - 2017
1 763,90
166,30
404,00
548,20
645,40
Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения
2015 - 2017
133,00
133,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1.6
Утилизация биологических отходов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая площадь скотомогильника
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы на содержание и обустройство скотомогильника
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1.7
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем вывезенных жидких бытовых отходов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
2015 - 2017
1 829,80
209,50
363,40
555,20
701,70
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
2015 - 2017
1 829,80
209,50
363,40
555,20
701,70
Ямочный ремонт асфальтового покрытия с. Маган
2015 - 2017
1 106,70
106,70
300,00
300,00
400,00
Отсыпка грунтовых дорог ПГС
2015 - 2017
467,70
42,50
63,40
180,90
180,90
Ремонт тротуаров
2015 - 2017
81,00
37,70
0,00
0,00
43,30
Уборка тротуаров вручную
2015 - 2017
174,40
22,60
0,00
74,30
77,50
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
2015 - 2017
9 886,30
2 300,80
2 418,14
2 529,30
2 638,06
Задача 4.1
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.2
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
2015 - 2017
2 526,99
588,10
618,09
646,50
674,30
Содержание бани
2015 - 2017
2 526,99
588,10
618,09
646,50
674,30
Содержание септиков
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.3
Содержание деревянного жилищного фонда
2015 - 2017
7 359,31
1 712,70
1 800,05
1 882,80
1 963,76
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда)
2015 - 2017
7 359,31
1 712,70
1 800,05
1 882,80
1 963,76
Задача 4.4
Газификация населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество домов, которые подключены к газовым сетям
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 5
Социальная поддержка населения
2015 - 2017
132,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Задача 5.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2015 - 2017
132,00
33,00
33,00
33,00
33,00
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
2015 - 2017
6,00
6,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты столичного пособия многодетным семьям
2015 - 2017
126,00
27,00
33,00
33,00
33,00
Задача 5.2
Содействие занятости населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплата гражданам, привлеченным к общественным работам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплата детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение расходных материалов для волонтеров
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5.3
Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам, участникам ВОВ
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 6
Организация культурно-массовых мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.1
Организация культурных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение праздничных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.2
Организация спортивных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение спортивных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.3
Организация общественных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество общественных, проведенных в течение года
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 7
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
2015 - 2017
43 330,90
9 264,80
11 529,30
11 238,20
11 298,60
Задача 7.1
Осуществление контроля за целевым использованием земель
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество земельных участков на территории села Маган
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 7.2
Содержание МКУ
2015 - 2017
43 330,90
9 264,80
11 529,30
11 238,20
11 298,60
Содержание администрации
2015 - 2017
43 330,90
9 264,80
11 529,30
11 238,20
11 298,60
Содержание спортивного зала
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
2015 - 2017
119 714,62
25 720,91
33 323,10
30 865,30
30 937,80
Цель 1
Обеспечение комфортного проживания населения на территории микрорайона Марха
2015 - 2017
15 153,69
3 777,08
3 893,68
3 788,06
3 694,87
Задача 1.1
Развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона
2015 - 2017
4 868,73
1 010,50
1 258,38
1 285,89
1 313,95
Уличное освещение
2015 - 2017
2 640,79
660,19
660,20
660,20
660,20
Ремонт объектов наружного освещения
2015 - 2017
564,66
0,00
180,00
188,28
196,38
Техническое обслуживание объектов наружного освещения
2015 - 2017
1 506,43
350,31
368,18
385,11
402,83
Приобретение электрооборудования
2015 - 2017
156,85
0,00
50,00
52,30
54,55
Задача 1.2
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
2015 - 2017
2 172,54
463,99
544,65
569,70
594,20
Приобретение детских площадок
2015 - 2017
1 186,31
300,00
282,54
295,53
308,24
Обустройство и отсыпка дворовых территорий
2015 - 2017
443,70
130,00
100,00
104,60
109,10
Ремонт спортивных площадок
2015 - 2017
228,84
33,99
62,11
64,97
67,77
Содержание объектов благоустройства (скверов, памятников, мостиков, пешеходных переходов)
2015 - 2017
313,70
0,00
100,00
104,60
109,10
Задача 1.3
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории микрорайона Марха
2015 - 2017
7 918,78
2 171,70
2 070,65
1 911,54
1 764,89
Пропарка водоотводных лотков
2015 - 2017
418,95
97,50
102,47
107,18
111,79
Очистка лотков от мусора
2015 - 2017
269,68
62,76
65,96
68,99
71,96
Откачка талых и паводковых вод
2015 - 2017
409,54
130,00
136,63
142,91
0,00
Ликвидация брошенных автокузовов
2015 - 2017
357,66
83,56
133,97
140,13
0,00
Ликвидация сгоревших объектов
2015 - 2017
202,15
63,95
67,55
70,65
0,00
Ликвидация несанкционированных свалок
2015 - 2017
1 326,25
377,97
343,80
359,62
244,86
Очистка береговой зоны речки Мархинка
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФОТ общественные работы
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФОТ дворники
2015 - 2017
45,00
45,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение хозяйственного инвентаря
2015 - 2017
695,67
161,58
170,26
178,08
185,75
Транспортные услуги по вывозу мусора
2015 - 2017
1 187,27
215,20
390,95
154,60
426,52
Количество контейнеров для твердых бытовых отходов в частном секторе
2015 - 2017
445,01
445,01
0,00
0,00
0,00
Приобретение мотокосы и расходных запчастей
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение спец. одежды
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Субсидии на возмещение затрат по дворникам
2015 - 2017
2 561,61
489,18
659,06
689,37
724,00
Задача 1.4
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории мкр. Марха
2015 - 2017
193,64
130,90
20,00
20,92
21,82
Услуги по выращиванию рассады цветов
2015 - 2017
27,38
11,70
5,00
5,23
5,45
Услуги по доставке земли
2015 - 2017
31,37
0,00
10,00
10,46
10,91
Посадка цветов, кустарников, деревьев и уход за ними с поливкой вручную и уборка территории газонов от случайного мусора
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение вазонов, вертикальное озеленение
2015 - 2017
134,88
119,20
5,00
5,23
5,45
Цель 2
Развитие и совершенствование дорожной сети, содержания внутриквартальных дорог на территории микрорайона
2015 - 2017
6 634,84
1 251,65
1 716,04
1 794,98
1 872,16
Задача 2.1
Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории
2015 - 2017
6 634,84
1 251,65
1 716,04
1 794,98
1 872,16
Ремонт дорожного покрытия грунтовых дорог
2015 - 2017
4 867,61
840,88
1 283,63
1 342,68
1 400,42
Грейдирование дорог с добавлением песчано-гравийной смеси
2015 - 2017
427,88
99,58
104,66
109,47
114,18
Очистка водоотводных канав и кюветов вручную с засоренностью свыше 50%
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Уборка прибордюрной части дорог
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Очистка водоотводных лотков от снега и наледи вручную
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Вывоз снега
2015 - 2017
829,09
192,95
202,79
212,12
221,24
Приобретение строительных материалов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Демонтаж деревянного автомобильного моста с вывозкой
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Устройство пешеходных переходов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание автобусных остановок (приобретение урн)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Установка новых автобусных остановок с устройством площадок из тротуарной плитки
2015 - 2017
510,26
118,25
124,96
130,71
136,33
Цель 3
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории микрорайона
2015 - 2017
239,56
239,56
361,10
377,6
393,9
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
239,56
239,56
361,10
377,6
393,9
Поставка воды пожарным емкостям
2015 - 2017
239,56
239,56
103,90
108,60
113,3
Поставка теплоэнергии пожарным емкостям
2015 - 2017
0,00
0,00
112,70
117,80
122,9
Содержание пожарных емкостей
2015 - 2017
0,00
0,00
144,50
151,20
157,7
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения микрорайона
2015 - 2017
21 956,46
4 760,12
5 481,81
5 734,00
5 980,53
Задача 4.1
Содержание деревянного муниципального жилищного фонда
2015 - 2017
21 956,46
4 760,12
5 481,81
5 734,00
5 980,53
Субсидии на содержание муниципального жилищного фонда
2015 - 2017
21 956,46
4 760,12
5 481,81
5 734,00
5 980,53
Цель 5
Социальное обеспечение населения
2015 - 2017
3 534,45
661,65
942,00
957,60
973,20
Задача 5.1
Оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению
2015 - 2017
3 534,45
661,65
942,00
957,60
973,20
Столичное пособие многодетным семьям
2015 - 2017
955,65
188,85
252,00
255,60
259,20
Компенсация проезда на общественном автотранспорте
2015 - 2017
2 578,80
472,80
690,00
702,00
714,00
Цель 6
Повышение эффективности работы администрации микрорайона Марха
2015 - 2017
72 195,63
15 030,85
20 928,60
18 213,02
18 023,16
Задача 6.1
Повышение производительности труда
2015 - 2017
72 195,63
15 030,85
20 928,60
18 213,02
18 023,16
Содержание аппарата администрации
2015 - 2017
66 884,83
13 709,84
19 590,93
16 898,57
16 685,49
Содержание управления администрации
2015 - 2017
5 310,79
1 321,01
1 337,67
1 314,45
1 337,67
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный
2015 - 2017
55 861,45
14 482,10
13 494,87
13 729,66
14 154,82
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
2015 - 2017
12 712,39
2 671,90
3 256,78
3 333,96
3 449,75
Задача 1.1
Озеленение территории
2015 - 2017
662,40
122,10
180,80
180,00
179,50
Посадка посаженных саженцев (деревьев кустарников)
2015 - 2017
662,40
122,10
180,80
180,00
179,50
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
2015 - 2017
7 039,32
1 505,30
1 746,18
1 833,09
1 954,75
Работы, услуги по содержанию имущества (обеспечение санитарного порядка и уборки территории мусора)
2015 - 2017
1 191,40
408,00
233,40
250,00
300,00
вывоз мусора с территории села Пригородный, содержание и уборка санитарных точек от снега и мусора
2015 - 2017
870,10
120,10
200,00
250,00
300,00
Откачка талых и паводковых вод
2015 - 2017
388,20
75,00
100,00
104,10
109,10
Содержание сквера (ВОВ)
2015 - 2017
290,00
50,00
70,00
80,00
90,00
Приобретение хоз. инвентаря и мешкотары
2015 - 2017
186,80
30,00
50,00
52,30
54,50
Вывоз автокузовов
2015 - 2017
414,20
100,00
100,00
105,10
109,10
Содержание дворников, ФОТ и вывоз сухого мусора
2015 - 2017
3 449,12
692,20
922,78
918,39
915,75
Приобретение ГСМ на откачку воды
2015 - 2017
249,50
30,00
70,00
73,20
76,30
Уборка и вывоз снега с территории, содержание катка
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение и установка, капитальный ремонт детских площадок
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1.3
Обеспечение освещенности дорог, улиц
2015 - 2017
5 010,67
1 044,50
1 329,80
1 320,87
1 315,50
Оплата электроэнергии
2015 - 2017
2 000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
Текущее содержание уличных опор
2015 - 2017
2 310,67
444,50
629,80
620,87
615,50
Ремонт объектов наружного освещения
2015 - 2017
700,00
100,00
200,00
200,00
200,00
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
2015 - 2017
5 168,40
1 665,30
1 075,50
1 116,30
1 311,30
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
2015 - 2017
2 408,20
475,20
550,00
593,30
789,70
Текущее содержание дорог (грейдирование)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Текущее содержание дорог (полив проезжей части)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ямочный ремонт дорог
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание автобусной остановки
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приобретение краски и ветоши
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ремонт дорожного покрытия грунтовых дорог
2015 - 2017
2 408,20
475,20
550,00
593,30
789,70
Установка и содержание знаков БДД
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2.2
Строительство летнего водопровода
2015 - 2017
2 760,20
1 190,10
525,50
523,00
521,60
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
2015 - 2017
629,20
157,30
157,30
157,30
157,30
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
629,20
157,30
157,30
157,30
157,30
Содержание пожарных емкостей
2015 - 2017
629,20
157,30
157,30
157,30
157,30
Цель 4
Социальная поддержка населения
2015 - 2017
607,20
134,10
157,70
157,70
157,70
Задача 4.1
Выплаты столичного пособия многодетным семьям
2015 - 2017
281,20
52,60
76,20
76,20
76,20
Содействие занятости населения
2015 - 2017
326,00
81,50
81,50
81,50
81,50
Цель 5
Организация досуга населения
2015 - 2017
1 798,46
341,00
496,49
476,50
484,47
Задача 5.1
Организация культурных мероприятий досуга
2015 - 2017
999,20
155,00
301,00
272,00
271,20
Задача 5.2
Организация спортивных мероприятий в течение года
2015 - 2017
799,26
186,00
195,49
204,50
213,27
Цель 6
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
2015 - 2017
34 945,80
9 512,50
8 351,10
8 487,90
8 594,30
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
2015 - 2017
99 620,90
22 692,20
25 306,40
25 641,60
25 980,70
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
2015 - 2017
16 741,00
3 893,40
4 307,10
4 278,70
4 261,80
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
2015 - 2017
1 179,10
284,20
299,50
298,10
297,30
Завоз плодородной земли
2015 - 2017
258,90
0,00
81,00
85,10
92,80
Установка вазонов, клумб
2015 - 2017
472,40
199,50
91,40
112,50
69,00
Посадка деревьев, цветов и уход за ними
2015 - 2017
447,80
84,70
127,10
100,50
135,50
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
2015 - 2017
6 881,90
1 568,70
1 784,60
1 769,00
1 759,60
Ликвидация несанкционированных свалок, саночистка территории села Табага
2015 - 2017
3 713,20
1 086,90
942,10
883,50
800,70
Вывоз автокузовов с территории с. Табага
2015 - 2017
674,20
136,80
170,30
179,00
188,10
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Погрузка мусора вручную
2015 - 2017
300,00
0,00
55,70
90,00
154,30
Снос ветхих строений
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Вывоз снега
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание дворников
2015 - 2017
2 194,50
345,00
616,50
616,50
616,50
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
2015 - 2017
4 218,10
975,40
1 086,00
1 080,10
1 076,60
Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание и обустройство скверов и детских площадок
2015 - 2017
384,10
91,90
90,00
99,00
103,20
Установка детских и спортивных площадок
2015 - 2017
600,00
0,00
200,00
200,00
200,00
Обустройство сквера на площади "Центральная"
2015 - 2017
450,00
0,00
150,00
150,00
150,00
Содержание объектов уличного водоотведения (водоотводные лотки, траншеи)
2015 - 2017
393,30
72,20
98,90
108,80
113,40
Откачка талых и паводковых вод с придомовых территорий
2015 - 2017
424,50
99,90
100,00
109,90
114,70
Отсыпка придомовых территорий
2015 - 2017
424,60
100,00
100,00
109,90
114,70
Содержание катков
2015 - 2017
123,10
27,10
32,00
32,00
32,00
Приобретение расходных материалов для дворников и волонтеров
2015 - 2017
320,40
20,40
100,00
100,00
100,00
Устройство дорожного знака-указателя "Верстовой столб"
2015 - 2017
364,00
364,00
0,00
0,00
0,00
Обустройство и содержание зоны отдыха на озере
2015 - 2017
339,30
0,00
155,00
104,50
79,80
Устройство и ремонт тротуаров
2015 - 2017
394,80
199,90
60,10
66,00
68,80
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
2015 - 2017
685,60
164,70
174,40
173,50
173,00
Содержание кладбищ
2015 - 2017
685,60
164,70
174,40
173,50
173,00
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
2015 - 2017
3 776,30
900,40
962,60
958,00
955,30
Оплата за электроэнергию
2015 - 2017
3 679,50
846,50
919,70
958,00
955,30
Устройство и содержание опор уличного освещения
2015 - 2017
96,80
53,90
42,90
0,00
0,00
Задача 1.6
Утилизация биологических отходов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходов не было
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 1.7
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание свалки ТБО
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
2015 - 2017
7 399,00
1 771,20
1 877,50
1 875,70
1 874,60
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог
2015 - 2017
7 399,00
1 771,20
1 877,50
1 875,70
1 874,60
Содержание и ремонт автодорог
2015 - 2017
5 995,90
1 495,90
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Установка плоских знаков на стойке летом, нанесение линий дорожной разметки
2015 - 2017
272,80
120,20
50,60
51,00
51,00
Устройство переездов через дороги в с. Табага
2015 - 2017
375,80
99,80
92,00
92,00
92,00
Установка и содержание автобусных остановок
2015 - 2017
429,60
55,30
182,30
96,00
96,00
Отсыпка внутриквартальных дорог, грейдирование
2015 - 2017
324,90
0,00
52,60
136,70
135,60
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходов не было
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
2015 - 2017
684,60
157,80
167,90
175,70
183,20
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
684,60
157,80
167,90
175,70
183,20
Строительство, капитальный ремонт и содержание пожарных емкостей
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Устройство минполос и противопожарных разрывов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обогрев пожарных емкостей
2015 - 2017
684,60
157,80
167,90
175,70
183,20
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
2015 - 2017
15 116,40
3 550,80
3 693,40
3 856,40
4 015,80
Задача 4.1
Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходов не было
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.2
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
2015 - 2017
629,30
179,30
150,00
150,00
150,00
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содержание и ремонт летних водопроводов
2015 - 2017
629,30
179,30
150,00
150,00
150,00
Содержание и ремонт водоразборных колонок
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.3
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
2015 - 2017
7 502,00
1 745,90
1 834,90
1 919,30
2 001,90
Содержание бани
2015 - 2017
7 502,00
1 745,90
1 834,90
1 919,30
2 001,90
Задача 4.4
Капитальный ремонт жилищного фонда
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Капитальный ремонт муниципального жилфонда
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ремонт общедомового имущества деревянного жилфонда
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.5
Содержание деревянного жилищного фонда
2015 - 2017
6 985,10
1 625,60
1 708,50
1 787,10
1 863,90
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда)
2015 - 2017
6 985,10
1 625,60
1 708,50
1 787,10
1 863,90
Задача 4.6
Ревизия адресного хозяйства округа
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходов не было
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 5
Газификация населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5.1
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Сбор заявок с населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 6
Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.1
Организация весенне-летней торговли
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выделение мест торговли
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.2
Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прием жалоб, заявлений
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 7
Осуществление контрольных и надзорных функций
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 7.1
Осуществление экологического надзора
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Надзор за экологическим состоянием территории
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 7.2
Осуществление контроля за целевым использованием земель
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Регистрация земельных участков, содержание землеустроителя
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 8
Социальная поддержка населения
2015 - 2017
4 771,20
94,80
1 558,80
1 558,80
1 558,80
Задача 8.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2015 - 2017
4 771,20
94,80
1 558,80
1 558,80
1 558,80
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям, студентам
2015 - 2017
429,00
61,80
122,40
122,40
122,40
Выплаты столичного пособия многодетным семьям
2015 - 2017
124,80
33,00
30,60
30,60
30,60
Выплаты возмещения проезда студентам
2015 - 2017
4 217,40
0,00
1 405,80
1 405,80
1 405,80
Задача 8.2
Содействие занятости населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты гражданам, привлеченным к общественным работам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 8.3
Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расходов не было
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 9
Организация культурно-массовых мероприятий
2015 - 2017
1 049,00
240,00
270,00
263,80
275,20
Задача 9.1
Организация культурных мероприятий
2015 - 2017
1 049,00
240,00
270,00
263,80
275,20
Проведение праздничных мероприятий
2015 - 2017
1 049,00
240,00
270,00
263,80
275,20
Задача 9.2
Организация спортивных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение спортивных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 9.3
Организация общественных мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение мероприятий
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 10
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
2015 - 2017
53 859,70
12 984,20
13 431,70
13 632,50
13 811,30
Задача 10.1
Повышение производительности труда МКУ
2015 - 2017
53 859,70
12 984,20
13 431,70
13 632,50
13 811,30
Содержание аппарата управления администрации
2015 - 2017
53 859,70
12 984,20
13 431,70
13 632,50
13 811,30
Расходы по поддержке правопорядка на территории с. Табага
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Контроль за использованием земельных участков на территории села Табага
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация переписи населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
2015 - 2017
94 545,42
20 960,42
25 037,80
24 061,70
24 485,50
Цель 1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
2015 - 2017
18 459,49
4 051,37
4 364,15
4 867,70
5 176,27
Задача 1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
2015 - 2017
816,71
196,98
207,43
206,40
205,90
Посадка рассады цветов и уход за цветами. Оборудование клумб
2015 - 2017
411,07
98,62
104,15
104,15
104,15
Посадка саженцев деревьев и кустарников
2015 - 2017
315,64
98,36
73,28
72,25
71,75
Приобретение рассады цветов
2015 - 2017
90,00
30,00
30,00
30,00
Задача 1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
2015 - 2017
4 843,17
953,00
1 087,31
1 406,82
1 396,04
Проведение субботников по уборке территории от наносного мусора, приобретение расходного материала
2015 - 2017
60,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Заключение договоров. Проведение работ по уборке территории от случайного и наносного мусора
2015 - 2017
2 856,60
690,00
725,19
721,74
719,67
Заключение договоров и проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок
2015 - 2017
1 456,09
149,01
223,29
546,25
537,54
Откачка дождевых и паводковых вод с жилого сектора
2015 - 2017
0,00
Заключение договоров. Проведение работ по уборке и вывозке брошенных автокузовов
2015 - 2017
470,48
98,99
123,83
123,83
123,83
Задача 1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
2015 - 2017
3 666,84
856,45
942,20
936,00
932,19
Текущее содержание автобусных остановок
2015 - 2017
136,32
136,32
Текущее содержание детских и спортивных площадок и скверов в селах Тулагино, Сырдах, Капитоновка, Кильдямцы
2015 - 2017
1 912,40
329,00
527,80
527,80
527,80
текущее содержание летнего водопровода
2015 - 2017
1 618,12
391,13
414,40
408,20
404,39
отлов бродячих животных
2015 - 2017
0,00
0,00
Задача 1.4
Содержание мест захоронения
2015 - 2017
1 730,99
412,48
441,31
439,20
438,00
Проведение работ по текущему содержанию кладбищ села Тулагино, Капитоновка и Кильдямцы: уборка территории от мусора, ремонт забора, покраска ворот
2015 - 2017
1 730,99
412,48
441,31
439,20
438,00
Задача 1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
2015 - 2017
5 122,49
1 234,85
1 301,24
1 295,10
1 291,30
Заключение договора и оплата за электроэнергию по уличному освещению
2015 - 2017
2 520,00
600,00
631,00
640,00
649,00
Оплата светильников
2015 - 2017
183,37
183,37
Проведение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения: замена деревянных опор, ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, замена ламп и светильников
2015 - 2017
2 419,12
451,48
670,24
655,10
642,30
Задача 1.6
Утилизация биологических отходов
2015 - 2017
436,47
98,99
37,48
100,00
200,00
Проведение работ по текущему содержанию скотомогильника: реконструкция и углубление термической ямы, содержание (очистка и захоронение продуктов горения биологических отходов), содержание территории скотомогильника и подъездных путей
2015 - 2017
436,47
98,99
37,48
100,00
200,00
Задача 1.7
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
2015-2017
1 842,82
298,62
347,18
484,18
712,84
Проведение работ по текущему содержанию свалки ТБО: расчистка и расталкивание и уплотнение мусора, содержание подъездных путей (расчистка от снега, отсыпка песком)
2015 - 2017
1 842,82
298,62
347,18
484,18
712,84
Содержание охранника в весенне-летнее время
2015 - 2017
0,00
Цель 2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
2015 - 2017
4 130,44
894,75
1 081,53
1 078,13
1 076,03
Задача 2.1
Содержание и ремонт дорог, ремонт дамб
2015 - 2017
4 130,44
894,75
1 081,53
1 078,13
1 076,03
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время, расчистка грейдером дорог и подъездных путей от снега
2015 - 2017
405,20
105,20
100,00
100,00
100,00
Приобретение и вывозка песка для отсыпки грунтовых дорог сел наслега
2015 - 2017
1 487,59
436,50
353,33
349,93
347,83
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в летнее время: отсыпка дорог ПГС, разравнивание и планировка дорог ул. Улуннахская, Юбилейная, Молодежная, Порядина, Трофимовой села Тулагино, ул. Труда села Кильдямцы, ул. Заречная, ул. Капитонова села Капитоновка
2015 - 2017
1 531,57
278,98
417,53
417,53
417,53
Текущее содержание объектов дорожного движения (установка знаков БДД, дорожная разметка, содержание остановок)
2015 - 2017
632,01
0,00
210,67
210,67
210,67
Установка знаков БДД и дорожная разметка
2015 - 2017
74,07
74,07
0,00
0,00
0,00
покраска ограждений
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
2015 - 2017
678,64
678,64
0,00
0,00
0,00
Задача 3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
678,64
678,64
0,00
0,00
0,00
Содержание здания пождепо ПЧ № 7 с. Тулагино, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение здания
2015 - 2017
678,64
678,64
0,00
0,00
0,00
Содержание круглогодичного противопожарного водозаборного узла с. Тулагино, содержание летних водопроводов сел Тулагино, Сырдах, Радиостанция, установка противопожарных гидрантов на летний водопровод
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение совместных с инструктором рейдов и обходов жилого фонда с целью проведения противопожарного инструктажа и проверки противопожарного состояния
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 4
Обеспечение жизнедеятельности населения
2015 - 2017
13 721,34
3 429,24
3 430,70
3 430,70
3 430,70
Задача 4.1
Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
2015 - 2017
11 198,80
2 799,70
2 799,70
2 799,70
2 799,70
Контроль за проведением мероприятий по ремонту тепло-, водосетей, канализационных сетей и мероприятий по подготовке к отопительному сезону
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Контроль подготовки объектов теплоснабжения и зданий котельных к отопительному сезону
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Заключение договора и перечисление субсидии на возмещение убытков по содержанию бани с. Тулагино за счет средств бюджета ГО "Якутск"
2015 - 2017
11 198,80
2 799,70
2 799,70
2 799,70
2 799,70
Задача 4.2
Развитие систем коммунальной инфраструктуры
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Содействие в включении в программу реформирования ЖКХ объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.3
Капитальный ремонт жилищного фонда
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Составление перечня домов, требующих капитального ремонта, подача заявок жилищный отдел СЭГХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД согласно заключенным договорам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Составление перечня домов, находящихся в 100% муниципальной собственности, требующих капитального ремонта, подача заявок в ДЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД согласно заключенным договорам
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4.4
Содержание деревянного жилищного фонда
2015 - 2017
2 522,54
629,54
631,00
631,00
631,00
Разработка и предоставление для утверждения согласования поадресного перечня деревянных домов с указанием видов и объемов работ. Заключение договора на предоставление компенсации убытков по содержанию деревянного жилого фонда с обслуживающей жилищный фонд организацией. Контроль выполнения работ
2015 - 2017
2 522,54
629,54
631,00
631,00
631,00
Цель 5
Газификация населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 5.1
Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подбор кандидатов для включения в Программу газификации жилых домов малоимущих и отдельных категорий населения. Формирование пакета документов для рассмотрения на комиссии
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оказание консультационной и практической помощи гражданам при получении технических условий для подключения к газовым сетям при составлении проектно-сметной документации и оформлении договоров с подрядными организациями
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 6
Осуществление контрольных и надзорных функций
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.1
Осуществление экологического надзора
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение рейдов с целью выявления нарушений в сфере экологии и природоохраны. Выявление и привлечение нарушителей к административной ответственности
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 6.2
Осуществление контроля за целевым использованием земель
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Осуществление контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение инвентаризации земель сельхозназначения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оформление договоров аренды, расчет арендной платы
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 7
Социальная поддержка населения
2015 - 2017
1 431,00
329,40
360,00
370,80
370,80
Задача 7.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2015 - 2017
1 431,00
329,40
360,00
370,80
370,80
Формирование списка и пакета документов для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. Формирование списка и пакета документов для назначения компенсации проезда в общественном транспорте семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста
2015 - 2017
1 431,00
329,40
360,00
370,80
370,80
Формирование пакета документов для назначения компенсации проезда в пригородном общественном транспорте для студентов
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 7.2
Содействие занятости населения
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация совместной работы с центром занятости г. Якутска на основании соглашения о совместной деятельности и утвержденного плана работы. Организация общественных работ, проведение дней открытых дверей, организация работы мобильного центра, консультационная работа с безработными гражданами
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 7.3
Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение перерегистрации ветеранов всех категорий, организация фотографирования, оформление социальных карточек. Формирование пакета документов для оформления личного дела. Формирование пакета документов для предоставления материальной помощи на ремонт жилья ветеранам тыла. Работа с Управлением социальной защиты населения г. Якутска для выделения льготных путевок в санатории и профилактории для ветеранов труда и тыла
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 8
Организация культурно-массовых мероприятий
2015 - 2017
0,00
Задача 8.1
Организация культурных мероприятий
2015 - 2017
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с. Тулагино, Центр культуры и досуга, с. Сырдах, сельский дом культуры "Алгыс", с. Капитоновка, общественный центр "Тирэх", с. Кильдямцы, сельский дом культуры "Родник" согласно плану
2015 - 2017
0,00
Участие художественных и творческих коллективов в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах
2015 - 2017
0,00
Участие в республиканском национальном празднике "Ысыах", участие в мероприятиях в рамках проведения международных игр "Дети Азии"
2015 - 2017
0,00
Задача 8.2
Организация спортивных мероприятий
2015 - 2017
0,00
Проведение спортивных мероприятий в наслеге согласно плану
2015 - 2017
0,00
Участие в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях
2015 - 2017
0,00
Содействие и оказание помощи участникам спортивных состязаний при организации выезда в улусы
2015 - 2017
0,00
Задача 8.3
Организация общественных мероприятий
2015 - 2017
0,00
Курирование и организация работы общественных формирований наслега: женсовет, совет отцов, совет ветеранов, совет старейшин, клуб многодетных семей, общественная организация "Ытык сирдэр" и др. Проведение совместных мероприятий, собраний, участие представителей общественных формирований в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах, конференциях
2015 - 2017
0,00
Цель 9
Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
2015 - 2017
56 124,51
11 577,02
15 801,42
14 314,37
14 431,70
Задача 9.1
Повышение производительности труда МКУ
2015 - 2017
56 124,51
11 577,02
15 801,42
14 314,37
14 431,70
Управление Программой
2015 - 2017
55 682,79
11 546,02
15 670,49
14 177,42
14 288,86
Повышение квалификации специалистов по плану. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. Обмен опытом с коллегами из других структурных подразделений
2015 - 2017
441,72
31,00
130,93
136,95
142,84
муниципальная функция, предполагаемая к закреплению по МКУ, единица специалиста по семейной молодежной политике и спорту
2015 - 2017
0,00
Направление 7. Обеспечение деятельности Хатасского наслега
2015 - 2017
94 656,80
21 897,10
24 028,90
24 135,20
24 595,60
Цель 1
Обеспечение жизнедеятельности населения
2015 - 2017
12 281,20
2 858,10
3 003,90
3 142,10
3 277,10
Задача 1.1
Содержание деревянного жилищного фонда
2015 - 2017
2 711,40
631,00
663,20
693,70
723,50
Расходы на проведение ремонтных работ
2015 - 2017
2 711,40
631,00
663,20
693,70
723,50
Задача 1.2
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
2015 - 2017
9 569,80
2 227,10
2 340,70
2 448,40
2 553,60
Расходы на содержание бани с. Хатассы
2015 - 2017
9 569,80
2 227,10
2 340,70
2 448,40
2 553,60
Цель 2
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории) наслега Хатассы
2015 - 2017
22 864,80
4 706,30
5 588,40
6 197,90
6 372,20
Задача 2.1
Обеспечение освещенности дорог, улиц
2015 - 2017
5 957,20
1 097,20
1 464,10
1 700,40
1 695,50
Текущее содержание уличных опор наружного освещения
2015 - 2017
5 957,20
1 097,20
1 464,10
1 700,40
1 695,50
Задача 2.2
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
2015 - 2017
570,80
108,00
154,90
154,20
153,70
Озеленение территории наслега Хатассы
2015 - 2017
570,80
108,00
154,90
154,20
153,70
Задача 2.3
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
2015 - 2017
9 011,50
1 946,40
2 364,80
2 353,50
2 346,80
Текущий ремонт забора свалки
2015 - 2017
200,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Уборка несанкционированных свалок
2015 - 2017
297,70
91,00
68,70
69,00
69,00
Снос ветхих бесхозяйных строений
2015 - 2017
400,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин
2015 - 2017
368,90
100,00
100,00
84,60
84,30
Погрузка мусора вручную
2015 - 2017
131,30
45,50
45,80
20,00
20,00
Вывоз бесхозяйных автокузовов
2015 - 2017
219,30
49,80
49,50
60,00
60,00
Устранение паводковых ситуаций, откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера
2015 - 2017
185,70
85,70
30,00
35,00
35,00
Трудоустройство граждан, работы по санитарной очистке внутриквартальных территорий
2015 - 2017
5 337,10
1 064,50
1 430,10
1 423,30
1 419,20
Содержание скотомогильника
2015 - 2017
200,00
45,00
50,00
50,00
55,00
Рекультивация свалки
2015 - 2017
1 671,50
264,90
390,70
511,60
504,30
Задача 2.4
Содержание и ремонт дорог
2015 - 2017
1 723,50
515,70
277,50
391,50
538,80
Текущее содержание дорог
2015 - 2017
180,30
180,30
0,00
0,00
0,00
Ямочная отсыпка внутриквартальных дорог
2015 - 2017
1 406,50
198,70
277,50
391,50
538,80
Содержание автобусной остановки
2015 - 2017
136,70
136,70
0,00
0,00
0,00
Содержание объектов БДД
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 2.5
Содержание мест захоронения
2015 - 2017
513,80
99,00
138,80
138,20
137,80
Организация и содержание мест захоронения
2015 - 2017
513,80
99,00
138,80
138,20
137,80
Задача 2.6
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
2015 - 2017
5 088,00
940,00
1 188,30
1 460,10
1 499,60
Содержание сквера
2015 - 2017
200,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Содержание пляжа
2015 - 2017
120,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Устройство ограждения и содержание памятника
2015 - 2017
353,70
28,90
52,60
140,10
132,10
Установка и содержание детских, спортивных площадок
2015 - 2017
1 157,00
80,00
472,90
303,10
301,00
Содержание катков
2015 - 2017
114,40
24,90
29,50
30,00
30,00
Скос камыша
2015 - 2017
120,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Содержание тротуаров
2015 - 2017
229,50
79,50
0,00
150,00
0,00
Содержание зоны отдыха
2015 - 2017
136,30
136,30
0,00
0,00
0,00
Изготовление и установка аншлагов, знаков
2015 - 2017
131,90
71,90
20,00
20,00
20,00
Текущее содержание летнего водопровода
2015 - 2017
1 710,50
210,50
300,00
500,00
700,00
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода
2015 - 2017
613,40
150,00
150,00
156,90
156,50
Очистка водоотводных лотков
2015 - 2017
201,30
48,00
53,30
50,00
50,00
Организация местности для проведения массового отдыха
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Устройство сарая для минеральных удобрений
2015 - 2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Цель 3
Социальная поддержка населения
2015 - 2017
2 885,20
412,40
788,30
824,50
860,00
Задача 3.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
2015 - 2017
2 885,20
412,40
788,30
824,50
860,00
Выдача столичного пособия многодетным семьям
2015 - 2017
608,80
114,20
157,70
164,90
172,00
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям
2015 - 2017
2 276,40
298,20
630,60
659,60
688,00
Цель 4
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
2015 - 2017
1 584,40
501,90
352,40
360,80
369,30
Задача 4.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
2015 - 2017
1 584,40
501,90
352,40
360,80
369,30
Содержание пожарного депо
2015 - 2017
1 584,40
501,90
352,40
360,80
369,30
Цель 5
Управление Программой
2015 - 2017
55 041,20
13 418,40
14 295,90
13 609,90
13 717,00
Задача 5.1
Организация управления территорией наслега Хатассы
2015 - 2017
55 041,20
13 418,40
14 295,90
13 609,90
13 717,00
Содержание администрации
2015 - 2017
55 041,20
13 418,40
14 295,90
13 609,90
13 717,00
Приложение № 6
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2013 - 2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственной целевой
программы по источникам и направлениям расходования средств
Источники и направления финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
всего
2014
2015
2016
2017
Всего
605 881,21
137 894,93
156 753,95
154 240,02
156 992,30
в том числе:
Федеральный бюджет <*>
Бюджет РС(Я) <**>
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "город Якутск"
605 881,21
137 894,93
156 753,95
154 240,02
156 992,30
из них капитальные вложения
в том числе:
Федеральный бюджет <*>
Бюджет РС(Я) <**>
Внебюджетные источники
Бюджет ГО "город Якутск"
--------------------------------
<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет.
<**> Учитываются средства республиканского бюджета в части софинансирования по Программе.
Приложение № 7
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2013 - 2015 годы"
Распределение
планируемых объемов финансирования ведомственных
целевых программ по кодам классификации операций сектора
государственного управления (в целом по ведомственной
целевой программе)
тыс. руб.
Коды классификации операций сектора государственного управления <*>
Всего
В том числе по годам (текущий год и плановый период)
2014
2015
2016
2017
Направление 1. Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
Сумма средств местного бюджета, всего
74 397,5
17 243,5
19 468,4
18 794,9
18 890,7
в том числе:
200 Расходы
71 993,1
16 651,3
18 865,7
18 202,8
18 273,3
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
32 996,7
8 703,6
8 097,7
8 097,7
8 097,7
211 Заработная плата
24 396,9
6 273,6
6 041,1
6 041,1
6 041,1
212 Прочие выплаты
1 232,0
535,4
232,2
232,2
232,2
213 Начисления на оплату труда
7 367,8
1 894,6
1 824,4
1 824,4
1 824,4
220 Приобретение услуг
21 276,0
4 737,0
5 950,9
5 268,8
5 319,3
221 Услуги связи
865,1
206,7
209,9
219,5
229,0
222 Транспортные услуги
1 382,7
321,8
327,9
358,8
374,2
223 Коммунальные услуги
6 377,2
1 417,6
1 653,2
1 653,2
1 653,2
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
6 572,1
1 600,3
1 585,2
1 662,5
1 724,1
в том числе капитальный ремонт
0,0
0,0
226 Прочие услуги
6 078,9
1 190,6
2 174,7
1 374,8
1 338,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
16 358,0
2 896,3
4 469,3
4 487,4
4 505,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
16 358,0
2 896,3
4 469,3
4 487,4
4 505,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
44,5
10,8
12,1
10,8
10,8
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
44,5
10,8
12,1
10,8
10,8
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
1 317,9
303,6
335,7
338,1
340,5
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
2 404,4
592,2
602,7
592,1
617,4
310 Увеличение стоимости основных средств
1 480,6
339,6
373,3
375,8
391,9
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
923,8
252,6
229,4
216,3
225,5
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Направление 2. Обеспечение деятельности села Маган
Сумма средств местного бюджета, всего
72 552,4
14 920,9
18 379,3
18 496,2
18 851,7
в том числе:
200 Расходы
71 419,9
15 525,1
18 448,0
18 551,9
18 894,9
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
26 539,3
7 469,9
7 240,2
5 910,4
5 918,8
211 Заработная плата
20 770,0
5 580,0
5 399,9
5 399,9
4 390,3
212 Прочие выплаты
862,0
204,6
209,6
219,2
228,6
213 Начисления на оплату труда
5 967,7
1 380,3
1 630,8
1 630,8
1 325,9
220 Приобретение услуг
18 617,8
3 766,0
4 979,9
4 847,0
5 024,9
221 Услуги связи
537,6
141,0
126,4
132,2
137,9
222 Транспортные услуги
19,9
4,2
5,0
5,2
5,5
223 Коммунальные услуги
2 880,7
756,3
708,1
708,1
708,1
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
12 310,5
1 964,5
3 466,2
3 367,5
3 512,3
в том числе капитальный ремонт
233,7
0,0
233,7
0,0
0,0
226 Прочие услуги
2 871,1
756,1
674,2
705,2
735,5
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
10 606,2
3 369,5
3 390,1
1 882,8
1 963,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
10 606,2
3 369,5
3 390,1
1 882,8
1 963,8
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
2 036,3
887,3
383,0
383,0
383,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
1 687,7
887,3
383,0
383,0
34,4
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
7 540,7
176,3
2 454,8
2 454,8
2 454,8
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
1 132,6
250,2
281,3
294,2
306,9
310 Увеличение стоимости основных средств
752,5
170,7
185,5
194,0
202,3
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
380,1
79,5
95,8
100,2
104,6
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
И т.д.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
Сумма средств местного бюджета, всего
144 012,3
25 720,8
33 323,2
30 865,2
30 937,8
в том числе:
200 Расходы
136 197,4
23 974,9
32 399,1
29 650,8
29 671,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
43 427,4
11 082,4
10 780,8
10 757,5
10 780,8
211 Заработная плата
32 378,8
8 391,5
8 030,5
8 030,5
8 030,5
212 Прочие выплаты
1 270,1
240,7
325,1
301,8
325,1
213 Начисления на оплату труда
9 778,4
2 450,1
2 425,2
2 425,2
2 425,2
220 Приобретение услуг
43 130,1
6 134,4
9 858,5
7 343,7
7 341,4
221 Услуги связи
1 278,6
259,2
336,7
352,2
367,4
222 Транспортные услуги
2 097,4
215,2
391,0
154,6
426,5
223 Коммунальные услуги
8 557,6
1 592,4
2 178,5
2 188,4
2 198,1
225 Услуги по содержанию имущества
21 789,2
2 555,2
5 446,4
3 074,3
3 207,7
в том числе капитальный ремонт
0,0
0,0
2 565,9
75,1
78,3
226 прочие услуги
9 407,3
1 512,3
1 505,9
1 574,2
1 141,7
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
32 199,9
5 400,2
6 386,9
6 423,4
6 704,5
241 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
22 412,1
4 760,1
5 481,8
5 734,0
5 980,5
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
9 787,8
640,0
905,1
689,4
724,0
260 Социальное обеспечение
3 705,2
661,7
942,0
957,6
973,2
262 Пособия по социальной помощи населению
3 705,2
661,7
942,0
957,6
973,2
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
13 734,8
696,4
4 430,9
4 168,7
3 871,2
300 Поступление нефинансовых активов
7 815,0
1 745,9
924,2
1 214,4
1 266,6
310 Увеличение стоимости основных средств
5 002,9
1 203,2
447,5
725,4
756,6
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2 812,0
542,7
476,7
489,0
510,0
Направление 4. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Пригородный
Сумма средств местного бюджета, всего
52 510,5
13 649,3
11 850,9
13 371,2
13 639,1
в том числе:
200 Расходы
52 657,5
13 796,3
11 850,9
13 371,2
13 639,1
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
24 890,0
5 792,5
6 087,9
6 367,9
6 641,7
211 Заработная плата
19 116,6
4 448,9
4 675,8
4 890,8
5 101,1
212 Прочие выплаты
644,3
150,0
157,6
164,8
171,9
213 Начисления на оплату труда
5 744,2
1 314,5
1 412,1
1 477,1
1 540,6
220 Приобретение услуг
0,0
0,0
221 Услуги связи
1 117,2
260,0
273,3
285,8
298,1
222 Транспортные услуги
0,0
0,0
223 Коммунальные услуги
4 371,2
1 017,3
1 069,2
1 118,4
1 166,4
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
14 729,7
3 274,5
3 651,7
3 819,6
3 983,9
в том числе капитальный ремонт
0,0
0,0
226 Прочие услуги
10 911,2
2 385,8
2 717,7
2 842,7
2 965,0
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
304,8
76,2
76,2
76,2
76,2
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
244,9
57,0
59,9
62,7
65,3
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
310 Увеличение стоимости основных средств
644,5
150,0
157,7
164,9
171,9
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
1 001,2
233,0
244,9
256,1
267,2
340 Увеличение стоимости материальных запасов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
Сумма средств местного бюджета, всего
117 298,6
22 464,3
35 573,3
29 038,6
29 761,6
в том числе:
200 Расходы
113 646,2
21 438,3
34 888,2
28 316,5
29 003,2
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
36 640,9
9 301,3
9 100,6
9 113,3
9 125,7
211 Заработная плата
27 325,6
6 992,2
6 777,8
6 777,8
6 777,8
212 Прочие выплаты
1 062,9
197,4
275,9
288,6
301,0
213 Начисления на оплату труда
8 252,4
2 111,7
2 046,9
2 046,9
2 046,9
220 Приобретение услуг
48 657,2
7 962,8
18 049,0
11 142,8
11 502,6
221 Услуги связи
686,7
165,8
166,1
173,7
181,1
222 Транспортные услуги
224,9
43,4
57,9
60,5
63,1
223 Коммунальные услуги
8 869,0
2 027,4
2 180,9
2 281,3
2 379,4
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
11 959,6
2 193,7
5 187,8
2 240,9
2 337,2
в том числе капитальный ремонт
1 445,6
0,0
1 445,6
0,0
0,0
226 Прочие услуги
26 917,0
3 532,5
10 456,3
6 386,4
6 541,8
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
25 774,7
3 881,7
6 979,0
7 300,0
7 614,0
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
7 502,0
1 745,9
1 834,9
1 919,3
2 001,9
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
18 272,7
2 135,8
5 144,1
5 380,7
5 612,1
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
580,2
121,2
153,0
153,0
153,0
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
580,2
121,2
153,0
153,0
153,0
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
1 993,2
171,3
606,6
607,4
607,9
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
3 652,4
1 119,6
807,5
844,5
880,8
310 Увеличение стоимости основных средств
1 040,7
200,0
268,0
280,3
292,4
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2 611,7
919,6
539,5
564,2
588,4
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
И т.д.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
Сумма средств местного бюджета, всего
109 471,7
21 055,0
30 719,3
27 115,0
27 601,0
в том числе:
200 Расходы
106 681,1
20 079,6
30 981,6
27 578,4
28 041,5
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
33 891,5
8 653,2
8 469,7
8 378,6
8 390,1
211 Заработная плата
25 143,7
6 456,7
6 229,0
6 229,0
6 229,0
212 Прочие выплаты
1 154,5
246,6
359,5
268,4
279,9
213 Начисления на оплату труда
7 593,4
1 949,9
1 881,2
1 881,2
1 881,2
220 Приобретение услуг
42 547,6
7 416,0
13 799,0
10 445,6
10 887,1
221 Услуги связи
1 029,7
318,0
366,0
169,6
176,1
222 Транспортные услуги
75,2
0,0
64,6
5,2
5,5
223 Коммунальные услуги
5 835,4
1 404,3
1 410,5
1 478,5
1 542,1
224 Арендная плата за пользование имуществом
0,0
225 Услуги по содержанию имущества
16 774,0
2 216,4
6 837,2
3 687,1
4 033,3
в том числе капитальный ремонт
0,0
226 Прочие услуги
18 663,3
3 477,3
5 120,8
4 935,1
5 130,1
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
15 242,7
3 581,6
3 867,1
3 887,2
3 906,8
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
13 722,8
3 430,7
3 430,7
3 430,7
3 430,7
в том числе расходы капитального характера
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
1 519,9
150,9
436,4
456,5
476,1
250 Безвозмездные перечисления бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе расходы капитального характера
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
260 Социальное обеспечение
4 434,2
351,6
1 353,7
1 364,5
1 364,5
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
262 Пособия по социальной помощи населению
4 434,2
351,6
1 353,7
1 364,5
1 364,5
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
290 Прочие расходы
10 555,1
77,3
3 492,2
3 492,6
3 493,1
в том числе расходы капитального характера
0,0
300 Поступление нефинансовых активов
2 790,6
975,4
731,8
530,3
553,1
310 Увеличение стоимости основных средств
777,9
17,3
242,5
253,6
264,5
в том числе капитальное строительство
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
340 Увеличение стоимости материальных запасов
2 012,7
958,1
489,3
276,7
288,6
500 Поступление финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
600 Выбытие финансовых активов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Направление 6. Обеспечение деятельности Хатасского наслега
Сумма средств местного бюджета, всего:
109 428,1
22 924,1
30 815,0
27 614,7
28 074,3
в том числе:
211 Заработная плата
31 142,7
7 694,0
7 816,3
7 816,2
7 816,2
212 Возмещение расходов в связи с проездом в отпуск
1 127,4
230,4
282,4
306,5
308,1
213 Начисления на выплаты по оплате труда
9 405,1
2 323,6
2 360,5
2 360,5
2 360,5
221 Услуги связи
1 093,2
268,2
263,0
275,1
286,9
222 Транспортные услуги
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
223 Коммунальные услуги
5 551,1
1 361,3
1 374,6
1 390,6
1 424,6
225 Услуги по содержанию имущества
13 172,6
2 057,0
3 962,8
3 547,1
3 605,7
в том числе по капитальному ремонту
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
226 Прочие услуги
21 642,3
3 126,9
8 251,5
5 066,7
5 197,2
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, государственных и муниципальных организаций
11 020,6
2 227,1
2 665,5
2 850,9
3 277,1
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
7 178,6
1 832,4
1 717,0
1 756,0
1 873,2
262 Пособия по социальной помощи населения
2 737,4
534,6
638,3
704,5
860,0
290 Прочие расходы
2 930,4
788,6
880,4
903,2
358,2
310 Увеличение стоимости основных средств
1 029,9
150,0
262,6
281,7
335,6
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1 396,8
330,0
340,1
355,7
371,0
Приложение № 8
к ведомственной целевой программе
"Обеспечение исполнения деятельности
пригородных территорий города Якутска
на 2013 - 2015 годы"
План действий на 2015 год
№ п/п
Мероприятие, осуществляемое главным распорядителем бюджетных средств
Срок реализации
Ответственный (с указанием Ф.И.О.)
Обеспечение деятельности микрорайона Кангалассы
1
Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
1.1
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
Озеленение микрорайона
ежегодно (апрель - сентябрь)
Ведущий специалист Ким Т.Н.
1.2
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Очистка водоотводных лотков
ежегодно (май)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
Уборка несанкционированных свалок
ежегодно (июль - август)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
1.3
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Покраска ограждений детских площадок
июнь - июль 2015 г.
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
Приобретение малых форм для детских площадок
ежегодно (июнь)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
1.4
Содержание мест захоронения
Содержание кладбища
ежегодно (апрель - сентябрь)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
1.5
Обеспечение освещенности дорог, улиц
Оплата за уличное освещение
ежегодно (январь - декабрь)
главный бухгалтер Глушак Ю.В.
Содержание опор уличного освещения
ежегодно (январь - декабрь)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
приобретение и замена приборов учета уличного освещения
сентябрь 2014 г.
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
1.6
Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
Содержание свалки
ежегодно (январь - декабрь)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
2
Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
2.1
Содержание и ремонт дорог
Грейдирование дорог
ежегодно (май - ноябрь)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
Ямочный ремонт дорог
ежегодно (май - октябрь)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
Полив дорог
ежегодно (июнь - август)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
обслуживание дорожных знаков
ежегодно (август)
И.о. заместителя руководителя Савицкая А.А.
3
Обеспечение противопожарной безопасности населения
3.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
Содержание пождепо
ежегодно (январь - декабрь)
Руководитель Жилина В.И.
4
Обеспечение жизнедеятельности населения
4.1
Содержание деревянного жилищного фонда
ежегодно (июнь, июль)
Ведущий специалист Мальцева В.М.
5
Осуществление контрольных и надзорных функций
5.1
Осуществление экологического надзора
Осуществление надзора за образованием несанкционированных свалок
ежегодно (январь - декабрь)
Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
Осуществление надзора за строительством и эксплуатацией объектов, которые ведутся с нарушением экологических и санитарных норм
ежегодно (январь - декабрь)
Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
5.2
Осуществление контроля за целевым использованием земель
Инвентаризация земельных участков под жилым и нежилым фондом, ведение реестров
ежегодно (январь - декабрь)
Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
Контроль за целевым использованием земельных участков
ежегодно (январь - декабрь)
Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
Выявление самовольно занятых земельных участков, принятие административных мер
ежегодно (январь - декабрь)
Землеустроитель Ращупкина Н.Т.
6
Социальная поддержка населения
6.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Выплата столичного пособия
ежегодно (январь - декабрь)
Ведущий специалист Савенко Н.П.
6.2
Содействие занятости населения
Организация общественных работ (привлечение волонтеров)
ежегодно (июнь - июль)
Ведущий специалист Ким Т.В.
6.3
Оказание адресной соц/помощи
7
Организация культурно-массовых мероприятий
7.1
Организация культурных мероприятий
ежегодно (январь - декабрь)
Ведущий специалист Ким Т.В.
7.2
Организация спортивных мероприятий
ежегодно (январь - декабрь)
Ведущий специалист Ким Т.В.
7.3
Организация общественных мероприятий
ежегодно (январь - декабрь)
Ведущий специалист Ким Т.В.
Обеспечение деятельности села Маган
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Задача 1.1 Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
1.1.1
Посадка цветов и уход за ними
май - август
Сусличенко С.В.
1.1.2
Посадка деревьев
май
Сусличенко С.В.
1.1.3
Выкашивание газонов вручную
май
Сусличенко С.В.
1.1.4
Полив газонов вручную
май
Сусличенко С.В.
1.1.5
Уборка территории газонов от случайного мусора вручную
май - август
Сусличенко С.В.
1.1.6
Завоз земли для газонов
май
Сусличенко С.В.
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
1.2.1
Откачка канав, водоотводных лотков, кюветов
май
Сусличенко С.В.
1.2.2
Откачка талых вод на улицах села
май
Сусличенко С.В.
1.2.3
Отлов собак
апрель - июль
Сусличенко С.В.
1.2.4
Уборка несанкционированных свалок, саночистка территории села Маган
июнь - август
Винокуров Е.И.
1.2.5
Содержание дворников
май - сентябрь
Александрова О.С.
1.2.6
Погрузка мусора вручную
июнь - август
Сусличенко С.В.
1.2.7
Вывоз автокузовов
июнь - август
Винокуров Е.И.
1.2.8
Отсыпка придомовых территорий песком
май - июнь
Винокуров Е.И.
1.2.9
Уборка урн с вывозом мусора
июнь - август
Сусличенко С.В.
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
1.3.1
Содержание автобусных остановок
май - август
Александрова О.С.
1.3.2
Содержание и обустройство скверов
май - август
Александрова О.С.
1.3.3
Установка бетонных клумб в сквере с. Маган
май - август
Александрова О.С.
1.3.4
Установка дорожных знаков БДД
май - август
Винокуров Е.И.
1.3.5
Установка детских и спортивных площадок
июнь - август
Александрова О.С.
1.3.6
Содержание катков
март - апрель
Григорьев И.Г.
1.3.7
Содержание летнего водопровода
июнь - август
Александрова О.С.
1.3.8
Содержание ограждений улиц села
май - август
Александрова О.С.
Задача 1.4. Содержание мест захоронения
1.4.1
Содержание кладбищ
май - август
Сусличенко С.В.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц
1.5.1
Оплата за электроэнергию
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
1.5.2
Устройство и содержание опор уличного освещения
январь - декабрь
Сусличенко С.В.
1.5.3
Приобретение расходных материалов для обслуживания уличного освещения
январь - декабрь
Сусличенко С.В.
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов
1.6.1
Общая площадь скотомогильника
январь - декабрь
Александрова О.С.
1.6.2
Расходы на содержание и обустройство скотомогильника
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
1.7.1
Общая площадь мест вывоза (размещения) ТБО
январь - декабрь
Александрова О.С.
1.7.2
Расход на содержание и обустройство мест вывоза ТБО
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
1.7.3
Объем вывезенных жидких бытовых отходов
январь - декабрь
Сусличенко С.В.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
2.1.1
Ямочный ремонт асфальтного покрытия с. Маган
июнь - август
Александрова О.С.
2.1.2
Отсыпка грунтовых дорог ПГС
июнь - август
Александрова О.С.
2.1.3
Ремонт тротуаров
июнь - август
Александрова О.С.
2.1.4
Уборка тротуаров вручную
май - август
Сусличенко С.В.
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
май - сентябрь
Винокуров Е.И.
3.1.1
Расходы по обеспечению противопожарной безопасности территории
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
4.1.1
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
4.1.2
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
4.1.3
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
июнь - сентябрь
Цирулик Я.В.
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
4.2.1
Содержание бани
январь - декабрь
Васильев В.Г.
4.2.2
Содержание септиков
январь - декабрь
Александрова О.С.
Задача 4.3. Содержание деревянного жилищного фонда
4.3.1
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда)
май - сентябрь
Александрова О.С.
Задача 4.4. Газификация населения
4.4.1
Количество домохозяйств, которые подключены к газовым сетям
январь - декабрь
Винокуров Е.И.
Цель 5. Социальная поддержка населения
Задача 5.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
5.1.1
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
5.1.2
Выплаты столичного пособия многодетным семьям
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
Задача 5.2. Содействие занятости населения
5.2.1
Выплаты гражданам, привлеченным к общественным работам
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
5.2.2
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам
июль - август
Цирулик Я.В.
5.2.3
Приобретение расходных материалов для волонтеров
июнь - июль
Цирулик Я.В.
Задача 5.3. Улучшение условий проживания ветеранов, вдов и участников ВОВ
5.3.1
Сумма предоставленной помощи ветеранам, вдовам участников ВОВ
январь - декабрь
Цирулик Я.В.
Цель 6. Организация культурно-массовых мероприятий
Задача 6.1. Организация культурных мероприятий
6.1.1
Проведение праздничных мероприятий
январь - декабрь
Тарасенко Т.В.
Задача 6.2. Организация спортивных мероприятий
6.2.1
Проведение спортивных мероприятий
январь - декабрь
Григорьев И.Г.
Задача 6.3. Организация общественных мероприятий
6.3.1
Количество общественных, проведенных в течение года
январь - декабрь
Александрова О.С.
Цель 7. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Задача 7.1. Осуществление контроля за целевым использованием земель
7.1.1
Количество земельных участков на территории села Маган
январь - декабрь
Александрова М.Н.
Задача 7.2. Содержание МКУ
7.1.2
Содержание администрации
январь - декабрь
Александрова О.С.
7.1.3
Содержание спортивного зала
январь - декабрь
Александрова О.С.
Направление 3. Обеспечение деятельности микрорайона Марха
Задача 1.1. Развитие сетей наружного освещения на территории микрорайона
1
Уличное освещение
январь - декабрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
2
Ремонт объектов наружного освещения
июнь - август
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
3
Техническое обслуживание металлических опор
январь - декабрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
4
Приобретение электроприборов
январь - декабрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
Задача 1.2. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
1
Приобретение детских площадок
май - сентябрь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
2
Обустройство и отсыпка дворовых территорий
май - сентябрь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
3
Содержание объектов благоустройства
май - сентябрь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
4
Ремонт спортивных площадок
май - сентябрь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
Задача 1.3. Обеспечение санитарного порядка, функционирования объектов благоустройства и прочие мероприятия по благоустройству на территории микрорайона Марха
1
Пропарка водоотводных лотков
апрель, май
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
2
Откачка талых и паводковых вод
апрель, май
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
3
Ликвидация брошенных автокузовов
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
4
Ликвидация сгоревших объектов
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
5
Ликвидация несанкционированных свалок
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
6
ФОТ общественные работы
июнь - август
Главный специалист - Горохова Т.М.
7
ФОТ дворники
январь - декабрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
8
Очистка лотков от мусора
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
9
Приобретение хозяйственного инвентаря
апрель - сентябрь
Ведущий специалист по ЖКХ - Заровняева О.А.
10
Транспортные услуги по вывозу мусора
май - сентябрь
Ведущий специалист по ЖКХ - Заровняева О.А.
11
Количество контейнеров для твердых бытовых отходов в частном секторе
март
Ведущий специалист по ЖКХ - Заровняева О.А.
Задача 1.4. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории микрорайона Марха
1
Услуги по выращиванию рассады цветов
май - июнь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
2
Доставка земли
май - июнь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
3
Приобретение вазонов, вертикальное озеленение
май
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
Задача 2.1. Содержание и текущий ремонт внутриквартальных дорог на территории
1
Ремонт дорожного покрытия грунтовых дорог
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
2
Очистка водоотводных канав и кюветов вручную с засоренностью свыше 50%
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
3
Вывоз снега
март - апрель
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
4
Грейдирование дорог
март - апрель
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
5
Уборка прибордюрной части дорог
март - апрель
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
6
Установка новых автобусных остановок с устройством площадок из тротуарной плитки
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
1
Содержание пожарных емкостей
май - сентябрь
Главный специалист по ЖКХ - Аникиенко Л.А.
Задача 4.1. Содержание деревянного муниципального жилищного фонда
1
Субсидии на содержание муниципального жилищного фонда
март - октябрь
Ведущий специалист - Хайченко Н.А.
Задача 5.1. Оказание адресной и целенаправленной комплексной помощи населению
1
Столичное пособие многодетным семьям
январь - декабрь
Главный бухгалтер - Кириллина М.В.
2
Компенсация проезда на общественном автотранспорте
январь - декабрь
Главный бухгалтер - Кириллина М.В.
Задача 6.1. Повышение производительности труда
1
Содержание аппарата управления администрации
январь - декабрь
Начальник - Юмаев М.М.
Направление 5. Обеспечение комфортного проживания населения на территории села Табага
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
1
Завоз плодородной земли
май - сентябрь
Петрова Н.П.
2
Установка вазонов, клумб
май - сентябрь
3
Посадка деревьев, цветов и уход за ними
май - сентябрь
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
1
Ликвидация несанкционированных свалок, саночистка территории села Табага
июль - август
Петрова Н.П.
2
Вывоз автокузовов с территории с. Табага
июль - август
апрель - май
июнь - июль
3
Отлов безнадзорных животных
в течение года
4
Снос ветхих строений
в течение года
5
Вывоз снега
январь - апрель
6
Содержание дворников
январь - декабрь
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
1
Отлов, эвтаназия и утилизация безнадзорных животных
в течение года
Петрова Н.П.
2
Содержание и обустройство скверов и детских площадок
в течение года
3
Установка детских и спортивных площадок
июль
4
Благоустройство площади "Центральная"
апрель
5
Содержание объектов уличного водоотведения (водоотводные лотки, траншеи)
с апреля по сентябрь
6
Откачка талых и паводковых вод с придомовых территорий
с апреля по сентябрь
7
Отсыпка придомовых территорий
август
8
Содержание катков
апрель
9
Приобретение расходных материалов для дворников и волонтеров
март - апрель
10
Устройство дорожного знака-указателя "Верстовой столб"
сентябрь
11
Содержание, ремонт тротуаров и ограждений
август
Задача 1.4. Содержание мест захоронения
1
Содержание кладбищ
в течение года
Петрова Н.П.
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц
1
Оплата за электроэнергию
в течение года
Вырова О.Ю.
2
Устройство и содержание опор уличного освещения
II, III квартал
Петрова Н.П.
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов
1
Расходов не было
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
1
Содержание свалки ТБО
в течение года
Лазарев Д.И.
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
1
Содержание и ремонт автодорог
июль - август
Петрова Н.П.
2
Установка плоских знаков на стойке летом, нанесение линий дорожной разметки
май - июнь
3
Устройство переездов через дороги в с. Табага
сентябрь
4
Установка и содержание автобусных остановок
в течение года
5
Отсыпка внутриквартальных дорог, грейдирование
август
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб
1
Расходов не было
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
1
Строительство и капитальный ремонт пожарных емкостей
июль - август
Лазарев Д.И.
2
Устройство минполос и противопожарных разрывов
сентябрь
Лазарев Д.И.
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения
Задача 4.1. Внедрение принципов самоуправления жилищным фондом
1
Расходов не было
Задача 4.2. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
1
Обеспечение теплоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
2
Обеспечение водоснабжения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
3
Обеспечение водоотведения по жилищному фонду (выпадающие доходы)
4
Содержание и ремонт летних водопроводов
май - июнь
Петрова Н.П.
5
Содержание и ремонт водоразборных колонок
Задача 4.3. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Содержание бани
в течение года
Лазарев Д.И., Рейнбуш В.В.
Задача 4.4. Капитальный ремонт жилищного фонда
1
Капитальный ремонт муниципального жилфонда
август
Лазарев Д.И.
Задача 4.5. Содержание деревянного жилищного фонда
1
Возмещение затрат на деревянный жилфонд (текущий ремонт жилфонда)
август
Лазарев Д.И.
Задача 4.6. Ревизия адресного хозяйства округа
1
Расходов не было
в течение года
Мелкина Я.В.
Цель 5. Газификация населения
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
1
Сбор заявок с населения
в течение года
Бондарева Л.А.
Цель 6. Повышение доступности населения к качественным товарам и услугам
Задача 6.1. Организация весенне-летней торговли
1
Выделение мест торговли
II, III квартал
Лазарев Д.И.
Задача 6.2. Пресечение нарушений в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания
1
Прием жалоб, заявлений
в течение года
Бондарева Л.А.
Цель 7 Осуществление контрольных и надзорных функций
Задача 7.1. Осуществление экологического надзора
1
Надзор за экологическим состоянием территории
в течение года
Лазарев Д.И.
Задача 7.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель
1
Регистрация земельных участков, содержание землеустроителя
в течение года
Мелкина Я.В.
Цель 8. Социальная поддержка населения
Задача 8.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
1
Оказание адресной материальной помощи многодетным семьям
в течение года
Ноговицына М.П.
2
Выплаты столичного пособия многодетным семьям
в течение года
Ноговицына М.П., Вырова О.Ю.
Задача 8.2. Содействие занятости населения
1
Выплаты гражданам, привлеченным к общественным работам
II, III квартал
Вырова О.Ю.
2
Выплаты детям-волонтерам, привлеченным к общественным работам
II, III квартал
Вырова О.Ю.
Задача 8.3. Назначение и выплата пособий участникам ВОВ, вдовам и участникам ВОВ
1
Расходов не было
Цель 9. Организация культурно-массовых мероприятий
Задача 9.1. Организация культурных мероприятий
1
Проведение праздничных мероприятий
в течение года
Ноговицына М.П.
Задача 9.2. Организация спортивных мероприятий
1
Проведение спортивных мероприятий
в течение года
Ноговицына М.П.
Задача 9.3. Организация общественных мероприятий
1
Проведение мероприятий
в течение года
Ноговицына М.П.
Цель 10. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
Задача 10.1. Повышение производительности труда МКУ
1
Содержание аппарата управления администрации
в течение года
Вырова О.Ю.
2
Расходы по поддержке правопорядка на территории с. Табага
-
3
Контроль за использованием земельных участков на территории села Табага
в течение года
Мелкина Я.В.
Направление 6. Обеспечение деятельности Тулагино-Кильдямского наслега
1
Цель 1. Повышение комфортности проживания населения (благоустройство территории)
1.1
Задача 1.1. Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение территории
май - сентябрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В., Ван М.М., Макарова З.В.
Оборудование клумб. Посадка рассады цветов и уход за цветами
май - август
Посадка саженцев деревьев и кустарников
сентябрь
1.2
Задача 1.2. Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Проведение мероприятий по санитарной уборке в рамках месячника по санитарной очистке
март - апрель - май
Зам. руководителя Сивцев В.Я., специалисты Ван М.М., Баишева Л.В., Неустроева А.В.
Проведение субботников по уборке территории от наносного мусора
май - июнь
Заключение договоров. Проведение работ по уборке территории от случайного и наносного мусора
май - август
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Заключение договоров и проведение работ по уборке и вывозке несанкционированных свалок
июль - август
Заключение договоров. Проведение работ по уборке и вывозке брошенных автокузовов
июль - август
Работа с населением по заключению договоров на вывоз бытовых отходов с частного сектора
январь - декабрь
Специалист Васильева С.Г.
1.3
Задача 1.3. Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Текущее содержание автобусных остановок. Реконструкция остановки "3 Участок"
июнь - июль
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Текущее содержание скверов села Тулагино ул. Николаева: завоз грунта, оборудование клумб, посадка цветов, подводка летнего водопровода; ул. Первомайская: подсыпка грунта на сквер, ремонт ограждения
май - июль
Текущее содержание детских площадок: приобретение материалов и ремонт детской площадки села Капитоновка и реконструкция детской площадки села Кильдямцы
апрель - июль
Текущее содержание спортивных площадок: приобретение материалов и ремонт спортивной площадки села Сырдах и спортивной площадки села Кильдямцы
апрель - июль
1.4
Задача 1.4. Содержание мест захоронения
Проведение работ по текущему содержанию кладбищ села Тулагино, Капитоновка и Кильдямцы: уборка территории от мусора, ремонт забора, покраска ворот
июль, сентябрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
1.5
Задача 1.5. Обеспечение освещенности дорог, улиц
Заключение договора и оплата за электроэнергию по уличному освещению
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Оплата светильников
январь - декабрь
Проведение работ по текущему содержанию объектов уличного освещения: замена деревянных опор, ремонт и замена приборов учета, шкафов управления, замена ламп и светильников
январь - декабрь
1.6
Задача 1.6. Утилизация биологических отходов
Проведение работ по текущему содержанию скотомогильника: содержание термической ямы (очистка и захоронение продуктов горения биологических отходов), содержание территории скотомогильника, реконструкция ворот
апрель - октябрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Задача 1.7. Содержание мест вывоза твердых и жидких бытовых отходов
Проведение работ по текущему содержанию свалки: расчистка и расталкивание и гуртовка мусора, содержание подъездных путей
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
2
Цель 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры
Задача 2.1. Содержание и ремонт дорог
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в зимнее время расчистка грейдером дорог и подъездных путей от снега
январь - апрель ноябрь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Приобретение и вывозка песка для отсыпки грунтовых дорог сел наслега
май - октябрь
Проведение работ по текущему содержанию внутрипоселковых дорог в летнее время: отсыпка дорог ПГС, разравнивание и планировка дорог ул. Улуннахская, Юбилейная, Молодежная, Порядина, Трофимовой села Тулагино, ул. Труда села Кильдямцы, ул. Заречная, ул. Капитонова села Капитоновка
май - октябрь
2.2
Задача 2.2. Содержание и ремонт дамб
Проведение работ по текущему содержанию дамб, укрепление камнями дамбы Кильдямская села Кильдямцы, дамбы Капитоновская под мостом села Капитоновка, дамбы Сырдахская села Сырдах. Приобретение и вывозка камня
май - сентябрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
3
Цель 3. Обеспечение противопожарной безопасности населения
3.1
Задача 3.1. Содержание объектов противопожарной безопасности
Содержание здания пождепо ПЧ № 7 с. Тулагино, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение здания
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В., Ван М.М.
Содержание круглогодичного противопожарного водозаборного узла с. Тулагино, содержание летних водопроводов сел Тулагино, Сырдах, Радиостанция, установка противопожарных гидрантов на летний водопровод
январь - декабрь
Подготовка сметной документации и подача заявок в ДЖКХиЭ на финансирование работ по замене электропроводки в деревянных жилых домах по ДЦП
февраль
Проведение совместных с инструктором рейдов и обходов жилого фонда с целью проведения противопожарного инструктажа и проверки противопожарного состояния
январь - декабрь
4
Цель 4. Обеспечение жизнедеятельности населения
4.1
Задача 4.1. Обеспечение бесперебойного функционирования сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения
Контроль за проведением мероприятий по ремонту тепло-, водосетей, канализационных сетей и мероприятий по подготовке к отопительному сезону
июнь - сентябрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Контроль подготовки объектов теплоснабжения и зданий котельных к отопительному сезону
июнь - сентябрь
Заключение договора и перечисление субсидии на возмещение убытков по содержанию бани с. Тулагино за счет средств бюджета ГО "Якутск"
январь - декабрь
4.2
Задача 4.2. Развитие систем коммунальной инфраструктуры
Содействие в включении в программу реформирования ЖКХ объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, реконструкции, технического перевооружения, модернизации
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
4.3
Задача 4.3 Капитальный ремонт жилищного фонда
Составление перечня домов, требующих капитального ремонта, подача заявок жилищный отдел СЭГХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД согласно заключенным договорам
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
Составление перечня домов, находящихся в 100% муниципальной собственности, требующих капитального ремонта, подача заявок в ДЖКХ на проведение капитального ремонта МКД. Составление аукционной документации на проведение торгов. Заключение договоров с подрядными организациями по результатам проведенных торгов. Контроль за выполнением работ по капитальному ремонту МКД согласно заключенным договорам
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
4.4
Задача 4.4. Содержание деревянного жилищного фонда
Разработка и предоставление для согласования и утверждения поадресного перечня деревянных домов с указанием видов и объемов работ. Заключение договора на предоставление компенсации убытков по содержанию деревянного жилого фонда с обслуживающей жилищный фонд организацией. Контроль качества выполнения работ
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Баишева Л.В.
5
Цель 5. Газификация населения
5.1
Задача 5.1. Содействие в подключении к газовым сетям домохозяйств
Подбор кандидатов для включения в Программу газификации жилых домов малоимущих и отдельных категорий населения. Формирование пакета документов для рассмотрения на комиссии
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я. Специалист Макарова З.В.
Оказание консультационной и практической помощи гражданам при получении технических условий для подключения к газовым сетям при составлении проектно-сметной документации и оформлении договоров с подрядными организациями
январь - декабрь
6
Цель 6. Осуществление контрольных и надзорных функций
6.1
Задача 6.1. Осуществление экологического надзора
Проведение рейдов с целью выявления нарушений в сфере экологии и природоохраны. Выявление и привлечение нарушителей к административной ответственности
январь - декабрь
Сивцева М.П.
6.2
Задача 6.2. Осуществление контроля за целевым использованием земель
Осуществление контроля за целевым использованием земель, выявление нарушений в сфере земельных отношений
январь - декабрь
Сивцева М.П.
Проведение инвентаризации земель сельхозназначения
январь - декабрь
Оформление договоров аренды, расчет арендной платы
январь - декабрь
7
Цель 7. Социальная поддержка населения
7.1
Задача 7.1. Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
январь - декабрь
Формирование списка и пакета документов для назначения столичного пособия семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста. Формирование списка и пакета документов для назначения компенсации проезда в общественном транспорте семьям, имеющим четырех и более детей школьного и дошкольного возраста
январь - декабрь
Специалисты Макарова З.В., Ван М.М.
Консультационная работа и формирование пакета документов для выделения материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
январь - декабрь
7.2
Задача 7.2. Содействие занятости населения
Организация совместной работы с центром занятости г. Якутска на основании соглашения о совместной деятельности и утвержденного плана работы. Организация общественных работ, проведение дней открытых дверей, организация работы мобильного центра, консультационная работа с безработными гражданами
январь - декабрь
Специалисты Макарова З.В., Ван М.М.
7.3
Задача 7.3. Организация социальной работы с участниками ВОВ, ветеранами тыла и труда, вдовами участников ВОВ и инвалидами всех групп
Проведение перерегистрации ветеранов всех категорий, организация фотографирования, оформление социальных карточек. Формирование пакета документов для оформления личного дела. Формирование пакета документов для предоставления материальной помощи на ремонт жилья ветеранам тыла. Работа с Управлением социальной защиты населения г. Якутска для выделения льготных путевок в санатории и профилактории для ветеранов труда и тыла
январь - декабрь
Специалисты Макарова З.В., Ван М.М.
8
Цель 8. Организация культурно-массовых мероприятий
8.1
Задача 8.1. Организация культурных мероприятий
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий с. Тулагино, Центр культуры и досуга, с. Сырдах, сельский дом культуры "Алгыс", с. Капитоновка, общественный центр "Тирэх", с. Кильдямцы, сельский дом культуры "Родник" согласно плану
январь - декабрь
специалисты Макарова З.В., Ван М.М., Баишева Л.В.
Участие художественных и творческих коллективов в городских и республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах
январь - декабрь
Участие в республиканском национальном празднике "Ысыах", участие в мероприятиях в рамках проведения международных игр "Дети Азии"
январь - декабрь
8.2
Задача 8.2. Организация спортивных мероприятий
Проведение спортивных мероприятий в наслеге согласно плану
январь - декабрь
Зам. руководителя Сивцев В.Я.
Участие в спортивных городских и республиканских мероприятиях, спартакиадах, состязаниях
январь - декабрь
Содействие и оказание помощи участникам спортивных состязаний при организации выезда в улусы
январь - декабрь
8.3
Задача 8.3. Организация общественных мероприятий
Курирование и организация работы общественных формирований наслега: женсовет, совет отцов, совет ветеранов, совет старейшин, клуб многодетных семей, общественная организация "Ытык сирдэр" и др. Проведение совместных мероприятий, собраний, участие представителей общественных формирований в городских и республиканских мероприятиях, съездах, форумах, конференциях
январь - декабрь
Специалисты Макарова З.В., Ван М.М., Баишева Л.В.
9
Цель 9. Повышение эффективности работы МКУ (управы, администрации)
9.1
Задача 9.1. Повышение производительности труда МКУ
Повышение квалификации специалистов по плану. Участие в обучающих семинарах, курсах повышения квалификации. Обмен опытом с коллегами из других структурных подразделений
январь - декабрь
Специалист Макарова З.В.
10
Цель 10. Развитие сельскохозяйственного производства
10.1
Задача 10.1. Развитие животноводства, увеличение поголовья и объемов производства молочной и мясной продукции
Проведение работы с населением и крестьянскими хозяйствами по сдаче молока. Мероприятия по проведению заготовки кормов для скота и лошадей. Мероприятия по подготовке к зимовке скота
январь - декабрь
Специалист по с/х Калачева Л.Н.
10.2
Задача 10.2. Развитие овощеводства и картофелеводства
Подготовка и проведение мероприятий по проведению посевной. Проведение сбора урожая. Оказание практической помощи крестьянским хозяйствам при реализации продукции
январь - декабрь
Специалист по с/х Калачева Л.Н.
10.3
Задача 10.3. Содействие в увеличении и поддержка личных подсобных, крестьянских хозяйств и сельхозкооперативов
Проведение консультационной работы с сельхозкооперативами и крестьянскими хозяйствами. Оказание помощи в получении субсидий, ссуд, льготных кредитов
январь - декабрь
Специалист по с/х Калачева Л.Н.
11
Цель 11. Организация безопасного пропуска паводковых вод и организация мероприятий во время ЧС стихийного и техногенного характера
11.1
Задача 11.1. Проведение оповещения населения и мероприятия по эвакуации из зон затопления
Проведение мероприятий по оповещению населения, раздача памяток действий во время весеннего паводка, проведение заблаговременной эвакуации детей, беременных женщин и пожилых из зон затопления, организация круглосуточного дежурства
апрель - май
Специалист Ван М.М.
Подготовка ПВР к приему населения, эвакуируемого из зон затопления, заключение договоров на поставку продуктов питания и воды на ПВР
апрель - май
Специалист Ван М.М.
Подготовка пункта отгона для скота к приему эвакуируемых из зон затопления с\х животных
май
Специалист Ван М.М. Специалист по с/х Калачева Л.Н.
Направление 6. Обеспечение деятельности Хатасского наслега
Задача 1.1
Содержание деревянного жилищного фонда
Аргунова Р.М.
Мероприятие 1.1.1
Расходы на проведение ремонтных работ
август
Задача 1.2
Возмещение убытков по банно-прачечным услугам
Мероприятие 1.2.1
Расходы на содержание бани с. Хатассы
март, июнь, сентябрь, декабрь
Задача 2.1
Обеспечение освещенности дорог, улиц
Аргунова Р.М., Козлова Е.П.
Мероприятие 2.1.1
Текущее содержание уличных опор наружного освещения
ежемесячно
Задача 2.2
Обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленения территории
Мероприятие 2.2.1
Озеленение территории наслега Хатассы
июнь, сентябрь
Задача 2.3
Обеспечение санитарного порядка и уборки территории
Мероприятие 2.3.1
Уборка несанкционированных свалок
сентябрь
Мероприятие 2.3.2
Снос ветхих, бесхозяйных строений
август
Мероприятие 2.3.3
Очистка от случайного мусора улиц, площадей, обочин
сентябрь
Мероприятие 2.3.4
Погрузка мусора вручную
май
Мероприятие 2.3.5
Вывоз бесхозяйных автокузовов
май
Мероприятие 2.3.6
Устранение паводковых ситуаций, откачка талых и ливневых вод, закачка воды в озера
май, июнь, август
Мероприятие 2.3.7
Трудоустройство граждан в возрасте от 14 - 18 лет, руководитель детей, дворники
ежемесячно
Мероприятие 2.3.8
Содержание скотомогильника
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Мероприятие 2.3.9
Содержание свалки
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Мероприятие 2.3.10
Рекультивация свалки
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Задача 2.4
Содержание и ремонт дорог
Мероприятие 2.4.1
Текущее содержание дорог
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Мероприятие 2.4.2
Содержание автобусной остановки
март, июнь, сентябрь, ноябрь
Задача 2.5
Содержание мест захоронения
Мероприятие 2.5.1
Организация и содержание мест захоронения
июнь, ноябрь
Задача 2.6
Обеспечение функционирования объектов благоустройства
Мероприятие 2.6.1
Содержание сквера
сентябрь
Мероприятие 2.6.2
Содержание пляжа
август
Мероприятие 2.6.3
Содержание памятника
май
Мероприятие 2.6.4
Содержание детских, спортивных площадок
август
Мероприятие 2.6.5
Содержание катков
апрель
Мероприятие 2.6.6
Скос камыша
май
Аргунова Р.М., Козлова Е.П.
Мероприятие 2.6.7
Содержание тротуаров
август
Мероприятие 2.6.8
Организация мест массового отдыха
май, июнь
Мероприятие 2.6.9
Изготовление и установка аншлагов, знаков
февраль
Мероприятие 2.6.10
Текущее содержание летнего водопровода
июнь, июль, сентябрь
Аргунова Р.М., Козлова Е.П.
Мероприятие 2.6.11
Приобретение материалов для ремонта летнего водопровода
июнь, июль
Мероприятие 2.6.12
Очистка канав, водоотводных лотков
июнь
Задача 3.1
Назначение и выплата пособий многодетным семьям из числа малоимущих
Руфова Н.И.
Мероприятие 3.1.1
Выдача столичного пособия многодетным семьям
март, июнь, сентябрь, декабрь
Мероприятие 3.1.2
Выдача адресной материальной помощи многодетным семьям
март, июнь, сентябрь, декабрь
Задача 4.1
Содержание объектов противопожарной безопасности
Аргунова Р.М., Осипова О.Н.
Мероприятие 4.1.1
Содержание пожарного депо
ежемесячно
Задача 5.1
Организация управления территорией наслега Хатассы
Мероприятие 5.1.1
Содержание администрации н. Хатассы
ежемесячно
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: